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已經(jīng)認證的發(fā)票怎么沖紅

2019-10-27 10:46 來源:快賬

導(dǎo)讀:已經(jīng)認證的發(fā)票怎么沖紅?發(fā)票沖紅的處理問題在會計上是一個重難點問題,今天我們要來討論的就是關(guān)于已經(jīng)認證的發(fā)票怎么沖紅的問題。本文根據(jù)相關(guān)的發(fā)票使用規(guī)定進行了詳細的講解,感興趣的話就接著往下看吧!

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已經(jīng)認證的發(fā)票怎么沖紅

  1.先與銷售方取得聯(lián)系;

  2.在你購買方的開票機系統(tǒng)里做1份紅字發(fā)票申請單:

  (1)進入開票系統(tǒng)/紅字發(fā)票申請單/申請單填開/紅字發(fā)票申請單信息選擇/選購買方/選已抵扣/確定;

 ?。?)紅字發(fā)票申請單填開/銷售方名稱稅號/商品名稱/數(shù)量(應(yīng)該是負數(shù))/單價(不含稅)/金額(不含稅,自動給出)/稅率及稅額自動給出/聯(lián)系電話(你的)/申請理由:發(fā)票號碼有誤;

  3.做好了的申請單還需“申請單導(dǎo)出”,導(dǎo)出到桌面并拷到U盤;

  4.把原來有誤的發(fā)票發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)原件及復(fù)印件,該發(fā)票的記帳憑證復(fù)印件及原件,付款給銷售方的記帳憑證原件及復(fù)印件,有該有誤發(fā)票的認證清單;

  5.把以上的所有紙質(zhì)的復(fù)印件加蓋單位的公章,寫上“與原件一致”字樣。

  然后,帶上原件與復(fù)印件和U盤到你的稅務(wù)局,你稅局會開給你正式的負數(shù)發(fā)票通知單,你把該通知單給你的銷售方,他就可以開具負數(shù)發(fā)票了。 他再重新開一份正確的發(fā)票給你。

在你收到銷售方一負一正的發(fā)票后:負數(shù)發(fā)票作進項稅額轉(zhuǎn)出,正數(shù)發(fā)票正常入帳即可。

已經(jīng)認證的發(fā)票怎么沖紅

  已認證發(fā)票紅字沖銷后進項轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?

  答:開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來分錄一致的負數(shù)或紅字分錄進行沖減.

  借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負數(shù)或紅字

  貸:主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)或紅字

  貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負數(shù)或紅字

  購貨方應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出

  借:原材料/庫存商品 負數(shù)或紅字

  借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 負數(shù)或紅字

  貸:應(yīng)付賬款 負數(shù)或紅字.

  已經(jīng)認證的發(fā)票怎么沖紅?企業(yè)已經(jīng)認證的發(fā)票一般來說是不予沖銷的,因為沖銷的手續(xù)和流程要過于復(fù)雜,所以很多財務(wù)都不了解。如果還需要更多的財會知識,歡迎持續(xù)關(guān)注我們,我們有多位老會計在線為大家解疑答惑。

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