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對應(yīng)收賬款在會(huì)計(jì)期末
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ???? 檸檬會(huì)計(jì)???? 發(fā)表的提問:
公司開業(yè)兩年了,現(xiàn)在才剛開始按會(huì)計(jì)的方法做賬,做到應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款時(shí)期末余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)該怎么辦?還有銀行存款期末余額對不上,發(fā)生額都對,之前各科目的期初數(shù)要怎么做平呢?
你好,你建賬的時(shí)候期初余額是錯(cuò)誤的?
16樓
2023-03-14 05:58:02
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 六六 發(fā)表的提問:
老師,您好,請問,經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少=? 我的應(yīng)收款期初沒有,只有期末數(shù)67032,其他應(yīng)收款期初487329,其他應(yīng)收款期末492629, 預(yù)付賬款期初10824387.2,預(yù)付賬款期末數(shù)12016261,請問得數(shù)怎么填?@會(huì)計(jì)學(xué)堂文老師(845253968)
同學(xué) 你好 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減:增加) =應(yīng)收賬款(期初數(shù)-期末數(shù))+應(yīng)收票據(jù)(期初數(shù)-期末數(shù))+預(yù)付賬款(期初數(shù)-期末數(shù))+其他應(yīng)收款(期初數(shù)-期末數(shù))+待攤費(fèi)用(期初數(shù)-期末數(shù))-壞賬準(zhǔn)備期末余額 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少=(0-67032)+(487329-492629)+(10824387.2-12016261)=-1264205.8
17樓
2023-03-14 07:13:48
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 冰淇淋 發(fā)表的提問:
這個(gè)負(fù)債表中應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款期末期初數(shù)這樣可以的嗎?應(yīng)付賬款期末小于期初余額,預(yù)收賬款期末大于期初余額,兩表勾勒關(guān)系能對上嗎?
你好,可以的,沒問題的,期末余額可以大于或小于期初余額的
18樓
2023-03-14 08:23:00
全部回復(fù)
冰淇淋:回復(fù)徐阿富老師 老師,那麻煩你幫我看下這兩個(gè)表的勾稽關(guān)系有問題嗎?我不是很了解
2023-03-14 08:37:01
徐阿富老師:回復(fù)冰淇淋你好,我看了,勾稽關(guān)系沒有發(fā)現(xiàn)問題
2023-03-14 08:49:08
冰淇淋:回復(fù)徐阿富老師 勾稽關(guān)系就只是未分配利潤哪里是嗎,其他的沒有對么
2023-03-14 09:14:16
冰淇淋:回復(fù)徐阿富老師 勾稽關(guān)系就只是未分配利潤哪里是嗎,其他的沒有對么
2023-03-14 09:26:43
冰淇淋:回復(fù)徐阿富老師 勾稽關(guān)系就只是未分配利潤哪里是嗎,其他的沒有對么
2023-03-14 09:40:12
徐阿富老師:回復(fù)冰淇淋你好,是的,就是未分配利潤這里,其他沒有勾稽關(guān)系
2023-03-14 10:05:54
冰淇淋:回復(fù)徐阿富老師 好的,非常感謝老師,我真是太菜了,這都不懂
2023-03-14 10:34:54
徐阿富老師:回復(fù)冰淇淋你好,不客氣,沒關(guān)系的,我們會(huì)耐心指導(dǎo)你的,歡迎以后找我咨詢,請為我五星評價(jià),謝謝
2023-03-14 11:03:50
冰淇淋:回復(fù)徐阿富老師 嗯嗯,謝謝老師
2023-03-14 11:31:07
徐阿富老師:回復(fù)冰淇淋不客氣,祝你工作順利,請為我五星評價(jià),謝謝
2023-03-14 11:47:29
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小可愛 發(fā)表的提問:
應(yīng)付賬款期末余額在借方,會(huì)計(jì)把它填在了資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款的期末余額處,為什么呢
你好,這個(gè)是報(bào)表編制的要求
19樓
2023-03-14 09:41:07
全部回復(fù)
小可愛:回復(fù)鄒老師 哦,謝謝老師
2023-03-14 10:13:57
鄒老師:回復(fù)小可愛不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。
2023-03-14 10:36:11
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 呀呼嘿 發(fā)表的提問:
編制資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)收賬款期末數(shù) 預(yù)付賬款期末數(shù) 應(yīng)付賬款期末數(shù) 預(yù)收賬款期末數(shù) 應(yīng)怎樣取數(shù)
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額+“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額-“壞賬準(zhǔn)備”   預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額   預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
20樓
2023-03-14 11:10:39
全部回復(fù)
呀呼嘿:回復(fù)鄒老師 我按這種方法做出來對不上啊 和我老師做的
2023-03-14 11:41:08
鄒老師:回復(fù)呀呼嘿你好,規(guī)定是按上述計(jì)算公式計(jì)算報(bào)表的期末余額的
2023-03-14 12:11:03

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