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從工資里扣錢會計分錄
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ Yolanda 發(fā)表的提問:
給生產(chǎn)車間工廠員工采購飯卡從工資里面扣,會計分錄怎么做
你好 借其他應(yīng)收款貸銀行存款。 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款 銀行存款 等
16樓
2023-03-12 14:10:46
全部回復(fù)
Yolanda:回復(fù)meizi老師 計提工資的時候要把飯卡金額的計提在里面嗎?
2023-03-12 14:38:00
meizi老師:回復(fù)Yolanda你好 不是的。 計提是計提你應(yīng)發(fā)工資的。 你只是在發(fā)放的時候扣除這部分飯卡錢
2023-03-12 14:49:43
Yolanda:回復(fù)meizi老師 是不是和繳納社保一樣,個人的部分,公司先交的話,到時候收他們個人部分的錢
2023-03-12 15:03:32
meizi老師:回復(fù)Yolanda你好 嗯是的 是這樣來理解的
2023-03-12 15:23:01
Yolanda:回復(fù)meizi老師 那我計提工資的時候還是要把這一部分金額計提進去吧,要不然我沖不了這個款,比如我先充的飯卡 借:預(yù)付賬款—飯卡 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:預(yù)付賬款—飯卡 貸:銀行存款—實發(fā) 貸:其他應(yīng)收款—社保及公積金(個人部分)
2023-03-12 15:49:28
meizi老師:回復(fù)Yolanda你好 嗯是的 是這樣來做賬的 計提工資不計提這部分飯卡金額的 。 你只是發(fā)放扣這部分金額哈
2023-03-12 16:12:36
Yolanda:回復(fù)meizi老師 發(fā)放的時候扣,只是簡單的從預(yù)付款里扣一下,也不是一定要走福利費之類的對吧
2023-03-12 16:42:16
Yolanda:回復(fù)meizi老師 因為我老是在糾結(jié)福利費,相當于他們自己買的,只是充一筆錢而已,對吧
2023-03-12 16:53:10
meizi老師:回復(fù)Yolanda你好 這個是員工自己承擔的 就不會走福利費的。 要是公司去承擔的話 才是那部分走福利費的
2023-03-12 17:22:08
Yolanda:回復(fù)meizi老師 是的,謝謝老師,公司里面還有一部分是我們公司自己承擔的我就繞進去了,謝謝老師
2023-03-12 17:33:20
meizi老師:回復(fù)Yolanda你好 嗯是的 沒事的 你區(qū)分業(yè)務(wù)來處理就行
2023-03-12 17:51:16
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 娟好@靜秀 發(fā)表的提問:
老師,員工遲到和罰款這些錢從工資里扣,然后扣出來這部分錢入到行政賬號里,那我預(yù)提工資要包含這部分錢嗎?怎么做分錄
你好! 預(yù)提工資包括遲到罰款的
17樓
2023-03-12 15:17:27
全部回復(fù)
蔣飛老師:回復(fù)娟好@靜秀借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2023-03-12 15:37:53
娟好@靜秀:回復(fù)蔣飛老師 罰款的錢是打入總助理私人賬戶里的哦
2023-03-12 15:49:09
蔣飛老師:回復(fù)娟好@靜秀賬是這么做的,沒問題的
2023-03-12 16:10:20
蔣飛老師:回復(fù)娟好@靜秀罰款的錢是打入總助理私人賬戶里的哦 ……這是管理問題,不影響做賬的
2023-03-12 16:31:22
娟好@靜秀:回復(fù)蔣飛老師 打入私人賬戶分錄又是怎樣做呢
2023-03-12 16:41:37
蔣飛老師:回復(fù)娟好@靜秀借:其他應(yīng)收款-某某 貸:營業(yè)外收入
2023-03-12 17:06:58
娟好@靜秀:回復(fù)蔣飛老師 這個私人賬公司是不收回的了
2023-03-12 17:31:40
娟好@靜秀:回復(fù)蔣飛老師 怎么辦’
2023-03-12 17:59:17
蔣飛老師:回復(fù)娟好@靜秀這是管理問題了,按規(guī)定,需要收回的
2023-03-12 18:27:35
娟好@靜秀:回復(fù)蔣飛老師 可以入管理費用嗎
2023-03-12 18:55:31
蔣飛老師:回復(fù)娟好@靜秀你好! 可以的。
2023-03-12 19:24:46
娟好@靜秀:回復(fù)蔣飛老師 老師,公司先墊付工服款,然后從員工工資里扣,員工做滿一年了再返還給員工
2023-03-12 19:45:16
蔣飛老師:回復(fù)娟好@靜秀一事一問好嗎,請重新提問吧
2023-03-12 20:04:00
風(fēng)老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CISA
4.99
解題: 0.29w
引用 @ 娟好@靜秀 發(fā)表的提問:
老師,員工遲到和罰款這些錢從工資里扣,然后扣出來這部分錢入到行政賬號里,那我預(yù)提工資要包含這部分錢嗎?怎么做分錄
