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預付押金賬款會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 亂亂 發(fā)表的提問:
如果把押金從預收轉出到其他應付款會計分錄怎么做?
借;預收賬款 貸;其他應付款
1樓
2023-03-11 17:15:48
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小田 發(fā)表的提問:
房租30000,扣水塔押金2300,實際付款給房東27700會計分錄怎么做
借;待攤費用等科目 貸;銀行存款等科目 27700 其他應收款 2300
2樓
2023-03-11 18:14:08
全部回復
小田:回復鄒老師 待攤費用30000,2300是其他應付賬款還是其他應收
2023-03-11 18:40:47
鄒老師:回復小田你好,是其他應收款
2023-03-11 19:02:57
小田:回復鄒老師 分兩步做分錄可以嗎?借:待攤費用30000 貸:現金30000;借:現金2300貸:其他應收款2300
2023-03-11 19:19:19
鄒老師:回復小田你好,也可以的 看個人處理習慣了
2023-03-11 19:39:04
小田:回復鄒老師 為什么是應收不是應付
2023-03-11 19:51:45
鄒老師:回復小田你好,你支付押金計入其他應收款借方,收到押金才是計入其他應付款
2023-03-11 20:12:08
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 大力的睫毛 發(fā)表的提問:
收到定金時,做會計分錄是:借:銀行存款,貸:預收帳款。收到訂金時,借:銀存,貸:應付。收到押金的會計分錄:借:銀存,貸:預收嗎?
您好 收到押金的會計分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
3樓
2023-03-11 19:13:07
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波德老師
職稱:高級經濟師(財政稅收),中級會計師,稅務師
4.94
解題: 0.89w
引用 @ 燕兒在林捎 發(fā)表的提問:
關于什么時候需要編制預算會計分錄的問題。我知道預算會計分錄是采用收付實現制,但看到別人支付往來款時,比如付押金的款項,為什么也要編制預算會計分錄?想詳細知道關于預算會計賬目知識。
同學你好,用預算指標付款就需要做預算會計
4樓
2023-03-11 20:26:34
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 駱旭燕 發(fā)表的提問:
老師,收工地借氣瓶押金做會計分錄,借現金,貸預收賬款對嗎
借;庫存現金 貸;其他應付款
5樓
2023-03-11 21:42:29
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駱旭燕:回復鄒老師 為什么貸預收賬款不對呢,預收賬款和其他應付款有什么區(qū)別呢
2023-03-11 21:54:38
鄒老師:回復駱旭燕你好,這個是押金,需要退還的,而不是預收的貨款
2023-03-11 22:04:38
駱旭燕:回復鄒老師 老師,客戶購柜交的訂金計入其他應付款還是預收賬款呢
2023-03-11 22:15:30
鄒老師:回復駱旭燕一般計入預收賬款
2023-03-11 22:41:22
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ lxtlxt 發(fā)表的提問:
籌建期間 預付房屋租金及押金的會計分錄怎么做呢
你好,借預付賬款--租金,貸銀行存款,借:其他應收款-押金,貸:銀行存款(或現金)
6樓
2023-03-11 22:52:57
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 單純的洋蔥 發(fā)表的提問:
購買商標付的部分款(押金)怎么做會計分錄?
借其他應收款 貸銀行存款
7樓
2023-03-11 23:55:54
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方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 久平(酒瓶) 發(fā)表的提問:
預收商品貨款時 有一部分是押金 這個押金走其他應付款還是預收賬款
押金作為其他應付款處理。
8樓
2023-03-12 01:00:29
全部回復
久平(酒瓶):回復方老師 好的 謝謝方老師
2023-03-12 01:28:22
方老師:回復久平(酒瓶)不客氣,祝您生活愉快!
2023-03-12 01:54:03
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 11876948484884 發(fā)表的提問:
老師,麻煩問一下押金可以直接轉預付賬款嘛
你好,可以的,這個是你們支付出去的嗎?
