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?發(fā)票重開怎么做

2021-11-12 10:01 來源:快賬

導(dǎo)讀:發(fā)票,做為財(cái)務(wù)工作中重要的憑證,雖然在相關(guān)的規(guī)定中也有明確的填寫說明,但是它畢竟是人操作開具,所以有時(shí)也會(huì)有出錯(cuò)的情況.發(fā)票開具錯(cuò)誤,只能做廢,重開.那么,接下來我們就一起來看一下發(fā)票重開怎么做.

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發(fā)票重開怎么做

一、增值稅專用發(fā)票(紙質(zhì))--開票信息錯(cuò)誤

如:對(duì)方單位名稱、銀行賬戶、電話、地址、開票名目等不影響發(fā)票金額的項(xiàng)目填報(bào)錯(cuò)誤,須拿回已開錯(cuò)誤發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián).

1. 填寫增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人審簽蓋章后,經(jīng)財(cái)務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)審批.(一式兩份)

2. 憑審簽后的增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書(一份)到檔案室(234)換取原錯(cuò)開發(fā)票的第一聯(lián).

3. 憑審簽后的增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書(一份)和原錯(cuò)開發(fā)票的第一聯(lián)、第二聯(lián)和第三聯(lián)到收入管理科(231)辦理作廢原票和新開發(fā)票手續(xù).

二、增值稅專用發(fā)票(紙質(zhì))--開票金額錯(cuò)誤

注意:如果是合同金額發(fā)生變更請(qǐng)聯(lián)系科研管理部門或相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門辦理合同變更和重新立項(xiàng)手續(xù),攜帶新簽訂合同和立項(xiàng)通知書.須拿回已開錯(cuò)誤發(fā)票的第二聯(lián)和第三聯(lián).

1.如果原錯(cuò)誤發(fā)票是借款辦理,請(qǐng)攜帶原借款單(黃色)沖賬聯(lián).

2.填寫增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人審簽蓋章后,經(jīng)財(cái)務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)審批.(一式兩份)

3.填寫科研/非科研項(xiàng)目增值稅發(fā)票申請(qǐng)表,重新填寫正確的開票金額,如需借款,重新填制借款單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人審簽蓋章.

4.憑審簽后的增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書(一份)到檔案室(234)換取原錯(cuò)開發(fā)票的第一聯(lián).

5.憑原黃色沖賬聯(lián),審簽后的增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書(一份),原錯(cuò)開發(fā)票的第一聯(lián)、第二聯(lián)和第三聯(lián),重新填寫的科研/非科研項(xiàng)目增值稅發(fā)票申請(qǐng)表和借款單,到收入管理科(231)辦理作廢原票和新開發(fā)票手續(xù).

三、增值稅普通發(fā)票(電子)--開票信息錯(cuò)誤

如:對(duì)方單位名稱、銀行賬戶、電話、地址、開票名目等不影響發(fā)票金額的項(xiàng)目填報(bào)錯(cuò)誤

1.填寫增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人審簽蓋章后,經(jīng)財(cái)務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)審批.(一份)

2.憑審簽后的增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書(一份)到收入管理科(231)辦理作廢原票和新開發(fā)票手續(xù).

四、增值稅普通發(fā)票(電子)--開票金額錯(cuò)誤

注意:如果是合同金額發(fā)生變更請(qǐng)聯(lián)系科研管理部門或相關(guān)業(yè)務(wù)管理部門辦理合同變更和重新立項(xiàng)手續(xù),攜帶新簽訂合同和立項(xiàng)通知書.

1.如果原錯(cuò)誤發(fā)票是借款辦理,請(qǐng)攜帶原借款單(黃色)沖賬聯(lián).

2.填寫增值稅發(fā)票作廢重開申請(qǐng)書,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人審簽蓋章后,經(jīng)財(cái)務(wù)處分管領(lǐng)導(dǎo)審批.(一份)

3.填寫科研/非科研項(xiàng)目增值稅發(fā)票申請(qǐng)表,重新填寫正確的開票金額,如需借款,重新填制借款單,經(jīng)所在單位負(fù)責(zé)人審簽蓋章.

4.憑以上所列材料到收入管理科(231)辦理作廢原票和新開發(fā)票手續(xù).

發(fā)票重開怎么做

增值稅發(fā)票開具錯(cuò)誤重開的會(huì)計(jì)分錄

1、沖紅時(shí)

借:應(yīng)收賬款(紅字金額)

貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字金額)

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(紅字稅額)

2、重開時(shí)

借:應(yīng)收賬款

貸:主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

對(duì)于增值稅發(fā)票開具錯(cuò)誤重開的情況,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形,收到退回的發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)符合作廢條件的,按作廢處理;開具時(shí)發(fā)現(xiàn)有誤的,可即時(shí)作廢.

作廢增值稅發(fā)票須在防偽稅控系統(tǒng)中將相應(yīng)的數(shù)據(jù)按"作廢"處理,在紙質(zhì)專用發(fā)票(含未打印的專用發(fā)票)各聯(lián)次上注明"作廢"字樣,全聯(lián)次留存.

發(fā)票重開怎么做?問題雖然只有一個(gè),但是發(fā)票重開的方法還要依據(jù)發(fā)票在開具時(shí)所發(fā)生的錯(cuò)誤,不過,在本文的分享中,小編針對(duì)不同的情況進(jìn)行了詳細(xì)的重開說明,大家可以做為參考運(yùn)用于工作或?qū)W習(xí)當(dāng)中,感謝大家的支持,我們下期再見.

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