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當(dāng)天的往來賬如何做會計分錄

2019-10-29 09:09 來源:快賬

導(dǎo)讀:企業(yè)發(fā)生的往來交易中,與企業(yè)采購商品、原材料等有關(guān)的交易計入應(yīng)付賬款。銷售產(chǎn)品,未收到的款項計入應(yīng)收賬款等。會計賬務(wù)處理,怎么沖往來賬?當(dāng)天的往來賬如何做會計分錄?

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當(dāng)天的往來賬如何做會計分錄

往來賬就是公司與供應(yīng)商和客戶之間的貿(mào)易往來,記錄公司應(yīng)付供應(yīng)商多少款,應(yīng)收客戶多少款的賬目。

如果是賣方,會計分錄為:

    借:應(yīng)收賬款

          貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

                 主營業(yè)務(wù)成本或其他業(yè)務(wù)收入

   借:主營業(yè)務(wù)成本

          貸:庫存商品

作為買方的一方,會計分錄為:

         借:原材料、固定資產(chǎn)等

                應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

                貸:應(yīng)付賬款

當(dāng)天的往來賬如何做會計分錄

會計賬務(wù)處理,怎么沖往來賬?

1.會計賬務(wù)中的“往來帳”俗稱為掛賬,就是指在處理業(yè)務(wù)時掛在某個會·計科目中的款項,比如企業(yè)購買材料是掛在預(yù)付賬款科目時做了:

借:預(yù)付賬款-**單位100.000;

貸:銀行存款;100000;

2.待企業(yè)收到銷售方的原材料并已經(jīng)驗收入庫及收到增值稅專用票據(jù),就要與對方結(jié)清預(yù)付賬款及材料款差額;

3.將發(fā)票全額-預(yù)付賬款金額,再補(bǔ)差額給銷售方,這個抵減預(yù)付賬款的計算過程就稱為沖銷往來賬;例如增值稅專用發(fā)票價稅合計為117000.;f分錄做

借:原材料-**材料100000

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅:進(jìn)項稅17000

貸:預(yù)付賬款-**單位100.000;-----沖銷預(yù)付賬款;

貸:銀行存款17000;----補(bǔ)材料差額;

4.預(yù)付賬款在1#時是掛在科目的借方,在處理3#業(yè)務(wù)時,是沖減預(yù)付賬款的金額在貸方反映,這樣一借后又一貸的處理過程就稱為沖銷往來賬。

會計應(yīng)收應(yīng)付往來賬主要做些什么?

應(yīng)收帳款是資產(chǎn)類帳戶,反映企業(yè)與客戶之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。應(yīng)付帳款是負(fù)債類帳戶,反映企業(yè)與供貨商之間的債權(quán)債務(wù)關(guān)系。應(yīng)收賬款借方記錄實現(xiàn)銷售時開票金額,貸方記錄收到客戶的款項。每月末,結(jié)出余額,與客戶核對,核對無誤后,若余額在借方,說明應(yīng)向客戶收取貨款;若余額在貸方,說明客戶已付貨款,我方尚未實現(xiàn)銷售、未開票。應(yīng)付賬款借方記錄支付給供貨商的貨款,貸方記錄收到的供貨開票的金額。每月末,結(jié)出余額,與客戶核對,核對無誤后,若余額在借方,說明我方已付貨款,對方尚未供貨開票,若余額在貸方,說明我方已收貨,尚未支付給供貨商貨款。

當(dāng)天的往來賬如何做會計分錄?會計知識學(xué)習(xí)需要不斷累積,以上是關(guān)于當(dāng)天的往來賬賬務(wù)處理的內(nèi)容,如果對稅務(wù)和會計上的其他問題感興趣,可以關(guān)注我們網(wǎng)站的信息。專注財稅知識的分析,請持續(xù)關(guān)注。

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