9樓
2023-03-12 02:18:21
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11876948484884:回復郭老師 對的,之前記在其他應收的,是押金
2023-03-12 02:33:31
郭老師:回復11876948484884借預付賬款貸其他應收款。
2023-03-12 02:56:19
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問:
收到個人向公司匯款,這筆款用于支付押金,后面押金會退回,會計分錄怎么做
你好!計入其他應付款—押金
10樓
2023-03-12 03:42:45
全部回復
'' じ小奮斗ゝ:回復QQ老師 個人向公司匯款是借銀行存款,貸其他用付款—押金,然后轉給對方公司是借其他應付款—押金貸銀行存款,是這樣么
2023-03-12 03:55:16
QQ老師:回復'' じ小奮斗ゝ你好!為什么轉給對方單位?
2023-03-12 04:12:08
'' じ小奮斗ゝ:回復QQ老師 因為是用他們的設備,這筆款是作為押金
2023-03-12 04:36:08
QQ老師:回復'' じ小奮斗ゝ你好!轉的時候計入其他應收款
2023-03-12 04:55:14
'' じ小奮斗ゝ:回復QQ老師 然后到時押金退回就消掉就好了對嗎?
2023-03-12 05:12:13
QQ老師:回復'' じ小奮斗ゝ你好!是的,收回就原分錄沖回
2023-03-12 05:26:04
'' じ小奮斗ゝ:回復QQ老師 還有就是,公司自在19日支付購買爆破作業(yè)現場便攜式采集軟件的錢,在28日收到這筆款項的增值稅發(fā)票,這一整個會計分錄怎么做
2023-03-12 05:49:46
QQ老師:回復'' じ小奮斗ゝ你好!當月收到發(fā)票個人建議做在一起,正常的應該是 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:相關成本費用 貸:預付賬款(不考慮增值稅的情況下)
2023-03-12 06:04:53
'' じ小奮斗ゝ:回復QQ老師 考慮增值稅呢
2023-03-12 06:32:11
QQ老師:回復'' じ小奮斗ゝ借:相關成本費用 應交稅費 貸:預付賬款
2023-03-12 06:55:05
'' じ小奮斗ゝ:回復QQ老師 好的,謝謝老師
2023-03-12 07:06:26
QQ老師:回復'' じ小奮斗ゝ不客氣 歡迎下次提問 滿意請好評謝謝
2023-03-12 07:23:26
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.55w
引用 @ 王玲 發(fā)表的提問:
老師押金是預付賬款吧
對支付方是其他應收款
11樓
2023-03-12 04:40:31
全部回復
王玲:回復暖暖老師 搞錯了是定金
2023-03-12 05:08:37
暖暖老師:回復王玲定金是預付賬款的
2023-03-12 05:35:25
王玲:回復暖暖老師 好的,謝謝老師
2023-03-12 05:59:30
暖暖老師:回復王玲不客氣,麻煩給予五星好評
2023-03-12 06:27:39
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 李三妹 發(fā)表的提問:
借款60元,60元付了門禁押金條,拿60元押金條沖借款,會計分錄怎么寫?
借其他應收款-個人貸現金,借其他應收款貸其他應收款-個人
12樓
2023-03-12 05:35:29
全部回復
李三妹:回復郭老師 我18年的憑證借:其他應收款-個人 貸:庫存現金 借:管理費用 貸:其他應收款,現在19年我怎么改一下
2023-03-12 05:53:00
郭老師:回復李三妹押金沒有收回來是嘛
2023-03-12 06:09:45
李三妹:回復郭老師 是的老師
2023-03-12 06:24:58
郭老師:回復李三妹借其他應收款貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配
2023-03-12 06:49:31
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 王玲 發(fā)表的提問:
老師押金是預付賬款吧搞錯了是定金
你好 押金計入其他應收款-押金
13樓
2023-03-12 06:44:33
全部回復
王玲:回復meizi老師 哦,謝謝
2023-03-12 07:12:00
meizi老師:回復王玲嗯 不客氣 幫到你就好
2023-03-12 07:36:58
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 無痕淺墨 發(fā)表的提問:
老師,企業(yè)為員工提供一年的員工宿舍,假設現在交押金500,租金3000。會計分錄寫成其他應收款押金500,預付賬款,員工宿舍租金3000? 還是寫其他應收款押金500,應付職工薪酬-職工福利費3000?
