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房租押金收入會計分錄
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宋艷萍老師
職稱:中級會計師,經(jīng)濟(jì)師
5.00
解題: 0.49w
引用 @ 快樂的畫筆 發(fā)表的提問:
求助收到租房押金和房租費,怎么會計分錄
您好:你公司收到押金和租金時分錄如下: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 其他應(yīng)付款--押金
1樓
2023-03-11 18:50:39
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 擁抱明天 發(fā)表的提問:
房租押金抵房租,不開房租發(fā)票如何做會計分錄入賬
借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
2樓
2023-03-11 19:41:39
全部回復(fù)
擁抱明天:回復(fù)辜老師 是我們租別人的房,我們怎么做賬沖掉押金的分錄,沒有房租發(fā)票
2023-03-11 20:10:11
辜老師:回復(fù)擁抱明天借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款
2023-03-11 20:26:48
擁抱明天:回復(fù)辜老師 沒有發(fā)票也進(jìn)費用嗎?
2023-03-11 20:36:50
辜老師:回復(fù)擁抱明天是的,賬面是計入費用的,只是沒有發(fā)票,這個費用不可以稅前扣除
2023-03-11 20:46:56
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛哭泣的向日葵 發(fā)表的提問:
公司租入廠房,的租金和押金如何做會計分錄
借;待攤費用(租金 ) 其他應(yīng)收款(押金) 貸;銀行存款等科目
3樓
2023-03-11 21:10:07
全部回復(fù)
愛哭泣的向日葵:回復(fù)鄒老師 如何攤銷,押金收回來要怎么處理
2023-03-11 21:29:01
鄒老師:回復(fù)愛哭泣的向日葵按租金收益期限平均攤銷 收回押金 借;銀行存款等科目 貸;其他應(yīng)收款
2023-03-11 21:42:52
愛哭泣的向日葵:回復(fù)鄒老師 租金攤銷的會計分錄如何做
2023-03-11 22:06:34
鄒老師:回復(fù)愛哭泣的向日葵借;管理費用等科目 貸;待攤費用
2023-03-11 22:28:48
愛哭泣的向日葵:回復(fù)鄒老師 能攤銷在成本嗎
2023-03-11 22:58:24
鄒老師:回復(fù)愛哭泣的向日葵可能計入管理費用,制造費用等科目
2023-03-11 23:25:38
佟老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
4.98
解題: 3.68w
引用 @ Betty 發(fā)表的提問:
租房押金收不回了怎么做會計分錄?
1.當(dāng)時負(fù)責(zé)租房的經(jīng)辦人寫一個證明,證明該押金收不回來。 借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)收款
4樓
2023-03-11 22:36:45
全部回復(fù)
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問:
房租和押金一起交的 押金給的收據(jù) 會計分錄該怎樣做
你好,押金部分借其他應(yīng)收款-押金 租金部分可以借預(yù)付賬款 然后按月攤銷
5樓
2023-03-11 23:30:58
全部回復(fù)
????:回復(fù)徐阿富老師 租金與押金一起計入了管理費用 怎么辦呢 19年做的
2023-03-11 23:54:44
????:回復(fù)徐阿富老師 是我單位支付房租及押金
2023-03-12 00:08:46
徐阿富老師:回復(fù)????你好,那押金部分先調(diào)出來 借其他應(yīng)收款 貸利潤分配-未分配利潤 或以前年度損益調(diào)整
2023-03-12 00:23:44
????:回復(fù)徐阿富老師 這筆分錄應(yīng)在什么時間填寫呢?調(diào)整后 我現(xiàn)在年報要做什么操作呢?
2023-03-12 00:51:50
徐阿富老師:回復(fù)????你好,現(xiàn)在做就好,匯算清繳時納稅調(diào)整明細(xì)表里 租金的帳載金額要比稅收金額小這個金額就行,也就是稅收金額大于賬面金額
2023-03-12 01:11:50
????:回復(fù)徐阿富老師 納稅調(diào)整明細(xì)表中沒有租賃 放入其他就可以了吧? 現(xiàn)在做的憑證是 借 其他應(yīng)收款 貸 利潤分配-未分配利潤還是以前年度損益調(diào)整? 摘要是什么呢
2023-03-12 01:23:08
徐阿富老師:回復(fù)????1 在做的憑證是 借 其他應(yīng)收款 貸 利潤分配-未分配利潤還是以前年度損益調(diào)整 看你執(zhí)行什么會計準(zhǔn)則的,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的可以是利潤分配。 2 可填入辦公費
2023-03-12 01:42:12
????:回復(fù)徐阿富老師 手工記賬 是否可以去稅務(wù)更改19年的報表 把押金調(diào)整到到其他應(yīng)收款是否就可以了?
