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咨詢
利息收入借貸銀行會計
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徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問:
銀行結(jié)息的會計分錄是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入?還是借:銀行存款,貸:財務(wù)費用-利息收入?
你好,結(jié)息 借:銀行存款 借:財務(wù)費用-利息收入(紅字) 因為財務(wù)軟件做賬時,支出類科目在貸方的,結(jié)轉(zhuǎn)利潤不能自動轉(zhuǎn)的,所以一般都記在紅字借方。如果是手工帳的,可以記在貸方的。 如果覺得我的答復(fù)還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
1樓
2023-03-11 16:46:39
全部回復(fù)
神奇小飛俠:回復(fù)徐阿富老師 單位定期存款支取,本來240000元,利息140元,借:銀行存款-00xx 240140,貸:銀行存款-11xx 240000,營業(yè)外收入140元?會計分錄這樣做么?
2023-03-11 17:06:49
徐阿富老師:回復(fù)神奇小飛俠你好,這個營業(yè)外收入應(yīng)該做投資收益更妥當(dāng)。
2023-03-11 17:35:34
神奇小飛俠:回復(fù)徐阿富老師 金蝶KIS做賬,兩個借方?jīng)]有貸方?
2023-03-11 17:54:51
徐阿富老師:回復(fù)神奇小飛俠你好,是借方紅字,費用不能做貸方去,不然結(jié)轉(zhuǎn)損益賺不了,資產(chǎn)負(fù)債表會不平的。
2023-03-11 18:16:30
神奇小飛俠:回復(fù)徐阿富老師 嗯嗯,一般不是都一借一貸,沒有貸方可以是么?
2023-03-11 18:42:52
徐阿富老師:回復(fù)神奇小飛俠可以的,借方紅字就是貸方
2023-03-11 19:01:25
神奇小飛俠:回復(fù)徐阿富老師 那么憑證打印出來是怎么樣的呢
2023-03-11 19:13:59
徐阿富老師:回復(fù)神奇小飛俠打印出來有負(fù)數(shù)的,不用擔(dān)心,我說的肯定對,哈哈。為我五星評價,謝謝。
2023-03-11 19:42:20
小鎖老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.33w
引用 @ 夏楠 發(fā)表的提問:
老師,銀行進(jìn)來的利息收入的會計分錄 借:銀行存款 貸:利息收入 這樣對嗎
你好,你是事業(yè)單位嗎還是
2樓
2023-03-11 18:14:28
全部回復(fù)
夏楠:回復(fù)小鎖老師 不是,我們公司沒段時間賬戶都有點利息
2023-03-11 18:35:34
小鎖老師:回復(fù)夏楠那計入財務(wù)費用的貸方就可以啊
2023-03-11 19:00:15
夏楠:回復(fù)小鎖老師 那月尾結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤怎么做會計分錄
2023-03-11 19:18:50
小鎖老師:回復(fù)夏楠借 財務(wù)費用 貸 本年利潤這樣的
2023-03-11 19:47:21
夏楠:回復(fù)小鎖老師 不是費用的都是借本年利潤,貸費用嗎
2023-03-11 20:10:47
小鎖老師:回復(fù)夏楠但是你這個屬于利息收入,不屬于支出呀
2023-03-11 20:38:40
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
收到銀行利息收入做分錄:借:銀行存款 3 貸:財務(wù)費用-利息收入3 為什么老會計這樣做分錄:借:銀行存款 3 貸:財務(wù)費用-利息收入-3呢?這個-3是在借方
你好,第二個分錄你寫錯了,應(yīng)該是借財務(wù)費用負(fù)數(shù)。
3樓
2023-03-11 19:09:21
全部回復(fù)
郭老師:回復(fù)微信用戶軟件做賬費用的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方,影響你科目余額表和利潤表不一致。
2023-03-11 19:38:18
微信用戶:回復(fù)郭老師 它是這樣的,為什么是這樣啊,我們平時做的時候不是第一個分錄的嗎?
2023-03-11 19:49:10
郭老師:回復(fù)微信用戶你好,軟件做賬費用發(fā)生額在借方,這個理解嗎?
