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?財(cái)務(wù)審計(jì)主要審計(jì)什么

2024-03-26 10:40 來(lái)源:快賬

導(dǎo)讀:財(cái)務(wù)審計(jì)主要審計(jì)什么?通常來(lái)說(shuō),作為公司財(cái)務(wù)審計(jì)一般都是審計(jì)財(cái)務(wù)的相關(guān)信息是否存在什么問(wèn)題,而在財(cái)務(wù)審計(jì)上通常需要針對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核;然后在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)政策和估計(jì)以及稅收申報(bào)等方面都是需要做審查的,因此小編老師會(huì)整理好關(guān)于企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)方面的知識(shí)給大家,這些內(nèi)容對(duì)你們學(xué)習(xí)肯定有所啟發(fā)的,所以建議你們可以來(lái)閱讀下文試試.

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財(cái)務(wù)審計(jì)主要審計(jì)什么

財(cái)務(wù)審計(jì)主要關(guān)注以下幾個(gè)方面:

資產(chǎn)負(fù)債表:審計(jì)企業(yè)各類(lèi)資產(chǎn)和負(fù)債的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與完整性,包括銀行存款、應(yīng)收賬款、存貨、投資性房地產(chǎn)、短期借款、應(yīng)付賬款等.

利潤(rùn)表:審計(jì)企業(yè)各類(lèi)營(yíng)業(yè)成本和費(fèi)用的準(zhǔn)確性與合理性,如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等.

現(xiàn)金流量表:審計(jì)企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生和使用的現(xiàn)金流量是否準(zhǔn)確完備,包括銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金、購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金等.

所有者權(quán)益變動(dòng):審計(jì)企業(yè)所有者權(quán)益各項(xiàng)目的變動(dòng)是否準(zhǔn)確,變動(dòng)原因是否恰當(dāng).

會(huì)計(jì)政策與會(huì)計(jì)估計(jì):審計(jì)企業(yè)執(zhí)行的會(huì)計(jì)政策是否符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,會(huì)計(jì)估計(jì)是否恰當(dāng).

記賬和會(huì)計(jì)控制:審計(jì)企業(yè)的記賬規(guī)則是否規(guī)范,會(huì)計(jì)控制體系是否健全有效.

信息披露情況:審計(jì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告和其他信息是否按規(guī)定進(jìn)行了披露,披露的信息內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整.

稅收申報(bào)情況:審計(jì)企業(yè)相關(guān)稅種的納稅申報(bào)材料和計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確,申報(bào)項(xiàng)目是否齊全,稅負(fù)是否準(zhǔn)確.

監(jiān)管指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況:審計(jì)企業(yè)是否達(dá)到相關(guān)監(jiān)管部門(mén)規(guī)定的各類(lèi)管理指標(biāo),如資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率等指標(biāo)是否符合規(guī)定.

財(cái)務(wù)審計(jì)主要審計(jì)什么

小微企業(yè)如何進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)?

對(duì)于小微企業(yè)的財(cái)務(wù)審計(jì)有以下幾個(gè)問(wèn)題:

1.小微企業(yè)規(guī)模小,成本縮減投入有限,人員配備簡(jiǎn)單,很少有專(zhuān)門(mén)的審計(jì)人員,而管理者主要精力集中于日常的生產(chǎn)與銷(xiāo)售事物,在財(cái)務(wù)方面的認(rèn)知有所偏差.

2.小微企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)制混亂,完全由主觀決斷,缺少必要的規(guī)章制度.

3.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)薄弱,相應(yīng)的審計(jì)基礎(chǔ)差.

首先針對(duì)上面的問(wèn)題我們應(yīng)該過(guò)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施,轉(zhuǎn)變企業(yè)的管理者的觀念,重視企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì).

第二建立健全相應(yīng)規(guī)章制度,加強(qiáng)管理,優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部控制.

第三加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí),改進(jìn)會(huì)計(jì)操作流程.

在這三者之上的財(cái)務(wù)審計(jì),才能有針對(duì)性的發(fā)現(xiàn)小微企業(yè)中實(shí)際存在的一些問(wèn)題,才能更好地讓企業(yè)發(fā)展.

在完善了上述三點(diǎn)后,針對(duì)公司的業(yè)務(wù)流程,進(jìn)行審查,發(fā)現(xiàn)公司流程上面的風(fēng)險(xiǎn)以及對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程控制.對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析審查并復(fù)核,對(duì)于每個(gè)科目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查.其中對(duì)于明細(xì)賬、總賬,判斷財(cái)務(wù)處理是否正確,項(xiàng)目撥款是否按照規(guī)定入賬、相關(guān)的資金是否安全,使用是否符合相關(guān)的規(guī)定等.

財(cái)務(wù)審計(jì)主要審計(jì)什么?通過(guò)上文內(nèi)容學(xué)習(xí),小編老師相信大家對(duì)于這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該都是有所認(rèn)知的,其實(shí)在實(shí)操中在財(cái)務(wù)審計(jì)的工作中遇到的內(nèi)容和工作還有很多的,在這里肯定不能一一給大家進(jìn)行講解的,但是沒(méi)有關(guān)系的,如果學(xué)員們想要從事審計(jì)方面的工作,那么小編老師建議大家可以進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí),然后考取審計(jì)證書(shū),這樣對(duì)你們后期從事審計(jì)的工作都是有利的,關(guān)于審計(jì)方面有什么問(wèn)題都是可以來(lái)本網(wǎng)站上試試.

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