沖銷上個(gè)月的管理費(fèi)用怎么做賬
沖銷本年發(fā)生的管理費(fèi)用應(yīng)做“管理費(fèi)用”的借方紅字,沖減當(dāng)期損益
規(guī)范的做法是:
借:管理費(fèi)用--上繳管理費(fèi)
貸:現(xiàn)金或銀行存款。
管理費(fèi)用是指 企業(yè)行政管理部門 為組織和管理 生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng) 而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。包括:企業(yè)籌建期間發(fā)生的開辦費(fèi)、董事會(huì)和行政管理部門在企業(yè)的經(jīng)營管理中發(fā)生的或者應(yīng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、董事會(huì)費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅、印花稅、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)等。
管理費(fèi)用誤入分公司如何沖銷?
1、收到退回的上交管理費(fèi)用:
借:銀行存款
貸:管理費(fèi)用-上交管理費(fèi)用退回
2、月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí):
借:貸:管理費(fèi)用-上交管理費(fèi)用退回
貸:本年利潤
管理費(fèi)用如何沖銷其他應(yīng)付款?
管理費(fèi)用沖銷其他應(yīng)付款的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:其他應(yīng)付款
借:管理費(fèi)用(紅字)
其他應(yīng)付款是指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤等以外的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。
沖銷上個(gè)月的管理費(fèi)用怎么做賬?關(guān)于上述內(nèi)容"沖銷上個(gè)月的管理費(fèi)用怎么做賬?"不知道大家是否都完全明白怎么來處理這個(gè)問題了。如果還有其他的問題自己想要咨詢我們的,可以直接在線向我們的老師聯(lián)系。
你好老師,問下我上個(gè)月做的費(fèi)用借管理費(fèi)用貸銀行,這個(gè)月該我想沖掉該怎么做分錄啊
上月沖銷的憑證做做錯(cuò)了,這月怎么改正,其他都是用紅字沖銷的,管理費(fèi)用福利費(fèi)直接寫貸方了,這月怎么改正
老師,上個(gè)月沒有收到電費(fèi)票,暫估電費(fèi)借:管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸:銀行存款,這個(gè)月要沖,怎么做賬
老師:去年的管理費(fèi)用計(jì)提多了,今年要怎么沖減,做什么會(huì)計(jì)分錄?如果是上個(gè)月管理費(fèi)用計(jì)提多了,這個(gè)月要怎么辦?
上個(gè)月做了一筆預(yù)提費(fèi)用借管理費(fèi)用-差旅費(fèi)貸其他應(yīng)付款,這個(gè)月怎么做沖回來的分錄