2023-03-11 20:15:00
郭老師:回復(fù)微信用戶所有的費用他增加都是在借方的,如果有貸方的用借方負(fù)數(shù)表示,如果你放到貸方,它會影響你科目余額表和利潤表不一致。
2023-03-11 20:38:45
微信用戶:回復(fù)郭老師 好的,謝謝老師
2023-03-11 20:54:00
郭老師:回復(fù)微信用戶不用客氣工作順利
2023-03-11 21:17:36
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 冉春艷 發(fā)表的提問:
老師,非營利性組織賬套中收到基本賬戶銀行存款利息122.54元,會計分錄“借:銀行存款,貸:籌資費用-利息收入”,“借:銀行存款,貸:其他收入-利息收入”,那個分錄正確?
你好,第一個是正確的。
4樓
2023-03-11 20:20:50
全部回復(fù)
冉春艷:回復(fù)郭老師 不可以放在收入里面嗎
2023-03-11 20:38:14
郭老師:回復(fù)冉春艷不可以的,這個不是你你單位的營業(yè)收入。
2023-03-11 21:00:58
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 靈兒 發(fā)表的提問:
老師,基本賬戶銀行存款利息,會計分錄“借:銀行存款,貸:其他收入-利息收入”正確嗎
借:銀行存款,借:財務(wù)費用—利息收入? 負(fù)數(shù)
5樓
2023-03-11 21:37:57
全部回復(fù)
靈兒:回復(fù)辜老師 不好意思,是非營利性組織賬套
2023-03-11 21:56:29
辜老師:回復(fù)靈兒不好意思,對非營利性組織賬務(wù)處理就不是很了解
2023-03-11 22:24:50
靈兒:回復(fù)辜老師 老師,單位是一個奶山羊養(yǎng)殖協(xié)會,要非營利性組織賬套,沒有“財務(wù)費用-利息收入”科目,可以放在“其他收入”科目貸方嗎?
2023-03-11 22:46:03
辜老師:回復(fù)靈兒這個應(yīng)該是可以的額
2023-03-11 23:02:52
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 茫然且威武的丹丹 發(fā)表的提問:
收到銀行結(jié)息,為什么要借銀行,借利息收入負(fù)數(shù)呢,不能借銀行,貸利息收入嗎
你好,能借銀行,貸利息收入
6樓
2023-03-11 22:38:56
全部回復(fù)
茫然且威武的丹丹:回復(fù)冉老師 實際操作中,還是借銀行,借利息收入負(fù)數(shù)比較普遍嗎
2023-03-11 22:57:01
冉老師:回復(fù)茫然且威武的丹丹這個要看系統(tǒng),如果做賬系統(tǒng)支持用負(fù)數(shù),就是這么做的,不支持,就坐在貸方
2023-03-11 23:23:40
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 阿澈 發(fā)表的提問:
銀行結(jié)息會計分錄是:借:銀行存款 貸:財務(wù)費用—利息支出 還是借:銀行存款 貸:財務(wù)費用—利息收入 ,兩筆分錄哪筆對?
借;銀行存款 貸;財務(wù)費用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
7樓
2023-03-11 23:46:51
全部回復(fù)
阿澈:回復(fù)鄒老師 但我們公司做賬是借:銀行存款 借方負(fù)數(shù):財務(wù)費用 —利息支出,這樣做是錯的嗎?
2023-03-12 00:12:10
鄒老師:回復(fù)阿澈你好,明細(xì)是利息收入
2023-03-12 00:30:55
阿澈:回復(fù)鄒老師 @鄒老師:我看別人做賬明細(xì)是利息支出,利息支出可以嗎?
2023-03-12 00:57:26
鄒老師:回復(fù)阿澈你好,不可以的,這個是取得的利息收入,應(yīng)當(dāng)計入利息收入明細(xì)的
2023-03-12 01:08:51
阿澈:回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那她所有結(jié)息的分錄都計入利息支出(借方負(fù)數(shù))都是錯的嗎?不改有沒有什么影響?
