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異地預(yù)繳附加稅如何申報(bào)

2019-11-02 14:44 來源:快賬

導(dǎo)讀:一般情況下,企業(yè)的各項(xiàng)所需繳納稅項(xiàng)均是在企業(yè)機(jī)構(gòu)所在地繳納的,可是企業(yè)因業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大,如在其他地區(qū)也有業(yè)務(wù)經(jīng)營,那么該企業(yè)的稅項(xiàng)要如何申報(bào)呢?下面我們就一起來學(xué)習(xí)一下企業(yè)異地預(yù)繳附加稅如何申報(bào)吧?

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異地預(yù)繳附加稅如何申報(bào)

參考《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人異地預(yù)繳增值稅有關(guān)城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加政策問題的通知》(財(cái)稅〔2016〕74 號)規(guī)定:

一、納稅人跨地區(qū)提供建筑服務(wù)、銷售和出租不動產(chǎn)的,應(yīng)在建筑服務(wù)發(fā)生地、不動產(chǎn)所在地預(yù)繳增值稅時(shí),以預(yù)繳增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),并按預(yù)繳增值稅所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅適用稅率和教育費(fèi)附加征收率就地計(jì)算繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。

二、預(yù)繳增值稅的納稅人在其機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)繳納增值稅時(shí),以其實(shí)際繳納的增值稅稅額為計(jì)稅依據(jù),并按機(jī)構(gòu)所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅適用稅率和教育費(fèi)附加征收率就地計(jì)算繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。

異地預(yù)繳附加稅的會計(jì)分錄如下:

預(yù)繳稅款:

借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅

貸:銀行存款

計(jì)提附加:

借:營業(yè)稅金及附加

貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育費(fèi)附加

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育費(fèi)附加

異地預(yù)繳附加稅如何申報(bào)

建筑施工企業(yè)在異地預(yù)繳增值稅后,如何申報(bào)?

建筑施工企業(yè)在異地預(yù)繳增值稅后,申報(bào)時(shí),主表第19欄“本期應(yīng)納稅額”為0。

根據(jù)增值稅申報(bào)表填寫說明:第28欄“①分次預(yù)繳稅額”:填寫納稅人本期已繳納的準(zhǔn)予在本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的稅額。

營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,分以下幾種情況填寫:2.銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人,其可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實(shí)際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

所以,主表第19欄“本期應(yīng)納稅額”為0,所以主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額”填寫0,本月在施工地預(yù)繳的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)以后抵減。

企業(yè)異地預(yù)繳附加稅如何申報(bào)?與企業(yè)企業(yè)在異地預(yù)繳增值稅后,如何在機(jī)構(gòu)所在地申報(bào)?就是小編本文的主要內(nèi)容,大家明白了嗎?那么它們的申報(bào)事項(xiàng)是一樣的嗎?要怎樣區(qū)分呢?小編就不一一細(xì)說了,大家自行學(xué)習(xí)吧。

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