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應收賬款所以會計分錄
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 米哈游 發(fā)表的提問:
請問老師,我公司的應收賬款收不回來了,屬于以前年度的壞賬了,以前年度的也沒有計提壞賬,請問完整的會計分錄?
你好確定計提 。借信用減值損失 貸壞賬準備 確定壞賬 借壞賬準備貸應收賬款
1樓
2023-03-12 12:33:44
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米哈游:回復meizi老師 請問老師,以前年度的的本年再計提本年再確定為壞賬這樣有沒有違背權(quán)責發(fā)生制原則呢?
2023-03-12 12:58:36
meizi老師:回復米哈游你好 你現(xiàn)在計提有壞賬的 就直接做信用減值損失就行了。 不需要走以前年度損益調(diào)整來做的
2023-03-12 13:27:28
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 申屠虹旭 發(fā)表的提問:
應收賬款貸方余額,是國外貨款,以前年度的,要處理的話會計分錄怎么寫合適?
應收賬款貸方余額表示預收的貨款。
2樓
2023-03-12 13:40:51
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申屠虹旭:回復方老師 是的,現(xiàn)在把這個會計科目處理,怎么操作好?
2023-03-12 14:11:01
方老師:回復申屠虹旭如果預收特別多就調(diào)整到預收賬款,少的話不用處理。
2023-03-12 14:34:58
申屠虹旭:回復方老師 現(xiàn)在工廠不營業(yè)了,那又應該怎么處理嗎?
2023-03-12 15:03:28
方老師:回復申屠虹旭確定不用退給對方的,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2023-03-12 15:16:32
申屠虹旭:回復方老師 到時要調(diào)增所得稅的嗎?
2023-03-12 15:42:43
方老師:回復申屠虹旭是的。
2023-03-12 16:08:33
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 舒服的西牛 發(fā)表的提問:
2019年6月收回以前年度已作為壞賬注銷的應收賬款3000元。當年年末應收賬款余款余額120萬元。做會計分錄
您好 借:銀行存款 3000 貸:應收賬款 3000 借:應收賬款 3000 貸:壞賬準備 3000
3樓
2023-03-12 14:38:05
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宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.6w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問:
計提應收賬款的會計分錄和沖回應收賬款的會計分錄怎么做
你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅 然后借銀行存款 貸應收賬款。
4樓
2023-03-12 16:03:19
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宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.6w
引用 @ 柳動蟬鳴 發(fā)表的提問:
計提應收賬款的會計分錄和沖回應收賬款的會計分錄怎么做
你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應交稅費-應交增值稅 然后借銀行存款 貸應收賬款。
5樓
2023-03-12 17:28:19
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宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 茴香 發(fā)表的提問:
應收賬款確實無法收回應該怎么做會計分錄
你好,計提壞賬 借信用減值損失 貸壞賬準備 核銷:借壞賬準備 貸應收賬款。
6樓
2023-03-12 18:39:43
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李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計分錄中貸應收賬款,是指應收賬款額額貸方走余額嗎
是的
7樓
2023-03-12 19:50:06
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 香蕉小鴿子 發(fā)表的提問:
甲施工單位與乙總包簽訂一個施工合同,由于甲方為了融資。將應收賬款轉(zhuǎn)讓給了丙保理公司,簽訂保理協(xié)議后,丙方付款開票,折價模式,請問甲方如何做會計分錄,
甲公司現(xiàn)在就是借銀行存款,同時借財務(wù)費用 貸應收票據(jù)。
8樓
2023-03-12 20:56:29
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莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 你怎么才打電話 發(fā)表的提問:
客戶的應收賬款,收回后自己用了,現(xiàn)在從工資里扣除,會計分錄怎么做
你好,收回后自己用了,現(xiàn)在從工資里扣除,具體是指什么
9樓
2023-03-12 22:15:32
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文文老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ smile 發(fā)表的提問:
我們公司收到應收賬款保理,同銀行簽訂保理合同(折扣保理),應收賬款金額為1億元,銀行實際款項是8000萬(應收賬款保理折扣80%),能說下全部的會計分錄嗎,不是我司與銀行簽訂,是賣方給我們的
收到保理款時,沖應收賬款,還保理款時,增加應收,收到客戶應收款,沖應收。
10樓
2023-03-12 23:29:15
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蝴蝶老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.32w
引用 @ L-S 發(fā)表的提問:
這道題會計分錄應收賬款就在借方,為什么答案要選擇 D不選C呢?
你好,這個題答案錯了,應該是借方啊
11樓
2023-03-13 00:46:51
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李老師
職稱:注冊稅務(wù)師,中級會計師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ 紫茉莉 發(fā)表的提問:
老師,請問,如果,有一筆應收賬款為5000的,收到錢后又要把這筆錢付2000出去,這怎么寫會計分錄最好,要保持隨時能查看應收賬款
借銀行 5000貸應收5000 然后借XX費用2000 貸銀行2000
12樓
2023-03-13 01:49:15
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
應收賬款中余額收不回,怎樣做會計分錄
通過計提壞賬準備計入資產(chǎn)減值損失
13樓
2023-03-13 02:46:00
全部回復
文文老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 14.36w
引用 @ 笨笨的畫筆 發(fā)表的提問:
收到50萬的承兌,實際應收賬款是48萬,找零給對方2萬,怎么做會計分錄?
借:應收票據(jù) 50 貸:應收賬款 48 貸:銀行存款 2
14樓
2023-03-13 04:01:05
全部回復
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 動人的長頸鹿 發(fā)表的提問:
上個月預收了一筆貨款10000元,我沒記預收,而是應收賬款負數(shù),這個月銷售了12000元的貨物,怎樣記會計分錄
借:應收賬款12000,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應產(chǎn)稅費-應交增(銷項)
15樓
2023-03-13 04:55:28
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