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政府財務(wù)會計要素包括預(yù)算結(jié)余
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蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 李同學(xué) 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位預(yù)算會計中的非財政撥款結(jié)余分配的內(nèi)容包括( )。 A.其他結(jié)余的貸方余額 B.經(jīng)營結(jié)余的借方余額 C.經(jīng)營結(jié)余的貸方余額 D.其他結(jié)余的借方余額
你好! 按規(guī)定,B不用選擇的
46樓
2022-11-02 11:26:24
全部回復(fù)
蔣飛老師:回復(fù)李同學(xué)經(jīng)營結(jié)余的借方余額,表示虧損,按規(guī)定,“不予結(jié)轉(zhuǎn)”
2022-11-02 11:49:58
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 直率的冷風(fēng) 發(fā)表的提問:
政府會計制度下 零余額取現(xiàn)金,財務(wù)會計做賬,預(yù)算會計是否需要資金結(jié)存-貨幣資金-零余額額度和資金結(jié)存- 貨幣資金-零余額現(xiàn)金也做筆賬,對應(yīng)?
你好,同學(xué)。 借 庫存現(xiàn)金 貸 零余額賬戶用款額度 借 資金結(jié)存-貨幣資金 貸 資金結(jié)存-零余額賬戶用款額度
47樓
2022-11-02 11:36:59
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ ??? 發(fā)表的提問:
政府會計年底預(yù)算內(nèi)現(xiàn)金結(jié)余借出以后預(yù)算會計應(yīng)該如何處分錄
政府會計年底預(yù)算內(nèi)現(xiàn)金結(jié)余借出以后預(yù)算會計不需要做處理
48樓
2022-11-03 10:24:51
全部回復(fù)
???:回復(fù)紫藤老師 不做處理,現(xiàn)金結(jié)余就會過大
2022-11-03 10:48:10
紫藤老師:回復(fù)???現(xiàn)金結(jié)余借出 借 其他應(yīng)收款 貸 庫存現(xiàn)金
2022-11-03 11:11:18
???:回復(fù)紫藤老師 ,財務(wù)會計做以上處理,預(yù)算會計不做處理么
2022-11-03 11:41:01
???:回復(fù)紫藤老師 這樣預(yù)算內(nèi)資金結(jié)余不是在賬上存在么
2022-11-03 11:58:10
紫藤老師:回復(fù)???預(yù)算內(nèi)資金結(jié)余是在賬上存在,因為往來款沒有對應(yīng)的預(yù)算會計科目
2022-11-03 12:20:33
???:回復(fù)紫藤老師 財務(wù)會計科目現(xiàn)金余額小于預(yù)算會計科目資金結(jié)存庫存現(xiàn)金,怎么辦呢
2022-11-03 12:46:46
紫藤老師:回復(fù)???財務(wù)會計科目現(xiàn)金余額不一定等于預(yù)算會計科目資金結(jié)存庫存現(xiàn)金
2022-11-03 13:04:37
???:回復(fù)紫藤老師 存在差距也不許要去理會么
2022-11-03 13:29:59
紫藤老師:回復(fù)???存在差距也是正常的
2022-11-03 13:50:54
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 單純的銀耳湯 發(fā)表的提問:
政府會計制度下使用上年直接支付結(jié)余資金(財政應(yīng)返還額度/財政直接支付),支付辦公費的財務(wù)會計和預(yù)算會計的會計分錄如何做? 支付辦公費財務(wù)會計商品和服務(wù)支出輔助核算項目是否需要和預(yù)算會計事業(yè)支出下的辦公費設(shè)置一致
你好,同學(xué)。 借 單位管理費用 貸 財政撥款收入-財政直接支付 借 行政支出 貸 財政撥款預(yù)算收入-財政直接支付
49樓
2022-11-03 10:43:13
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 厚德載物 發(fā)表的提問:
老師我想問一下,2019年財務(wù)會計財政撥款放財政應(yīng)返還額度借方,累計盈余貸方。預(yù)算會計也是財政應(yīng)返還額度,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn)。2020年支出后年末財務(wù)會計和預(yù)算會計都怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
你好,同學(xué)。 你這后面下年度 你正常的要收到這返還額度,你在使用時,正常按當期的支出處理就是了的
50樓
2022-11-03 11:09:42
全部回復(fù)
厚德載物:回復(fù)陳詩晗老師 支付時借費用,貸財政應(yīng)返還額度,可年末財務(wù)會計,預(yù)算會計怎么做呢
2022-11-03 11:50:38
陳詩晗老師:回復(fù)厚德載物借 費用 貸 累計盈余 借 支出 貸 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)
2022-11-03 12:12:29
厚德載物:回復(fù)陳詩晗老師 年末是相反吧
2022-11-03 12:25:41
陳詩晗老師:回復(fù)厚德載物不好意思,相反,我寫反了,不好意思
2022-11-03 12:54:27
厚德載物:回復(fù)陳詩晗老師 真心謝謝您老師
2022-11-03 13:19:21
厚德載物:回復(fù)陳詩晗老師 老師其實就是正常的結(jié)轉(zhuǎn),只是沒有收入是吧?