你好 選擇第二種做法的。
14樓
2023-03-12 08:04:12
全部回復
無痕淺墨:回復郭老師 老師等我收到發(fā)票的時候,是不是就可以借管理費用,職工福利費貸應付職工薪酬。
2023-03-12 08:29:29
無痕淺墨:回復郭老師 老師如果是公司的辦公樓,時不時就用第1種做法?
2023-03-12 08:58:31
郭老師:回復無痕淺墨對的是的,是這么做的。
2023-03-12 09:21:27
無痕淺墨:回復郭老師 老師員工宿舍的租金需要每個月分攤嗎?
2023-03-12 09:50:56
無痕淺墨:回復郭老師 老師,如果我去分攤的話,我取的發(fā)票的時候已經借管理費用貸應付職工薪酬了,這樣分攤的話會計分錄怎么做?
2023-03-12 10:13:57
郭老師:回復無痕淺墨你好,金額不大的都是在一年的,可以不用分攤,如果金額比較大的或者是跨年了,需要按月。
2023-03-12 10:25:58
無痕淺墨:回復郭老師 老師,我按月攤銷的時候怎么記賬呢?借管理費用,貸應付職工薪酬?那取得發(fā)票時候呢?
2023-03-12 10:42:25
郭老師:回復無痕淺墨借其他應收款貸,銀行存款押金和你的租金都做這個, 然后按月分攤借管理費用,福利費 貸應付職工薪酬,福利費 借應付職工薪酬,福利費貸其他應收款。
2023-03-12 11:09:18
無痕淺墨:回復郭老師 老師,我把你所有的其他應收款的部分改成預付賬款可以嗎?
2023-03-12 11:35:02
無痕淺墨:回復郭老師 押金的部分用其他應收,租金的部分用預付可以嗎?
2023-03-12 11:56:37
郭老師:回復無痕淺墨可以的,可以這么做。
2023-03-12 12:20:47
郭老師:回復無痕淺墨押金的部分和租金的建議都是用一個科目,同一個客戶用一個往來。
2023-03-12 12:39:24
無痕淺墨:回復郭老師 但是老師這樣子下來的話,收到發(fā)票怎么辦?
2023-03-12 13:02:21
無痕淺墨:回復郭老師 這樣子一套下來所有的賬都平了,等我收到發(fā)票的時候,我不知道怎么入賬了呀。
2023-03-12 13:13:31
郭老師:回復無痕淺墨收到的發(fā)票上面的福利分錄不變,金額是負數,然后再做發(fā)票的。
2023-03-12 13:29:53
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 發(fā)表的提問:
預付租車押金1萬,租金5千,怎么分錄呢?
借:其他應收款--押金 10000 管理費用等--租金 5000 貸:銀行存款等 15000
15樓
2023-03-12 09:25:16
全部回復
靜:回復張艷老師 預付的款項,沒收到任何發(fā)票
2023-03-12 09:50:27
張艷老師:回復借:其他應收款--押金 10000 預付賬款--租金 5000 貸:銀行存款等 15000
2023-03-12 10:11:38
靜:回復張艷老師 押金需要憑證嗎?也沒有任何證明
2023-03-12 10:32:16
靜:回復張艷老師 預付款二級科目需要寫費用明細,還是對方單位明細呢?
2023-03-12 10:51:39
張艷老師:回復1、需要取得對方出具的押金收據作為憑證附件 2、都可的,建議寫對方單位的明細。在摘要欄上寫清楚為房租租金。
2023-03-12 11:05:00
靜:回復張艷老師 對方沒有押金收據,銀行轉賬回單可以嗎?
2023-03-12 11:32:01
張艷老師:回復這個也可以的,建議還是取得押金收據為宜。
2023-03-12 12:01:10
靜:回復張艷老師 好的,謝謝
2023-03-12 12:17:12
張艷老師:回復您客氣了,祝您學習愉快、工作順利,如果您對老師的解答滿意的話,請給老師一個五星評價,非常感謝!
2023-03-12 12:34:35

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