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跟別人借款的會(huì)計(jì)分錄
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宋生老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ ℡薄荷糖? 發(fā)表的提問(wèn):
公司向法人借款會(huì)計(jì)分錄是不是其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款都可以
你好!一般借錢(qián)進(jìn)來(lái)是其他應(yīng)付款,借錢(qián)出去是其他應(yīng)收
16樓
2023-03-13 10:48:03
全部回復(fù)
℡薄荷糖?:回復(fù)宋生老師 你看一下之前老師回復(fù)的
2023-03-13 10:59:18
宋生老師:回復(fù)℡薄荷糖?你好!往來(lái)賬是可以其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付,往來(lái),本身就包括2項(xiàng),一個(gè)往,一個(gè)來(lái)。 單獨(dú)就公司向法人借款的情況下,是其他應(yīng)付。如果法人像公司借款,就是其他應(yīng)收。
2023-03-13 11:25:06
℡薄荷糖?:回復(fù)宋生老師 那我就緊著一個(gè)科目來(lái)做
2023-03-13 11:43:11
宋生老師:回復(fù)℡薄荷糖?你好!是的。按這一個(gè)就好了。
2023-03-13 12:03:59
℡薄荷糖?:回復(fù)宋生老師 你好老師,現(xiàn)在是有一個(gè)問(wèn)題我們公司之前開(kāi)了發(fā)票稅都交了,后來(lái)又沖紅作廢了發(fā)票,業(yè)務(wù)取消。當(dāng)時(shí)增值稅直接就在對(duì)應(yīng)的后邊的收入里減了,附加稅現(xiàn)在在賬上一直掛著該怎么處理
2023-03-13 12:28:43
℡薄荷糖?:回復(fù)宋生老師 麻煩給看一下
2023-03-13 12:44:22
宋生老師:回復(fù)℡薄荷糖?你好!你沖了收入,那么當(dāng)月的附加稅也減少了。
2023-03-13 13:10:11
℡薄荷糖?:回復(fù)宋生老師 對(duì),相應(yīng)的附加稅也減了,但你看我這賬上
2023-03-13 13:38:44
宋生老師:回復(fù)℡薄荷糖?你好!你這個(gè)應(yīng)該是8月份的時(shí)候,沒(méi)有計(jì)提,直接繳納了。
2023-03-13 13:59:41
宋生老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 鐺鐺 發(fā)表的提問(wèn):
借別人款,之前會(huì)計(jì)錄入公司股東,借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款——XX。現(xiàn)在要調(diào)整給別人,應(yīng)該什么做分錄
您好!借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)付款 只是二級(jí)科目不同。
17樓
2023-03-13 12:02:49
全部回復(fù)
鐺鐺:回復(fù)宋生老師 @宋老師:好的,謝謝老師
2023-03-13 12:23:14
宋生老師:回復(fù)鐺鐺您好!不客氣。
2023-03-13 12:37:46
宋生老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.59w
引用 @ 美麗的電腦 發(fā)表的提問(wèn):
法人向公司借款,會(huì)計(jì)分錄?法人借款用于購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,會(huì)計(jì)分錄?
你好!借其他應(yīng)收款 貸銀行存款。 然后買(mǎi)來(lái)設(shè)備,借固定資產(chǎn) 貸其他應(yīng)收款。
18樓
2023-03-13 12:56:50
全部回復(fù)
小惑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 信號(hào)塔 發(fā)表的提問(wèn):
建賬前發(fā)生的預(yù)收和借出去的款,會(huì)計(jì)當(dāng)時(shí)建賬時(shí)不知道的有這回事的,一年后公司退款給客戶(hù)和借款人還款回來(lái),應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄呀?謝謝!
你好,錢(qián)是否進(jìn)入銀行賬戶(hù)
19樓
2023-03-13 14:09:47
全部回復(fù)
信號(hào)塔:回復(fù)小惑老師 是的
2023-03-13 14:34:33
小惑老師:回復(fù)信號(hào)塔那你補(bǔ)做這兩筆之前分錄
2023-03-13 14:52:56
信號(hào)塔:回復(fù)小惑老師 一進(jìn)一出銀行存款對(duì)不上怎么辦?
2023-03-13 15:04:36
小惑老師:回復(fù)信號(hào)塔為什么銀行存款對(duì)不上,具體是哪對(duì)不上
2023-03-13 15:29:15
何江何老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 3.65w
引用 @ 臭魚(yú) 發(fā)表的提問(wèn):
我們是典當(dāng)行的,借款人用房屋抵押給我公司,現(xiàn)在沒(méi)有錢(qián)還,法院判決借款人以物抵債的形式還給我們,請(qǐng)問(wèn)以物抵債的會(huì)計(jì)分錄,如果以房屋為抵債物的話,賣(mài)的契稅,個(gè)稅的處理會(huì)計(jì)分錄
你好同學(xué),你們先計(jì)算一個(gè)購(gòu)買(mǎi),就是用典款當(dāng)成是購(gòu)買(mǎi)就可以了同學(xué)。 個(gè)稅一般是你們代付了,契稅本來(lái)就是你們支付的,一般這種抵債的都是承受人交稅,因?yàn)閷?duì)方交不起了
20樓
2023-03-13 15:31:58
全部回復(fù)
臭魚(yú):回復(fù)何江何老師 典當(dāng)款是7萬(wàn),購(gòu)房發(fā)票是20萬(wàn),發(fā)票上面沒(méi)有增值稅。這樣的話怎樣做會(huì)計(jì)分錄?
2023-03-13 15:59:00
何江何老師:回復(fù)臭魚(yú)你好同學(xué),用20萬(wàn)元計(jì)算稅同學(xué)
2023-03-13 16:23:32
臭魚(yú):回復(fù)何江何老師 老師,典當(dāng)款是7萬(wàn),購(gòu)房發(fā)票是20萬(wàn)。差額有13萬(wàn),那13萬(wàn)的差額怎樣處理?會(huì)計(jì)分錄怎樣做?
2023-03-13 16:36:29
何江何老師:回復(fù)臭魚(yú)你好同學(xué)這個(gè)是你們要交還給他記賬時(shí)記成是其它應(yīng)付款
2023-03-13 16:59:33
臭魚(yú):回復(fù)何江何老師 老師,該房屋已經(jīng)變成我司的資產(chǎn)了,借款人是以物抵債的,我是計(jì)入借固定資產(chǎn)20萬(wàn),貸方是典當(dāng)款7,差額13萬(wàn)該入什么科目?
2023-03-13 17:12:08
何江何老師:回復(fù)臭魚(yú)你好同學(xué),差額你入其它應(yīng)收款 同學(xué)
2023-03-13 17:27:04
臭魚(yú):回復(fù)何江何老師 老師,差額為啥要計(jì)入其他應(yīng)收款?計(jì)入了其他應(yīng)收款之后,應(yīng)該如何沖掉呢?
2023-03-13 17:54:42
臭魚(yú):回復(fù)何江何老師 該房產(chǎn)已經(jīng)是我司名下的資產(chǎn)了
2023-03-13 18:11:00
何江何老師:回復(fù)臭魚(yú)你好同學(xué),如果是已經(jīng)付了就是銀行存款 你們要計(jì)算的同學(xué),就是這個(gè)是購(gòu)買(mǎi)這個(gè)資產(chǎn)的一個(gè)付款項(xiàng)
2023-03-13 18:26:07
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