預(yù)提工資時已經(jīng)有準確的工資表了,就不需要包括這部分,按不含罰款的金額借記成本費用,貸記應(yīng)付職工薪酬
18樓
2023-03-12 16:41:25
全部回復(fù)
娟好@靜秀:回復(fù)風(fēng)老師 罰款金額入到行政賬戶怎么做分錄
2023-03-12 17:20:54
風(fēng)老師:回復(fù)娟好@靜秀那就要在計提時按沒扣罰款的金額貸計入應(yīng)付職工薪酬,借方罰款金額計入其他應(yīng)收或銀行存款
2023-03-12 17:35:21
娟好@靜秀:回復(fù)風(fēng)老師 不是很明白,比如應(yīng)付工資(不含罰款)1萬,罰款100,怎么做
2023-03-12 17:51:11
風(fēng)老師:回復(fù)娟好@靜秀比如應(yīng)發(fā)工資1000,罰款100,實發(fā)900,計提分錄是:借記管理費用 900,其他應(yīng)收款 100,貸記應(yīng)付職工薪酬 1000;支付分錄是:借記應(yīng)付職工薪酬 1000,貸記銀行存款900,營業(yè)外收入100
2023-03-12 18:02:44
娟好@靜秀:回復(fù)風(fēng)老師 這100再轉(zhuǎn)入行政銀行賬戶里,怎么做
2023-03-12 18:19:45
娟好@靜秀:回復(fù)風(fēng)老師 轉(zhuǎn)入總助理私人賬號里
2023-03-12 18:39:17
風(fēng)老師:回復(fù)娟好@靜秀轉(zhuǎn)出就借記其他應(yīng)收款-總經(jīng)理,貸記銀行存款
2023-03-12 19:07:40
娟好@靜秀:回復(fù)風(fēng)老師 前面計提有借記其他應(yīng)收款100,這里有借記其他應(yīng)收款100,期末余額有200了這個科目
2023-03-12 19:29:14
風(fēng)老師:回復(fù)娟好@靜秀前面的其他應(yīng)收是被罰款的員工,扣款之后就下賬了,現(xiàn)在的其他應(yīng)收是總經(jīng)理,將來需要收回的
2023-03-12 19:56:55
娟好@靜秀:回復(fù)風(fēng)老師 扣款之后貸其他應(yīng)收款,借記什么呢?
2023-03-12 20:24:58
風(fēng)老師:回復(fù)娟好@靜秀借記銀行存款,在收到時入賬
2023-03-12 20:39:26
娟好@靜秀:回復(fù)風(fēng)老師 前面支付又有個營業(yè)外收入,這里扣款貸其他應(yīng)收款,那豈不是重復(fù)了?
2023-03-12 20:55:13
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 紫蘇 發(fā)表的提問:
老師,公司從員工工資表里扣除的電費,應(yīng)該怎么做會計分錄?
你好, 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 其他應(yīng)付款
19樓
2023-03-12 17:44:46
全部回復(fù)
紫蘇:回復(fù)冉老師 好的,那么,這個其他應(yīng)付款怎么沖掉呢?
2023-03-12 18:03:59
冉老師:回復(fù)紫蘇企業(yè)支付電費的時候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023-03-12 18:33:35
紫蘇:回復(fù)冉老師 這筆等于是不牽涉發(fā)票嗎?如果別人給發(fā)票呢?怎么做會計分錄?
2023-03-12 19:03:05
冉老師:回復(fù)紫蘇給發(fā)票也這么做的,因為不是企業(yè)承擔的,不能計入費用
2023-03-12 19:19:15
紫蘇:回復(fù)冉老師 好的,但是這筆50元費用實際是我們領(lǐng)導(dǎo)A私下支付掉了,現(xiàn)在他要把扣下來的錢直接轉(zhuǎn)給他,那剛才分錄還能用嗎?
2023-03-12 19:46:54
冉老師:回復(fù)紫蘇能用的,學(xué)員。這個可以
2023-03-12 20:00:51
紫蘇:回復(fù)冉老師 好的,老師。這個電費是只能填寫在工資表里的社保、個稅之后,實發(fā)工資之前是嗎?
2023-03-12 20:22:48
冉老師:回復(fù)紫蘇是的,你說的很對的
2023-03-12 20:38:38
紫蘇:回復(fù)冉老師 好的,謝謝老師。新年快樂!
2023-03-12 20:53:52
冉老師:回復(fù)紫蘇不可以,祝你工作順利,學(xué)員
2023-03-12 21:07:00
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ HCQ 發(fā)表的提問:
代員工支付了一批款,然后從工資里扣,應(yīng)該怎樣做會計分錄
您好 支付的時候 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 扣款的時候 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款
20樓
2023-03-12 18:44:39
全部回復(fù)

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