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出納會計賬務處理分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ TST敏子 發(fā)表的提問:
老師你好,超市退貨賬務處理咋做,會計分錄。
你好,是銷售退貨還是購進退貨?
16樓
2023-03-15 03:16:16
全部回復
TST敏子:回復鄒老師 是購進退貨
2023-03-15 03:44:11
TST敏子:回復鄒老師 老師那銷售退貨和購進退貨賬務處理不一樣??!
2023-03-15 03:59:09
鄒老師:回復TST敏子你好,購進退回 借;應付賬款等科目,貸;庫存商品 銷售退貨 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本
2023-03-15 04:18:26
TST敏子:回復鄒老師 老師我們購進的商品都是賒賬的,沒給商家錢呢?
2023-03-15 04:34:26
鄒老師:回復TST敏子你好,購進退回 借;應付賬款等科目,貸;庫存商品 沒給錢給供應商,那退回就做購進相反分錄,針對這個回復有什么疑問嗎
2023-03-15 04:51:51
TST敏子:回復鄒老師 沒有,謝謝老師了
2023-03-15 05:06:41
鄒老師:回復TST敏子不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
2023-03-15 05:29:18
易 老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 瞇瞇眼的橘子 發(fā)表的提問:
老師有沒有賣酒的會計分錄及賬務處理
你好這個沒有特別不同的同銷售一般產(chǎn)品都是一樣處理的
17樓
2023-03-15 04:35:01
全部回復
瞇瞇眼的橘子:回復易 老師 經(jīng)銷商這種
2023-03-15 04:52:33
易 老師:回復瞇瞇眼的橘子可以學習學堂的商貿(mào)企業(yè)課程的
2023-03-15 05:06:02
瞇瞇眼的橘子:回復易 老師 哪個在哪
2023-03-15 05:35:19
易 老師:回復瞇瞇眼的橘子有的,你可以在上班時間與銷售客服聯(lián)系。登陸學堂
2023-03-15 05:46:58
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Cc 發(fā)表的提問:
賬務處理跟會計分錄有什么不同嗎
你好,賬務處理跟會計分錄說法不同,一個意思的
18樓
2023-03-15 05:46:40
全部回復
Cc:回復鄒老師 那做賬的話兩個都要做嗎
2023-03-15 05:57:38
鄒老師:回復Cc你好,做賬(會計分錄)根據(jù)業(yè)務發(fā)生情況,做相應的分錄就可以了
2023-03-15 06:08:35
Cc:回復鄒老師 那什么情況下要做賬務處理呢
2023-03-15 06:24:25
鄒老師:回復Cc你好,發(fā)生了經(jīng)濟業(yè)務,就需要做相應的賬務處理 比如發(fā)生費用,取得收入,結轉成本,收到貨款等
2023-03-15 06:50:28
Cc:回復鄒老師 那直接做會計分錄不是也一樣嗎
2023-03-15 07:17:51
鄒老師:回復Cc你好,做會計分錄與做賬務處理只是說法不同,其實是一個意思的
2023-03-15 07:28:54
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 愉快的果汁 發(fā)表的提問:
第一題,業(yè)務處理題,要求寫出會計分錄 第二,三題,編制不可修復廢品損失計算表,寫出計算過程,還有賬務處理 第四,五,六題,要求分別寫出計算過程 急!??!
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
19樓
2023-03-15 06:56:39
全部回復
陳詩晗老師:回復愉快的果汁借 銷售費用 2萬 貸 銀行存款 2萬 借 銷售費用 400 貸 銀行存款 400 借 銷售費用 6000 貸 銀行存款 6000 借 無形資產(chǎn) 480000 貸 銀行存款 480000 借 應交稅費 400 管理費用 1000 貸, 銀行存款 1400 借 管理費用 900 貸 銀行存款 900 借 銷售費用 1000 管理費用 1500 貸 累計折舊 2500 借 應付利息 3000 貸 銀行存款 3000 借 銀行存款 35000 財務費用 100 貸 應收賬款 35100 借 本年利潤 貸 管理費用 銷售費用 財務費用 金額就是上面的分錄金額你總加一下。
2023-03-15 07:48:53
愉快的果汁:回復陳詩晗老師 還有好幾個題呢,老師幫忙解答一下吧
2023-03-15 08:02:52
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 哆哆麻麻呀 發(fā)表的提問:
老師你好,本月做未開票收入了18萬會計分錄?此月開票了如何賬務處理?
您好 做一份跟上月未開票收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄
20樓
2023-03-15 07:55:39
全部回復

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