2022-11-03 13:37:13
陳詩晗老師:回復(fù)厚德載物是的,其他都是一樣的,只是沒收入的
2022-11-03 13:55:42
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ xm 發(fā)表的提問:
政府采購固定資產(chǎn),財務(wù)會計借固定資產(chǎn),貸零余額,預(yù)算會計借行政支出,貸資金結(jié)存??墒穷A(yù)算會計的行政支出明細科目,我選基本支出還是項目支出呢
你這屬于項目支出,同學(xué)
51樓
2022-11-03 11:25:01
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ LL 發(fā)表的提問:
政府會計制度新舊會計科目銜接時預(yù)算結(jié)余類怎么錄期初余額
借:資金結(jié)存 貸:財政撥款結(jié)余,就是將財政撥入結(jié)余的金額錄入期初資金結(jié)存的借方,財政撥款結(jié)余的貸方。
52樓
2022-11-06 11:50:41
全部回復(fù)
LL:回復(fù)姜老師 銀行存款不用在資金結(jié)存里體現(xiàn)嗎
2022-11-06 12:16:21
姜老師:回復(fù)LL用的,銀行存款是財政撥款的資金需要在資金結(jié)存里面體現(xiàn)。
2022-11-06 12:33:52
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 現(xiàn)實的老師 發(fā)表的提問:
老師,您好,在新政府會計制度下,新舊銜接處理預(yù)算結(jié)余類科目余額時,發(fā)現(xiàn)原科目財政補助結(jié)轉(zhuǎn)和財政補助結(jié)余金額和,小于財政應(yīng)返還額度,如何調(diào)整? 會計主體是某司法局(行政單位)。
首先,什么原因?qū)е碌男∮冢?開支過度?
53樓
2022-11-06 12:07:17
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ ?nrjrg ? 發(fā)表的提問:
政府會計制度新舊會計科目銜接時預(yù)算結(jié)余類怎么錄期初余額
預(yù)算類結(jié)余在對接時是借:資金結(jié)存 貸:財政撥款結(jié)余 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。錄入財政軟件時是借方期初余額資金結(jié)存 貸方財政補助結(jié)轉(zhuǎn) 財政補助結(jié)余。
54樓
2022-11-06 12:24:59
全部回復(fù)
?nrjrg ?:回復(fù)姜老師 如銀行存款有結(jié)余 需要轉(zhuǎn)到資金結(jié)存里嗎 老師
2022-11-06 13:01:31
姜老師:回復(fù)?nrjrg ?是的,如果銀行有結(jié)余是財政資金的就要在對接時在資金結(jié)存里錄入。
2022-11-06 13:16:11
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ Barbarossa 發(fā)表的提問:
您好,請問平行記賬中預(yù)算會計每月月末有哪些科目需要結(jié)轉(zhuǎn)?比如財政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財政撥款結(jié)余,經(jīng)營結(jié)余等需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是只有年終結(jié)轉(zhuǎn)?財務(wù)會計月末要把收入和費用結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余,預(yù)算會計需要嗎
行政事業(yè)單位不用每個月做結(jié)轉(zhuǎn),年末結(jié)轉(zhuǎn)一次就可以。本期盈余也是年末結(jié)轉(zhuǎn)。預(yù)算會計也是年末結(jié)轉(zhuǎn)。
55樓
2022-11-07 10:08:34
全部回復(fù)
雷蕾老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.22w
引用 @ 友好的超短裙 發(fā)表的提問:
利息收入上繳財政,政府會計制度如何做財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄?
您好,如果你取得的是應(yīng)繳財政款 那么收到時:借:銀行存款 貸:應(yīng)繳財政款 此時預(yù)算會計不做分錄 繳納時:借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款。
56樓
2022-11-07 10:38:07
全部回復(fù)
友好的超短裙:回復(fù)雷蕾老師 以前收到利息收入時,做了借:銀行存款,貸:其他收入,現(xiàn)在需要將資金上繳,應(yīng)如何做分錄?