2023-03-12 02:00:16
徐阿富老師:回復(fù)????你好,那也可以的,沒問題
2023-03-12 02:28:48
????:回復(fù)徐阿富老師 那我更改正確的憑證就是 借 管理費用-開辦費(房租) 其他應(yīng)收款-房租 貸 銀行存款 押金一直掛在其他應(yīng)收款中 待押金退回時再做平對嗎?
2023-03-12 02:38:52
徐阿富老師:回復(fù)????你好,是的嗎,沒錯,對的。不過如果有今年的房租費的,今年部分也可以做的其他應(yīng)收款
2023-03-12 03:03:49
????:回復(fù)徐阿富老師 房租費用都是一季度一交 當(dāng)月直接計入管理費就可以了吧 還必須要攤銷嗎
2023-03-12 03:19:23
徐阿富老師:回復(fù)????你好,沒有跨年度的直接記入費用可以的,可以不用分?jǐn)?/div>
2023-03-12 03:33:18
????:回復(fù)徐阿富老師 19年11月份的房租跨年到了1月底 都計入管理費用里了 能行嗎
2023-03-12 03:51:56
徐阿富老師:回復(fù)????你好,可以是可以,但是匯算清繳要調(diào)增
2023-03-12 04:19:44
????:回復(fù)徐阿富老師 如果攤銷呢 我還是更改憑證 3000元三個月的房租 交的時候以及這三個月的攤銷憑證都怎么做呢
2023-03-12 04:33:15
徐阿富老師:回復(fù)????你好,說了,計入預(yù)付賬款或其他應(yīng)收款。后面攤銷
2023-03-12 04:49:07
????:回復(fù)徐阿富老師 支付房租 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 攤銷時 借 管理費用-房租 貸 其他應(yīng)收款 里面的其他應(yīng)收款也可以是其他應(yīng)付款 小企業(yè)會計準(zhǔn)則用哪個比較合適呢?包括押金
2023-03-12 05:16:05
徐阿富老師:回復(fù)????你好,先付款的肯定是其他應(yīng)收款。你的分錄對的
2023-03-12 05:44:24
????:回復(fù)徐阿富老師 謝謝您 還有個問題想再請教您 給加油卡充值的1000元預(yù)售卡發(fā)票 后期無法再開發(fā)票 可以直接計入管理費用 交通費中嗎 不計入預(yù)付款
2023-03-12 05:56:11
徐阿富老師:回復(fù)????不可以·只能取得加油小票或者發(fā)票才能稅前列支,不同的問題麻煩可以重新向我發(fā)起提問,謝謝
2023-03-12 06:18:08
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 發(fā)表的提問:
押金抵房租的會計分錄怎么做
借預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款 /其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款,
6樓
2023-03-12 00:59:52
全部回復(fù)
琑:回復(fù)maize老師 押金之前記的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到30000房租,在加上一個月押金4000抵一部分房租,整個分錄怎么做啊
2023-03-12 01:15:41
maize老師:回復(fù)借銀行 30000 其他應(yīng)付款 4000 貸預(yù)收賬款(假設(shè)是后面的房租) 主營業(yè)務(wù)收入,(當(dāng)月的房租) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,要是后面房租,那這個做借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入,
2023-03-12 01:31:28
琑:回復(fù)maize老師 出租車機(jī)打發(fā)票可以用公戶報銷嗎?
2023-03-12 01:42:11
maize老師:回復(fù)可以的,這個可以報銷,
2023-03-12 01:53:28
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ゆ 紅玫瑰-Eason 發(fā)表的提問:
公司收房租,房租含押金,開票金額含押金嗎?分錄怎么做?房租不是公司的主營業(yè)務(wù)收入
你好,開票金額不包括押金 房租,借;銀行存款等科目,貸;其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 押金,借;銀行存款等科目,貸;其他應(yīng)付款(押金)
7樓
2023-03-12 02:19:51
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 榴蓮 發(fā)表的提問:
房東扣租客的押金時的會計分錄
借營業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款
8樓
2023-03-12 03:42:35
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 會計學(xué)堂 發(fā)表的提問:
公司付房租押金會計分錄怎么做
你好,借;其他應(yīng)收款,貸;銀行存款等科目
9樓
2023-03-12 04:56:47
全部回復(fù)
會計學(xué)堂:回復(fù)鄒老師 那付房租和物業(yè)管理費呢
2023-03-12 05:22:58
鄒老師:回復(fù)會計學(xué)堂你好,借;管理費用——房租,物業(yè)管理費,貸;銀行存款等科目
2023-03-12 05:47:57
會計學(xué)堂:回復(fù)鄒老師 老師我按照所付的款一筆一筆做分錄入會帳系統(tǒng)!資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為什么顯示不平衡
2023-03-12 06:08:54
鄒老師:回復(fù)會計學(xué)堂你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發(fā)生額就是這個差額
2023-03-12 06:36:00
會計學(xué)堂:回復(fù)鄒老師 你看得到圖嗎
2023-03-12 07:01:08
鄒老師:回復(fù)會計學(xué)堂你好,你單位是什么原因未分配利潤金額沒有數(shù)據(jù)呢?
