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繳納應(yīng)交稅金會(huì)計(jì)分錄
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bamboo老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 追尋的鋼鐵俠 發(fā)表的提問(wèn):
小規(guī)模納稅人19年繳納18年10到12月的增值稅會(huì)計(jì)分錄,借方的明細(xì)科目是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
16樓
2023-03-14 11:08:05
全部回復(fù)
追尋的鋼鐵俠:回復(fù)bamboo老師 應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目是什么
2023-03-14 11:20:25
bamboo老師:回復(fù)追尋的鋼鐵俠小規(guī)模納稅人不設(shè)置三級(jí)科目 就我上面那樣寫就好了
2023-03-14 11:44:25
追尋的鋼鐵俠:回復(fù)bamboo老師 明細(xì)賬上會(huì)出現(xiàn)余額嗎
2023-03-14 11:59:36
bamboo老師:回復(fù)追尋的鋼鐵俠二級(jí)明細(xì)帳會(huì)出現(xiàn)余額
2023-03-14 12:10:44
追尋的鋼鐵俠:回復(fù)bamboo老師 為什么資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金上面會(huì)顯示負(fù)數(shù)
2023-03-14 12:25:30
bamboo老師:回復(fù)追尋的鋼鐵俠您繳納了其他稅費(fèi)沒(méi)有計(jì)提么? 或是您確認(rèn)收入后有沒(méi)有價(jià)稅分離寫分錄?
2023-03-14 12:41:00
東老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ Ellen 發(fā)表的提問(wèn):
會(huì)計(jì)在2020年沒(méi)有計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi),每個(gè)月繳納時(shí)時(shí)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)來(lái)繳納的,今年匯算清繳應(yīng)該把金額調(diào)減,會(huì)計(jì)分錄怎么做
調(diào)減是不需要在賬上做調(diào)整的
17樓
2023-03-14 12:25:20
全部回復(fù)
Ellen:回復(fù)東老師 拿應(yīng)繳稅費(fèi)這個(gè)科目不是一直不平嗎?需要調(diào)平嗎?
2023-03-14 12:48:05
東老師:回復(fù)Ellen意思就是沒(méi)計(jì)提是吧, 這么做? 借:以前年度損益調(diào)整? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)-工會(huì)經(jīng)費(fèi)? ?借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2023-03-14 13:11:04
Ellen:回復(fù)東老師 好的,老師,那企業(yè)年度報(bào)表也是需要修改的吧
2023-03-14 13:38:41
東老師:回復(fù)Ellen是的, 報(bào)表也是需要修改的
2023-03-14 14:06:49
Ellen:回復(fù)東老師 好的,老師,謝謝
2023-03-14 14:28:46
東老師:回復(fù)Ellen不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)
2023-03-14 14:52:12
暖暖老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
4.98
解題: 14.54w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問(wèn):
一般納稅人 1.計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 2.繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄 3.計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營(yíng)業(yè)稅金及附加的分錄 5.計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄 6.繳納企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額):   借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   4、實(shí)際交納時(shí)   借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅   貸:銀行存款
18樓
2023-03-14 13:49:44
全部回復(fù)
暖暖老師:回復(fù)Flower3借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅
2023-03-14 14:03:08
暖暖老師:回復(fù)Flower4借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅 貸銀行存款
2023-03-14 14:31:30
暖暖老師:回復(fù)Flower5借所得稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
2023-03-14 14:59:52
暖暖老師:回復(fù)Flower6借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2023-03-14 15:23:36
Flower:回復(fù)暖暖老師 關(guān)于企業(yè)所得稅能寫具體點(diǎn)嗎?
2023-03-14 15:34:08
暖暖老師:回復(fù)Flower企業(yè)所得稅的計(jì)提就是這個(gè)分錄
2023-03-14 15:59:25
文文老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.86w
引用 @ 紅寶 發(fā)表的提問(wèn):
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我補(bǔ)交19年應(yīng)該繳納增值稅附加稅和滯納金怎么做會(huì)計(jì)分錄?
借:未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款
19樓
2023-03-14 15:08:47
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.56w
引用 @ 隱形的手表 發(fā)表的提問(wèn):
老師,您好!計(jì)提稅金,分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加,貸:應(yīng)交稅金應(yīng)交城建稅等,增值稅繳納會(huì)計(jì)分錄是:借:應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(未交稅金)貸:銀行存款,是這樣的嗎?應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是應(yīng)用在哪的?
您好!是的。 轉(zhuǎn)出未交增值稅,舉個(gè)例子給你吧 若本月發(fā)生的增值稅銷項(xiàng)稅額為100萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為80萬(wàn)元,則月末應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄:   借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20   貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20
20樓
2023-03-14 16:18:59
全部回復(fù)
隱形的手表:回復(fù)宋生老師 宋老師,您好!應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)科目借方余額,代表應(yīng)交的增值稅,這個(gè)科目要不要轉(zhuǎn)平的。
2023-03-14 16:41:36
隱形的手表:回復(fù)宋生老師 老師,您好!借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)),貸應(yīng)交稅費(fèi)—-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這是年末做賬,還是每月月底做一次。這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅可以理解了。
2023-03-14 16:58:47
宋生老師:回復(fù)隱形的手表您好!你下個(gè)月交納的時(shí)候就平了。  借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 20   貸:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20 支付的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)――未交增值稅 20 貸:銀行存款等。20
2023-03-14 17:14:04
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