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?會計做賬流程是什么

2024-03-20 16:17 來源:快賬

導(dǎo)讀:在現(xiàn)代社會中,每一個企業(yè)都需要用的會計人員,會計人員的主要職責(zé)就是及時的將發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)登記在會計賬簿里面,并且需要及時的進行各種對賬和核實,會計期末的時候及時的報出會計報表.本文將會介紹一下會計做賬流程是什么.

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會計做賬流程是什么

會計做賬流程大致包括以下幾個環(huán)節(jié):

收集單據(jù).這包括現(xiàn)金單據(jù)和銀行單據(jù).現(xiàn)金單據(jù)包括現(xiàn)金收據(jù)和費用報銷單,而銀行單據(jù)則涉及銀行對賬單、銀行回單、應(yīng)收單據(jù)(如銷售發(fā)票、送貨單、銷售合同)以及應(yīng)付單據(jù)(如供應(yīng)商的增值稅發(fā)票、送貨單、采購合同).

整理單據(jù).根據(jù)單據(jù)的日期先后順序,將它們分類整理好.

編制記賬憑證.根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表,編制記賬憑證.這通常需要財務(wù)經(jīng)理或具有簽字權(quán)的人簽字.

登記賬簿.根據(jù)記賬憑證,登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬.同時,根據(jù)記賬憑證登記明細(xì)分類賬.如果企業(yè)規(guī)模較小,業(yè)務(wù)量不多,可以不設(shè)置明細(xì)分類賬,直接將逐筆業(yè)務(wù)登記總賬.如果業(yè)務(wù)量較大,可以定期編制科目匯總表,以簡化工作.

月末處理.月末時,需要計提折舊、攤銷費用,并提取稅金及附加.此外,損益類科目的總發(fā)生額應(yīng)轉(zhuǎn)入本年利潤,然后根據(jù)本年利潤計算所得稅.

編制財務(wù)報表.期末時,根據(jù)總賬和明細(xì)分類賬編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表.

保存工作底稿.將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管.

這個流程可能根據(jù)企業(yè)的具體情況和規(guī)模有所變化.例如,對于規(guī)模較小的企業(yè),某些步驟可能被簡化或合并.重要的是,會計人員需要確保所有操作都符合相關(guān)法律法規(guī)和會計準(zhǔn)則.

會計做賬流程是什么

會計做賬需要注意什么?

1、每月月底結(jié)賬之前一定要把原始憑證粘在黏貼單上.匯總做帳,這樣的好處是做帳簡單,可以節(jié)省憑證也有利于查賬.

2、在憑證上如果做錯了就重新做一份憑證,切記憑證上不可以出現(xiàn)紅色的痕跡.

3、在登帳時要用到呈上頁、轉(zhuǎn)下業(yè)、本月累計、本年累計、如果是第二年接著上一年的賬做就寫"上年結(jié)轉(zhuǎn)"

4、登帳時,如果遇到費用、收入結(jié)轉(zhuǎn)的帳戶,如果該賬戶不做憑證直接登帳的話就直接用紅筆在賬簿上填寫和結(jié)轉(zhuǎn),如果該筆業(yè)務(wù)做憑證的話就不需要用紅筆在賬簿上做帳.

5、每月把憑證匯總好,把匯總的金額計算兩邊,以保證該機算是正確無誤的,把憑證匯總好之后,然后去銀行那對賬單,按照對賬單在與憑證匯總表核對一遍,已確認(rèn)是否所有與銀行有關(guān)的進出款項都不存在短缺現(xiàn)象.

6、在做憑證時,要先清楚借貸方的正確使用科目,和正確的金額.做好憑證之后要檢查憑證記載的科目和金額是否正確.

7、結(jié)賬之后,要把丁字賬放在憑證的最上面,以便于稅務(wù)等有關(guān)部門檢查要裝訂憑證有單位負(fù)責(zé)人簽字,然后有會計部門保管.

8、如果單位要想避稅,可以單位兼作內(nèi)外賬.內(nèi)賬用的憑證是原始憑證的復(fù)印件.在結(jié)轉(zhuǎn)成本時最好用加權(quán)平均法計算成本可以提高成本,稅務(wù)也不會查出.

9、如果當(dāng)月公司某個憑證做錯,且當(dāng)月的賬已結(jié)了,再次月時可以用紅筆寫個一模一樣的憑證用于沖銷,在做一個正確的憑證.

如果感覺自己的有些做法不太可靠可以向老會計問問,以免做錯了麻煩.凡事先問一下,確保做每件事情萬無一失.

以上詳細(xì)介紹了會計做賬流程是什么,也介紹了會計做賬需要注意什么.會計做賬的流程主要包括收集單據(jù)、整理單據(jù)、編制記賬憑證、登記賬簿、月末處理、編制財務(wù)報表、保存工作底稿等等.會計做賬需要注意的問題包括每月月底結(jié)賬之前一定要把原始憑證粘在黏貼單上等等.

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