久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
外貿(mào)企業(yè)收匯會計分錄
分享
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
外貿(mào)企業(yè)收匯,結(jié)匯的分錄
您好,借銀行存款-外幣貸應(yīng)收賬款-某公司。借銀行存款-人民幣貸銀行存款-外幣
1樓
2023-03-13 12:40:07
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.26w
引用 @ 小涵涵 發(fā)表的提問:
外貿(mào)企業(yè)不收匯貨樣廣告品賬務(wù)處理怎么寫?
1、先做出口收入 借:營業(yè)費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入——出口收入 同月按出口步驟做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 2、次月以后,按照內(nèi)銷處理 借:主營業(yè)務(wù)收入——出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅金——增值稅——銷項稅額 同時沖減進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出所做的分錄
2樓
2023-03-13 14:10:01
全部回復(fù)
小涵涵:回復(fù)樸老師 為什么次月要按照內(nèi)銷處理,不是免稅的嗎
2023-03-13 15:00:57
小涵涵:回復(fù)樸老師 有報關(guān)單的,稅務(wù)上可以免稅的,不用視同銷售,除非特殊原因才會視同銷售的
2023-03-13 15:19:25
樸老師:回復(fù)小涵涵你們是免稅就做免稅
2023-03-13 15:44:39
小涵涵:回復(fù)樸老師 進(jìn)項稅退稅勾選的,直接 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項稅 嗎
2023-03-13 16:08:11
樸老師:回復(fù)小涵涵你是說進(jìn)項轉(zhuǎn)出的對不對
2023-03-13 16:34:40
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.26w
引用 @ an_eileen 發(fā)表的提問:
您好,老師,我想問一下外貿(mào)企業(yè)的面、抵、退稅的三種情況,會計分錄怎么做?
貨物出口,實現(xiàn)銷售收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 - 外銷 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)退稅額: 借:其他應(yīng)收款 - 出口退稅 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅 次月收到退稅款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅
3樓
2023-03-13 15:13:16
全部回復(fù)
an_eileen:回復(fù)樸老師 老師,到年底應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2023-03-13 15:35:21
樸老師:回復(fù)an_eileen你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,年末的時候要跟應(yīng)交增值稅下的三級科目互相結(jié)平 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——出口退稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項退稅 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅款等
2023-03-13 15:57:53
an_eileen:回復(fù)樸老師 好的,謝謝老師
2023-03-13 16:27:34
樸老師:回復(fù)an_eileen不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
2023-03-13 16:53:57
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 不會游泳的魚 發(fā)表的提問:
外貿(mào)出口企業(yè)收到預(yù)付款,美元7892.27元,結(jié)匯687.9匯率,人民幣54290.93元,這個會計分錄怎么寫,是分2筆會計分錄?
借:銀行存款——外幣賬戶 貸:預(yù)收賬款 借:銀行存款——人民幣帳戶 財務(wù)費用——匯兌損益(或貸方) 貸:銀行存款——外幣賬戶
4樓
2023-03-13 16:38:49
全部回復(fù)
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 老師:如果按每月1號的中間價來兌換,(12月3日的匯率是人民幣6.9431元) 收匯時做:借:銀行存款-中國銀行-美元戶 7892.27 貸:預(yù)收賬款-JOEL EMDUNDS 7892.27 結(jié)匯時做:借:銀行存款-中國銀行-人民幣 54290.27 財務(wù)費用-匯兌損益(6.9431-6.879)*7892.27=505.89 貸:銀行存款-中國銀行-美元戶 7892.27 這樣做是對的?但是問題是我的第1部預(yù)收賬款不可能按美元來算吧,是不是要換算成人民幣來記賬,老師麻煩幫我核對一下金額是否正確,第1次做這個,麻煩啦!
2023-03-13 17:01:46
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚是的 第一筆分錄要折算為人民幣記賬 收匯時做: 借:銀行存款-中國銀行-美元戶 7892.27*6.9431=54796.82 貸:預(yù)收賬款-JOEL EMDUNDS 54796.82 結(jié)匯時做: 借:銀行存款-中國銀行-人民幣 7892.27*6.879=54290.93 財務(wù)費用-匯兌損益(7892.27*(6.9431-6.879)=505.89 貸:銀行存款-中國銀行-美元戶 54796.82
2023-03-13 17:21:07
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 那就是說我把第1個分錄折算成人民幣來記賬,是吧老師!還有就是老師這2筆分錄我后面的附件應(yīng)該以銀行那幾張單子來粘貼
2023-03-13 17:38:01
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚對的 第1個分錄折算成人民幣來記賬 第一筆根據(jù)收匯的單子 第二筆根據(jù)結(jié)匯的單子
2023-03-13 17:50:22
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 那老師銀行出具涉外收入申報單這個我要做到憑證里面?我銀行收匯和結(jié)匯的單據(jù)有6-7張,全部都要放進(jìn)去?
2023-03-13 18:05:18
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚凡是有關(guān)的 你不需要單獨裝訂的 都可以作為附件放在憑證后面
2023-03-13 18:24:55
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 好的,因為是首單,到時候稅局過來核查時我是不是要把憑證拿出來給他們看?