2023-03-12 07:18:59
會計學(xué)堂:回復(fù)鄒老師 管理費用也要接轉(zhuǎn)嗎?
2023-03-12 07:36:43
鄒老師:回復(fù)會計學(xué)堂你好,損益科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤才是的
2023-03-12 07:59:41
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.35w
引用 @ 美子 發(fā)表的提問:
老師,公司賬上有筆退租兩個月房租和一個月押金,這個會計分錄怎么做
這個是你們單位收到的嘛,之前的分錄是怎么做的。
10樓
2023-03-12 05:47:50
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 董麗 發(fā)表的提問:
一次性支付三個月房租和一個月的押金,會計分錄怎么做?
您好,借預(yù)付賬款,其他應(yīng)收款貸銀行存款
11樓
2023-03-12 06:41:40
全部回復(fù)
玲老師:回復(fù)董麗然后收到房租的發(fā)票,按月分?jǐn)偡孔饨韫芾碣M用等貸預(yù)付賬款
2023-03-12 06:59:41
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ Night Rose 發(fā)表的提問:
公司收到員工宿舍的押金和一個月的房租怎么做會計分錄呢(押金和房租是房東退給公司的,公司給員工租的房子,因為房東的原因,她們還退了一個月的房租)
您好!借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款 管理費用-租金。
12樓
2023-03-12 07:35:24
全部回復(fù)
Night Rose:回復(fù)宋生老師 哦 好的 謝謝
2023-03-12 08:16:44
宋生老師:回復(fù)Night Rose您好!不客氣。
2023-03-12 08:41:32
微微老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 3.69w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph363367 發(fā)表的提問:
交了3個月房租,還交了房屋押金,會計分錄怎么做?
您好,繳納房租:借:管理費用-租金 貸:銀行存款 押金:借:其他應(yīng)收款-押金 貸:銀行存款
13樓
2023-03-12 09:04:08
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶_ph363367:回復(fù)微微老師 后面2個月的房租應(yīng)該不是直接做進(jìn)管理費用吧?是做進(jìn)長期待攤費用嗎
2023-03-12 09:24:08
微微老師:回復(fù)學(xué)堂用戶_ph363367您好,長期待攤核算的是一年以上的費用,您這不跨年,所以不用長期待攤的。都是同一個會計年度的費用,不會影響下一年的損益,所以直接入費用就可以了
2023-03-12 09:53:01
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 提問者1號 發(fā)表的提問:
老師,我們租房,押金5000,租金7500,會計分錄怎么做?
你好 借:管理費用等科目 7500,其他應(yīng)收款 5000,貸:銀行存款等科目 12500
14樓
2023-03-12 09:57:42
全部回復(fù)
森林老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 嗯???? 發(fā)表的提問:
房租押金和租金,內(nèi)帳會計做賬的分錄分別是什么
借其他應(yīng)收款-押金 ,貸銀行存款 支付租金,借預(yù)付賬款-房租,貸銀行 每月,借管理費用-房租,貸預(yù)付賬款-房租
15樓
2023-03-12 11:17:28
全部回復(fù)
嗯????:回復(fù)森林老師 支租金時能不能一次性3個月的租金金額計入管理費用-房租,貸:銀行
2023-03-12 11:40:29
森林老師:回復(fù)嗯????同學(xué),你好,三個月的金額不大可以,金額大的最好分?jǐn)傞_的。這個符合權(quán)責(zé)發(fā)生制的要求。
2023-03-12 11:51:14
嗯????:回復(fù)森林老師 那萬一忘記了怎么辦呢
2023-03-12 12:02:38
森林老師:回復(fù)嗯????同學(xué),你好,你就不能忘記,這個是記賬的基本要求和素質(zhì) 。平時拿上小本本記一下
2023-03-12 12:17:47

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