2023-03-12 01:37:33
鄒老師:回復(fù)阿澈你好,是的,應(yīng)當(dāng)調(diào)整到財務(wù)費用——利息收入明細(xì) 不修改就屬于賬務(wù)處理錯誤
2023-03-12 01:52:47
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ Sun Smile 發(fā)表的提問:
存入銀行的利息收入,是借:銀行存款 貸:利息收入
您好!貸:財務(wù)費用-利息收入
8樓
2023-03-12 01:15:57
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 典雅的棒球 發(fā)表的提問:
老師您好!銀行存款利息收入怎么做會計分錄?是借:銀行存款,貸:財務(wù)費用利息收入嗎?
您好 借:財務(wù)費用-利息收入 借方紅字 借:銀行存款 借方藍(lán)字
9樓
2023-03-12 02:45:30
全部回復(fù)
典雅的棒球:回復(fù)bamboo老師 都是借方嗎?
2023-03-12 02:57:30
bamboo老師:回復(fù)典雅的棒球對的 都是寫在借方
2023-03-12 03:11:53
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ Junnie 發(fā)表的提問:
之前銀行利息收入的會計分錄作為借: 銀行存款 貸: 財務(wù)費用 利息收入 請問這樣對嗎?
銀行利息收入 借:銀行存款 正數(shù) 借:財務(wù)費用——利息收入 負(fù)數(shù)
10樓
2023-03-12 03:53:33
全部回復(fù)
Junnie:回復(fù)李愛文老師 如果之前都這么按照之前的做了,現(xiàn)在該如何調(diào)整?
2023-03-12 04:18:25
李愛文老師:回復(fù)Junnie這個影響你的財務(wù)費用的結(jié)轉(zhuǎn),以及財務(wù)費用科目的清晰
2023-03-12 04:33:22
Junnie:回復(fù)李愛文老師 是的,所以現(xiàn)在想調(diào)整一下。請問有調(diào)整的方法嗎?
2023-03-12 04:55:10
李愛文老師:回復(fù)Junnie直接沖銷原憑證后,再更正處理。
2023-03-12 05:17:07
李霞老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 3.26w
引用 @ 溫暖的螞蟻 發(fā)表的提問:
老師,請問收到銀行季度利息,應(yīng)該怎么做會計分錄好一些?是:借 銀行存款 100 貸 財務(wù)費用-利息收入 100 還是: 借 銀行存款 100 借 財務(wù)費用-利息收入 -100
一般我們是借財務(wù)費用, 貸應(yīng)收利息, 借應(yīng)收利息 貸銀行存款。
11樓
2023-03-12 04:55:57
全部回復(fù)
溫暖的螞蟻:回復(fù)李霞老師 還要計提嗎
2023-03-12 05:17:27
李霞老師:回復(fù)溫暖的螞蟻嗯,要提提的,這是一個標(biāo)準(zhǔn)的憑證,是要計提的。
2023-03-12 05:37:15
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 無語的心情 發(fā)表的提問:
銀行結(jié)息會計分錄可以這樣做嗎 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-利息收入
是的,是這樣賬務(wù)處理的,財務(wù)費用最好借方負(fù)數(shù)顯示
12樓
2023-03-12 06:11:23
全部回復(fù)
無語的心情:回復(fù)辜老師 所以這樣處理也沒有問題
2023-03-12 06:39:36
無語的心情:回復(fù)辜老師 但是最好是借財務(wù)費用貸銀行是吧
2023-03-12 07:07:43
辜老師:回復(fù)無語的心情是的,你這樣處理沒有錯,但是這樣財務(wù)費用的借方發(fā)生額,就不是報表數(shù)了
2023-03-12 07:23:32
無語的心情:回復(fù)辜老師 那我要改過來是嗎
2023-03-12 07:50:00
辜老師:回復(fù)無語的心情最好是調(diào)整過來哦
2023-03-12 08:03:21
無語的心情:回復(fù)辜老師 之前的賬本已經(jīng)打出來了
2023-03-12 08:17:54
無語的心情:回復(fù)辜老師 在后面更正過來嗎?