2023-03-13 18:43:35
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚如果稅局過來核查要求你提供資料 你可以把憑證拿出來給他們看
2023-03-13 19:04:47
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 好的,老師!那老師我退稅時購進(jìn)的進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證的當(dāng)月就要進(jìn)項轉(zhuǎn)出是嗎?
2023-03-13 19:29:57
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚申報完出口退稅以后 再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 如果是當(dāng)月轉(zhuǎn)出,您轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)也不準(zhǔn)確,但是稅務(wù)局也是認(rèn)可的
2023-03-13 19:54:40
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 不準(zhǔn)確怎么理解?
2023-03-13 20:13:53
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚就是您轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)跟退稅的數(shù)據(jù)
2023-03-13 20:24:01
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 就是說要等稅局那邊確認(rèn)退稅金額后,我這邊再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?
2023-03-13 20:52:51
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚兩種方式都可以 稅務(wù)沒有硬性規(guī)定
2023-03-13 21:13:34
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 那種適合一些?申報時收入時增值稅主表第9欄和第14欄,附表一第18欄填未開具發(fā)票欄,附表二第14欄和第23欄,還有一個增值稅減免稅申報明細(xì)表出口免稅這個表都要填寫數(shù)據(jù)嗎,老師,第1次申報不太清楚,麻煩老師解答一下,謝謝!
2023-03-13 21:36:42
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚個人比較傾向第一種 填寫申報表的話 要根據(jù)你的實際業(yè)務(wù)發(fā)生來填的 如果你有未開票收入 那附表一是要填的 我這表的欄次跟你不一樣啊
2023-03-13 21:58:23
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 好吧,謝謝老師!
2023-03-13 22:12:23
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚比如你說的出口免稅 那你的開具出口發(fā)票 然后出口退稅申報等等
2023-03-13 22:22:24
不會游泳的魚:回復(fù)bamboo老師 我們沒有開具發(fā)票,出口的我們都是形式發(fā)票
2023-03-13 22:42:03
bamboo老師:回復(fù)不會游泳的魚形式發(fā)票也是一樣的道理
2023-03-13 23:01:45
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.26w
引用 @ 發(fā)表的提問:
外貿(mào)企業(yè)出口收匯后,沒有開到成本發(fā)票,做視同內(nèi)銷的會計分錄是什么?
1、是“主營業(yè)務(wù)成本———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的成本,沖減不應(yīng)從銷項稅額中抵扣需轉(zhuǎn)出的部分稅額。 2、是“主營業(yè)務(wù)收入———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)的收入,沖減所對應(yīng)的出口外銷收入。 3、是“應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷貨物的增值稅進(jìn)項稅額,并通過此科目調(diào)整當(dāng)期增值稅進(jìn)項稅額的增減。 4、是“應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額)———出口視同內(nèi)銷”科目,主要用于核算出口視同內(nèi)銷貨物的增值稅銷項稅額,并通過此科目調(diào)整當(dāng)期增值稅銷項稅額的增減。
5樓
2023-03-13 18:06:50
全部回復(fù)
答疑-黃老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.88
解題: 0.14w
引用 @ 易理會計 發(fā)表的提問:
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口全部會計分錄
可以參看百度有很詳細(xì)的分錄,還有例子。
6樓
2023-03-13 19:14:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Diana 發(fā)表的提問:
外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)的進(jìn)項轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),會計分錄是怎么做的
你好,是什么情況需要轉(zhuǎn)出
7樓
2023-03-13 20:34:58
全部回復(fù)
Diana:回復(fù)鄒老師 外貿(mào)企業(yè),出口貨物之后,要交的稅額如何轉(zhuǎn)出做分錄
2023-03-13 20:54:09
鄒老師:回復(fù)Diana你好,出口是免稅,并退稅,沒有應(yīng)納稅的
2023-03-13 21:23:00
Diana:回復(fù)鄒老師 外貿(mào)的貨物有些退稅率只有11%,有些只有3%,如果價款10000元,進(jìn)項稅額1700元,共計11700元;該商品出口,國家退稅900元,其余800元未退,800元不是要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了嘛,這個怎么處理呢
2023-03-13 21:33:29
鄒老師:回復(fù)Diana你好,不需要轉(zhuǎn)出,你只需要按900做退稅處理就是了
2023-03-13 21:51:30
三寶老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 1.19w
引用 @ 月月 發(fā)表的提問:
出口外貿(mào)企業(yè),已退稅,未在期限內(nèi)全部收匯,讓做免稅處理,請問如何做會計分錄?