2022-11-07 11:02:40
雷蕾老師:回復(fù)友好的超短裙這個是以前年度的嗎?還是當期的? 如果是當期的,你就把其他收入沖了,借:其他收入 貸:應(yīng)繳財政款。 然后繳納時:借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款。 如果是以前年度的,那么就:借:以前年度盈余調(diào)整 貸:應(yīng)繳財政款;借:累計盈余 貸:以前年度盈余調(diào)整。 繳納時: 借:應(yīng)繳財政款 貸:銀行存款 因為是要作為上繳財政款的,本不該入收入的。
2022-11-07 11:22:55
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 果果醬 發(fā)表的提問:
請問,新的政府會計制度下,去年的那些科目要錄在預(yù)算科目的起初數(shù)呢?我只在預(yù)算科目下的預(yù)算結(jié)余錄入了資金結(jié)余、財政應(yīng)返還額度、和財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-累計結(jié)轉(zhuǎn)、非財政撥款結(jié)余這四個科目。簡單來說就是錄了現(xiàn)金和銀行存款,試算是平衡了,但是預(yù)算這塊怎么核算上年結(jié)轉(zhuǎn)到今年還要用的資金呢?
這個要看財政支付系統(tǒng)的余額,和往來款
57樓
2022-11-07 11:07:59
全部回復(fù)
果果醬:回復(fù)樸老師 往來款?這不是企業(yè)會計才有的科目嗎?我問的是往年結(jié)轉(zhuǎn)到19年的專項資金要怎么在預(yù)算科目的期初余額體現(xiàn)
2022-11-07 11:47:14
樸老師:回復(fù)果果醬事業(yè)單位也有往來款的
2022-11-07 11:59:37
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 荊棘鳥 發(fā)表的提問:
請問非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-年初余額調(diào)整現(xiàn)在要上繳財政,財務(wù)和預(yù)算會計怎么做分錄?
上交財政之后,這個錢次年的時候財政還會還會給你嗎?
58樓
2022-11-07 11:14:58
全部回復(fù)
荊棘鳥:回復(fù)陳詩晗老師 不會,這個是歷年的利息和殘值。
2022-11-07 11:53:47
荊棘鳥:回復(fù)陳詩晗老師 以非稅上繳的。我們是行政單位。謝謝老師
2022-11-07 12:17:29
陳詩晗老師:回復(fù)荊棘鳥如果說是這一塊兒的預(yù)算會計是不需要做處理,因為預(yù)算會計只是對財政資金進行核算,那么你的這個財務(wù)會計收到這個錢的時候,是借銀行存款貸應(yīng)交財政款。那么你這一塊兒是這個結(jié)余要調(diào)整了財政,也就是借財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)貸,應(yīng)繳財政款。
2022-11-07 12:29:20
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ K14614456398914 發(fā)表的提問:
政府會計核算時,對中標的建筑公司先是按照合同預(yù)付30%工程款,那政府財務(wù)處理時,也是財務(wù)會計 借:預(yù)付賬款 貸:財政撥款收入 ,預(yù)算會計不做嗎?
你好! 是的 預(yù)算會計不用做分錄的
59樓
2022-11-08 09:34:53
全部回復(fù)
K14614456398914:回復(fù)蔣飛老師 30%工程款已經(jīng)開發(fā)票了 也不用做分錄嗎
2022-11-08 09:52:35
蔣飛老師:回復(fù)K14614456398914財務(wù)會計做賬 預(yù)算會計不用做賬的(不涉及貨幣資金收付,不用做賬的)
2022-11-08 10:21:13
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 健康的蘿莉 發(fā)表的提問:
在新政府會計制度下,因為忘記沖銷其他應(yīng)收款(經(jīng)費支出少做了其他應(yīng)收款的錢,經(jīng)費支出又結(jié)轉(zhuǎn)了財政撥款結(jié)余里面了),現(xiàn)在怎么處里以前年度的其他應(yīng)收款,財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄要怎么做?要涉及財政撥款結(jié)余的科目嗎?
財務(wù)會計 借,累計盈余 貸,其他應(yīng)收款 預(yù)算會計不做處理的
60樓
2022-11-08 09:48:11
全部回復(fù)
健康的蘿莉:回復(fù)陳詩晗老師 不要做以前年度盈余調(diào)整科目嗎?
2022-11-08 10:20:24
陳詩晗老師:回復(fù)健康的蘿莉不需要了,直接通過累計盈余題調(diào)整就可以了
2022-11-08 10:39:18

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