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工程應(yīng)付薪酬會計分錄
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王超老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 8w
引用 @ 勤奮的日記本 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工薪酬工資36000的會計分錄
你好 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
16樓
2023-03-13 06:45:07
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 傲嬌的萬寶路 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工薪酬工資36000的會計分錄
您好,您是在做題嗎?您這筆業(yè)務(wù)說的不完整
17樓
2023-03-13 08:06:45
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ____青曉 發(fā)表的提問:
會計分錄可以借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款么?
你好,一般沒有這種
18樓
2023-03-13 09:28:21
全部回復(fù)
____青曉:回復(fù)鄒老師 期末余額,應(yīng)付職工薪酬余額在貸方,其他應(yīng)付款-待發(fā)工資余額在借方,怎么調(diào)整?
2023-03-13 09:47:18
鄒老師:回復(fù)____青曉你好,其他應(yīng)付款怎么會在借方呢?
2023-03-13 10:04:53
____青曉:回復(fù)鄒老師 應(yīng)付職工薪酬余額在貸方表示什么
2023-03-13 10:17:33
鄒老師:回復(fù)____青曉你好,表示計提未發(fā)放的工資
2023-03-13 10:27:57
馬老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 娜寫年華 發(fā)表的提問:
17年有一筆會計分錄錯了,怎么調(diào)整。計提工資 借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放的時候做成 借:應(yīng)付職工薪酬。貸:應(yīng)付職工薪酬了
調(diào)整一下,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
19樓
2023-03-13 10:37:52
全部回復(fù)
娜寫年華:回復(fù)馬老師 老師,這是17年的賬,18年底可以調(diào)整嗎,不用記以前年度損益嗎
2023-03-13 10:59:01
馬老師:回復(fù)娜寫年華你這個又不牽扯損益類科目,不用以前年度損益調(diào)整
2023-03-13 11:15:35
娜寫年華:回復(fù)馬老師 好的,知道了
2023-03-13 11:44:33
馬老師:回復(fù)娜寫年華不客氣,麻煩給老師五星好評謝謝
2023-03-13 12:04:20
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 渡口 發(fā)表的提問:
錯賬怎么調(diào)前會計是這樣做的:摘要:肖燕墊付1-3月份工資借 管理費(fèi)用-職工薪酬 工程施工-職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-肖燕這分錄有兩點要調(diào)整的,1是金額多計3000, 2是要調(diào)成借 管理費(fèi)用-職工薪酬 工程施工-人工薪酬 貸 就付職工薪酬 貸 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款怎么調(diào)?
老師 我要增加科目 和減少金額,這該怎么調(diào)才合理?
20樓
2023-03-13 11:51:38
全部回復(fù)
莊老師:回復(fù)渡口你好,第一紅字沖銷,借 管理費(fèi)用-職工薪酬,工程施工-職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款-肖燕 第二,要調(diào)成 借 管理費(fèi)用-職工薪酬 工程施工-人工薪酬 貸 就付職工薪酬
2023-03-13 12:08:58
渡口:回復(fù)莊老師 謝謝老師,整筆沖掉在重做是吧?老師
2023-03-13 12:20:20
莊老師:回復(fù)渡口借應(yīng)付職工薪酬--工資,貸其他應(yīng)付款-肖燕
2023-03-13 12:43:39
渡口:回復(fù)莊老師 老師是整筆沖掉,在重做嗎?
2023-03-13 13:13:32
莊老師:回復(fù)渡口你好,是的,整筆沖掉,重新按正確的做賬
2023-03-13 13:32:09

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