已退稅沒全部收匯,按道理要補稅 貸應(yīng)收出口退稅 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)收出口退稅 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅金-出口退稅 負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅金-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
8樓
2023-03-13 21:27:26
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老師,現(xiàn)在我們收到補貼商貿(mào)企業(yè)的錢,會計分錄怎么做,是入營業(yè)外收入嗎
收到補貼商貿(mào)企業(yè)的錢是入營業(yè)外收入
9樓
2023-03-13 22:50:14
全部回復(fù)
青檸
職稱:會計實務(wù)
3.98
解題: 0.11w
引用 @ 余偉彬 發(fā)表的提問:
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄是指企業(yè)將收到的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,由企業(yè)轉(zhuǎn)出至國家稅務(wù)機關(guān)備用或者抵扣應(yīng)納稅額。此種情況下,企業(yè)會計分錄應(yīng)該記錄:一、貸方:應(yīng)交稅費;二、借方:銀行存款(當(dāng)銀行存款賬戶為企業(yè)自有賬戶)或者應(yīng)付款(當(dāng)銀行存款賬戶為企業(yè)客戶賬戶)。
10樓
2023-03-14 00:16:31
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 獨上西樓 發(fā)表的提問:
老師請問,外貿(mào)企業(yè)6月29號收到貨款一筆,在做會計分錄時是按照6月1號的匯率計算入賬還是按照6月29號的匯率計算入賬?我學(xué)習(xí)會計學(xué)堂外貿(mào)企業(yè)會計的課程時,上面寫著按6月1號的匯率計算,但是答疑老師又說按29號的匯率計算,請老師給予一個準(zhǔn)確答案!
并且我上個月已經(jīng)根據(jù)學(xué)堂課程講義上的意思,按照當(dāng)月1號匯率計算入賬的了,如果確實不可以這樣做那有什么方法可以將之前的調(diào)整?謝謝
11樓
2023-03-14 01:16:50
全部回復(fù)
曉海老師:回復(fù)獨上西樓出口收入要按規(guī)定的匯率來計算的,一般是每月初的中間價 月初匯率與實際結(jié)匯的匯率之差入財務(wù)費用-匯兌損(收)益
2023-03-14 01:33:33
獨上西樓:回復(fù)曉海老師 老師,我想知道的是出口商品交易完成后確認(rèn)收入是按照月初1號匯率中間價的,那么收到對方打來貨款是不是正常也是按照月初匯率中間價來計算的呀?只有結(jié)匯時才是按照當(dāng)天的匯率計算,并結(jié)出匯兌損益。
2023-03-14 01:59:45
曉海老師:回復(fù)獨上西樓你好!是的,按收到月初匯率中間價來計算結(jié)匯時才是按照當(dāng)天的匯率計算
2023-03-14 02:25:40
獨上西樓:回復(fù)曉海老師 好的,謝謝老師。那我還想問一下,如果商品出口之后廠家還沒有及時開來發(fā)票,在當(dāng)月就要確認(rèn)收入嗎?如果確認(rèn)了收入是不是就得結(jié)轉(zhuǎn)成本?這個成本是不是需要暫估?
2023-03-14 02:38:30
曉海老師:回復(fù)獨上西樓你好!按規(guī)定只能暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本,來了發(fā)票在調(diào)整
2023-03-14 02:51:57
獨上西樓:回復(fù)曉海老師 好的,謝謝老師!
2023-03-14 03:12:47
曉海老師:回復(fù)獨上西樓不客氣............
2023-03-14 03:23:17
徐悅
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
0.00
解題: 0w
引用 @ 可靠的樂曲 發(fā)表的提問:
老師,公司是外貿(mào)企業(yè),采購了一批貨物,現(xiàn)在出口了,款項未收到,請問從采購到出口貨物收款退稅,要怎么寫會計分錄呢
你好, 借,庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸,應(yīng)付賬款 借,應(yīng)收賬款-外匯 貸,主營業(yè)務(wù)收入 借,其他應(yīng)收款-出口退稅 貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
12樓
2023-03-14 02:30:08
全部回復(fù)
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 夢在飛 發(fā)表的提問:
外貿(mào)企業(yè)表四如何填?會計分錄怎么做?
你有出口收入的時候,填下面的出口免稅里面的銷售額,金額就是出口銷售發(fā)票的金額。確認(rèn)收入的會計分錄是:借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
13樓
2023-03-14 03:39:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ K 發(fā)表的提問:
外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口,出口,匯兌,增值稅、關(guān)稅等 相關(guān)會計分錄是怎么寫的?謝謝
借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 借;銀行存款 財務(wù)費用——匯兌損益 貸;應(yīng)收賬款
14樓
2023-03-14 04:52:13
全部回復(fù)
K:回復(fù)鄒老師 關(guān)稅是直接計到庫存商品里嗎? 出口退稅是怎么處理的?
2023-03-14 05:11:02
鄒老師:回復(fù)K1,是的 2,借;其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
2023-03-14 05:39:01
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 熱情的彩虹 發(fā)表的提問:
老師,外貿(mào)企業(yè)原可退稅的金額不做退稅申報了,怎樣做會計分錄?
不退稅,你們是計劃免稅申報還是視同內(nèi)銷申報?
15樓
2023-03-14 05:58:02
全部回復(fù)

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習(xí)課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進(jìn)行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進(jìn)行提問
會計問小程序
會計問小程序
×