2023-03-12 08:38:29
辜老師:回復(fù)無語的心情你可以進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整的
2023-03-12 09:01:31
無語的心情:回復(fù)辜老師 好的謝謝
2023-03-12 09:15:21
辜老師:回復(fù)無語的心情好的,客氣,幫到你就好
2023-03-12 09:31:08
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 舒心 發(fā)表的提問:
利息收入的會計分錄怎么寫?是否是:借:銀行存款 貸:財務(wù)費用_利息收入
是的,但實務(wù)中一般借銀行存款借財務(wù)費用負(fù)數(shù)
13樓
2023-03-12 07:26:23
全部回復(fù)
舒心:回復(fù)方老師 @方老師:財務(wù)軟件中是不是按你說的這樣做?
2023-03-12 08:19:15
舒心:回復(fù)方老師 @方老師:按你這樣說在財務(wù)軟件中這樣做利潤表中的財務(wù)費用是負(fù)數(shù),申報時提示財務(wù)費用不能是負(fù)數(shù)
2023-03-12 08:38:56
方老師:回復(fù)舒心是的,財務(wù)軟件是按我說的處理,財務(wù)軟件如果記入貸方會導(dǎo)致余額表數(shù)據(jù)與報表不一致。
2023-03-12 09:08:14
舒心:回復(fù)方老師 @方老師:謝老師
2023-03-12 09:33:26
方老師:回復(fù)舒心不客氣,祝您生活愉快!
2023-03-12 09:53:17
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 一路格?;?/span> 發(fā)表的提問:
上繳利息的情況:收到利息時 借:銀存 貸:應(yīng)繳財政款 支出銀行費用時 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:銀存 不上繳利息收入的情況:收到利息 借:銀存 貸:其他收入-利息收入 支出手續(xù)費時:借其他費用 貸:銀存 請問是這樣做的嗎??需要做預(yù)算會計嗎
你的處理是對的。 其上交財政 的款項,預(yù)算會計不做處理。
14樓
2023-03-12 08:23:30
全部回復(fù)
一路格?;ǎ?/span>回復(fù)陳詩晗老師 1.需要上繳利息收入的情況下,發(fā)生短信費,手續(xù)費,做了財務(wù)會計就不做預(yù)算會計了嗎? 1.不需要上繳利息收入的情況下,發(fā)生利息收入和手續(xù)費時就需要做預(yù)算會計嗎
2023-03-12 09:03:14
陳詩晗老師:回復(fù)一路格桑花1.是的,上交財政的款項,預(yù)算會計不做處理。 2.不需要上交財政,預(yù)算會計作為收入處理。
2023-03-12 09:31:43
一路格?;ǎ?/span>回復(fù)陳詩晗老師 第2點,我看制度,不是要納入預(yù)算內(nèi)的資金才做預(yù)算會計嗎?
2023-03-12 10:00:24
陳詩晗老師:回復(fù)一路格?;?/span>是的。納入預(yù)算資金的才是屬于預(yù)算會計的核算范圍。
2023-03-12 10:24:12
一路格?;ǎ?/span>回復(fù)陳詩晗老師 再請問一筆業(yè)務(wù),財政局轉(zhuǎn)了一筆慰問資金給我單位,我單位再轉(zhuǎn)給相關(guān)的慰問人員,這個如何進(jìn)行賬務(wù)處理?掛往來還是?
2023-03-12 10:43:51
陳詩晗老師:回復(fù)一路格桑花你這筆資金是屬于代管資金,還是你企業(yè)的收入,再做支出。 如果是前者,是屬于受托代理資產(chǎn),后者屬于撥款收入和業(yè)務(wù)支出。
2023-03-12 11:02:52
陳靜老師
職稱:,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 發(fā)表的提問:
利息收入的會計分錄借:銀行存款 貸:財務(wù)費用-利息收入 (紅字)和借:銀行存款借:財務(wù)費用-利息收入(紅字)這二個做好那個做法正確了?
你好!第二種做法正確 。
15樓
2023-03-12 09:17:47
全部回復(fù)

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