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收到采購發(fā)票會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 美麗心情 發(fā)表的提問:
老師好,我想問一下,采購材料當(dāng)月收到發(fā)票,和當(dāng)月沒收到發(fā)票的會計分錄怎么做,
你好 采購材料當(dāng)月收到發(fā)票,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款等科目 當(dāng)月沒收到發(fā)票的,借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
16樓
2023-03-14 07:00:03
全部回復(fù)
美麗心情:回復(fù)鄒老師 那收到發(fā)票呢?
2023-03-14 07:11:03
美麗心情:回復(fù)鄒老師 那收到發(fā)票呢?
2023-03-14 07:34:59
鄒老師:回復(fù)美麗心情你好,今后收到發(fā)票 借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——某某單位
2023-03-14 07:48:23
美麗心情:回復(fù)鄒老師 也可以不走暫估吧,直接走應(yīng)付賬款可以嗎?
2023-03-14 08:07:32
鄒老師:回復(fù)美麗心情你好,不可以的,購進(jìn)材料沒有取得發(fā)票,必須通過應(yīng)付賬款——暫估科目核算的
2023-03-14 08:27:25
美麗心情:回復(fù)鄒老師 還沒有收到發(fā)票付錢的時候呢?
2023-03-14 08:37:55
鄒老師:回復(fù)美麗心情你好,借; 預(yù)付賬款,貸;銀行存款
2023-03-14 08:55:11
美麗心情:回復(fù)鄒老師 我覺得我應(yīng)該這樣問,采購時當(dāng)月沒有收到發(fā)票但付款的分錄,收到發(fā)票和同時付款的分錄
2023-03-14 09:22:26
美麗心情:回復(fù)鄒老師 我覺得我應(yīng)該這樣問,采購時當(dāng)月沒有收到發(fā)票但付款的分錄,收到發(fā)票和同時付款的分錄
2023-03-14 09:50:06
美麗心情:回復(fù)鄒老師 已經(jīng)付款后,收到發(fā)票的分錄,計提稅的分錄,繳稅的分錄。
2023-03-14 10:11:52
鄒老師:回復(fù)美麗心情你好 采購時當(dāng)月沒有收到發(fā)票但付款的分錄,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 收到發(fā)票和同時付款的分錄,借;原材料,貸;銀行存款 已經(jīng)付款后,收到發(fā)票的分錄,借;原材料,貸;預(yù)付賬款 計提稅的分錄,繳稅的分錄(這里的稅,具體是指的什么稅款呢?)
2023-03-14 10:36:02
美麗心情:回復(fù)鄒老師 發(fā)票上面上面有稅額嗎?
2023-03-14 11:01:50
美麗心情:回復(fù)鄒老師 我收到發(fā)票但是當(dāng)月沒有收入,所有就沒有抵扣,不是應(yīng)該計提嗎?求分錄,幾個月后有收入了,要抵扣了,求分錄
2023-03-14 11:16:39
鄒老師:回復(fù)美麗心情你好,如果是取得的增值稅發(fā)票,發(fā)票上面會有稅額體現(xiàn)的
2023-03-14 11:29:06
美麗心情:回復(fù)鄒老師 人呢
2023-03-14 11:46:46
鄒老師:回復(fù)美麗心情你好,具體是收到什么內(nèi)容的 發(fā)票呢?
2023-03-14 12:09:42
美麗心情:回復(fù)鄒老師 就原材料的發(fā)票啊
2023-03-14 12:35:02
鄒老師:回復(fù)美麗心情你好 收到原材料的發(fā)票當(dāng)月沒有收入,所以就沒有抵扣,分錄是 借;原材料,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),貸;銀行存款等科目 之后抵扣的時候,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額)
2023-03-14 13:01:20
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 小丫頭 發(fā)表的提問:
做了很多練習(xí)中 都是類似以下圖片中那樣的 就是有一張采購發(fā)票 還有一張入庫單 練習(xí)的分錄中是體現(xiàn)采購商品的入賬過程 那么這個入庫單 我們需不需要做會計分錄呢?練習(xí)中也沒有這樣的分錄
入庫單與發(fā)票做采購的沖賬憑證,如果只有入庫單,就做暫估入庫的憑證,等發(fā)票來了,再進(jìn)行沖銷更正處理
17樓
2023-03-14 08:12:01
全部回復(fù)
小丫頭:回復(fù)李愛文老師 什么叫做采購的沖賬憑證?怎么做呢?還是沒懂啊 老師 @李愛文老師:
2023-03-14 08:54:41
李愛文老師:回復(fù)小丫頭采購的沖銷憑證 借:原材料(或庫存商品) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2023-03-14 09:23:32
小丫頭:回復(fù)李愛文老師 我們?yōu)槭裁匆钪茮_銷憑證呢?@李愛文老師:
2023-03-14 09:37:25
李愛文老師:回復(fù)小丫頭就是材料已到,發(fā)票未到時,需要做原材料或庫存商品的暫估 借:原材料(或庫存商品) 正數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 正數(shù) 待發(fā)票來了,就需要沖銷原來的分錄,按正確的分錄入賬處理
2023-03-14 09:57:46
小丫頭:回復(fù)李愛文老師 那如果材料和發(fā)票是一起到的呢 還要不要沖銷了?如果在現(xiàn)實中 可不可以等到發(fā)票來了一起做賬呢?@李愛文老師:
2023-03-14 10:09:11
李愛文老師:回復(fù)小丫頭如果材料與發(fā)票一起到,直接做賬,就不用沖銷了
2023-03-14 10:34:01
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 楓之葉 發(fā)表的提問:
采購方:收到對方實物返利,如何做賬(會計分錄)?發(fā)票如何開具?
借:庫存商品,貸:其他業(yè)務(wù)收入,開服務(wù)費等
18樓
2023-03-14 09:33:42
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.57w
引用 @ 菲洱 發(fā)表的提問:
采購發(fā)票已收到款已付但是沒有認(rèn)證應(yīng)該怎么做會計分錄!
您好!借庫存商品等 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸銀行存款等。
19樓
2023-03-14 10:36:09
全部回復(fù)
菲洱:回復(fù)宋生老師 老師,下個月認(rèn)證后又怎么做?
2023-03-14 10:54:40
宋生老師:回復(fù)菲洱你好!借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅)
2023-03-14 11:16:59
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
采購員送來申請用款單的會計分錄
借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
20樓
2023-03-14 11:38:19
全部回復(fù)

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