久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
銀行的會計分錄貸和借
分享
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ hehe 發(fā)表的提問:
手續(xù)費的會計分錄 借:財務費用-手續(xù)費 貸:銀行存款 利息 的會計分錄 借:銀行存款 貸:財務費用-利息 對不對??
你好,第二個需要寫利息收入 分錄就是這樣 的
1樓
2023-03-11 16:20:19
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 嘻嘻 發(fā)表的提問:
付個人借款利息和銀行貸款利息。會計分錄怎么做?
你好 1. 個人借款利息 借財務費用-利息支出貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 繳納個稅 :借 應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款 2. 銀行貸款利息 : 計提 借財務費用-利息支出 貸應付利息 借應付利息貸銀行存款
2樓
2023-03-11 17:29:26
全部回復
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 生動的百褶裙 發(fā)表的提問:
付個人借款利息和銀行貸款利息。會計分錄怎么做?
您好 借:財務費用--利息費用 貸:銀行存款等
3樓
2023-03-11 18:22:53
全部回復
生動的百褶裙:回復張艷老師 老師,你看清楚了。是銀行貸款,長期貸款。產(chǎn)生的利息的利息
2023-03-11 18:57:08
張艷老師:回復生動的百褶裙“付個人借款利息和銀行貸款利息。會計分錄怎么做?”--這是您最初的問題。 就是長期貸款支付利息,也是上面的分錄。如果做計提分錄的話,會多一個分錄 借:財務費用--利息費用 貸:應付利息 借:應付利息 貸:銀行存款
2023-03-11 19:25:43
生動的百褶裙:回復張艷老師 老師,不做計提了可以直接記: 借 財務費用—利息費用 貸 銀行存款
2023-03-11 19:38:33
生動的百褶裙:回復張艷老師 那我想知道計提和不計提的區(qū)別。像工資 借 應付工資 貸 銀行貸款 計提工資 借 生產(chǎn)成本 管理費用 銷售費用 貸 應付工資 為什么要計提呢? 計提有什么好處或者不計提有什么影響
2023-03-11 20:00:04
張艷老師:回復生動的百褶裙老師,不做計提了可以直接記: 借 財務費用—利息費用 貸 銀行存款----可以這樣做分錄的。
2023-03-11 20:18:06
張艷老師:回復生動的百褶裙計提的意義就是按照權(quán)責發(fā)生制原則在做會計核算。 對于您列的分錄,都是需要做計提分錄的,因為這些費用都是當期發(fā)生,但是可能是下期做結(jié)算支出的。 而結(jié)合您第一個問題,對于利息支出而言,如果是當期支付當期的利息,那么就不用計提了,直接做下面的分錄就可以了。 借 財務費用—利息費用 貸 銀行存款 如果是按季度支付利息費用的話,那么季度的第一二個月,就需要做計提分錄了,因為是按權(quán)責發(fā)生制原則處理。
2023-03-11 20:34:45
生動的百褶裙:回復張艷老師 噢噢噢。明白了。謝謝
2023-03-11 20:51:17
張艷老師:回復生動的百褶裙不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
2023-03-11 21:03:15
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 大力的睫毛 發(fā)表的提問:
收到定金時,做會計分錄是:借:銀行存款,貸:預收帳款。收到訂金時,借:銀存,貸:應付。收到押金的會計分錄:借:銀存,貸:預收嗎?
您好 收到押金的會計分錄 借:銀行存款 貸:其他應付款
4樓
2023-03-11 19:31:28
全部回復
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計分錄合并技巧借庫存現(xiàn)金貸銀行存款和借營業(yè)支出貸庫存現(xiàn)金合并為借營業(yè)支出貸銀行存款
一般這兩筆分錄的業(yè)務實質(zhì)不同,不會這樣合并的
5樓
2023-03-11 20:23:42
全部回復
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 菲菲 發(fā)表的提問:
支付銀行短信費,銀行支付: 1, 會計分錄: 借:財務費用 貸銀行存款 2, 會計分錄 借: 管理費用-通信費 貸 銀行存款 那一種比較好
您好,1比較好。謝謝。
6樓
2023-03-11 21:15:07
全部回復
小曲老師
職稱:,中級會計師
4.85
解題: 0.02w
引用 @ 古風之悅 發(fā)表的提問:
老師,支付銀行匯款手續(xù)費一筆用現(xiàn)金支付,一筆是銀行存款支付,會計分錄借:財務費用 20 貸:現(xiàn)金10 銀行存款10;還是要分兩個會計分錄 借:財務費用10 貸:現(xiàn)金10 和 借:財務費用10 貸:銀行存款10
您好,您可以和在一起做分錄
7樓
2023-03-11 22:44:52
全部回復
古風之悅:回復小曲老師 老師,是不是 借:財務費用20 貸:現(xiàn)金10 銀行存款10
2023-03-11 23:01:30
小曲老師:回復古風之悅是的,這樣做可以的
2023-03-11 23:20:01
大海老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 0.64w
引用 @ [愛心]Sunny[愛心] 發(fā)表的提問:
老師好,再支付利息費用時,借:財務費用 貸:銀行存款,和借:應付利息 貸:銀行存款 這兩個會計分錄怎么區(qū)分
您好,區(qū)別在于前期有沒有計提利息,前提計提利息的分錄是,借財務費用,貸應付利息 如果前期計提利息了,那么后期支付時,就借應付利息,貸銀行存款 如果前提沒有計提利息,那么后期支付時,直接借財務費用,貸銀行存款
8樓
2023-03-11 23:39:44
全部回復
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 天天向上 發(fā)表的提問:
2個銀行賬戶之間 的轉(zhuǎn)賬的會計分錄是 : 借:銀行存款-甲銀行 貸:銀行存款-乙銀行 基本戶 和一般戶 對嗎
是的,是這樣做分錄的。
9樓
2023-03-12 00:51:13
全部回復
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 激動的大門 發(fā)表的提問:
您好!收到會員會費,會計分錄,借:銀行存款,貸?
你好,你們是什么性質(zhì)的單位?這個會員費能提供什么樣的服務?
10樓
2023-03-12 02:11:33
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ?徐微微 發(fā)表的提問:
老師 收到從銀行的貸款(時間12個月)會計分錄是不是借:銀行存款 貸:長期借款
借:銀行存款 貸:短期借款
11樓
2023-03-12 03:26:31
全部回復
?徐微微:回復辜老師 短期借款要不要設二級科目(具體某銀行)
2023-03-12 03:55:53
?徐微微:回復辜老師 這樣做 行不行老師
2023-03-12 04:06:21
辜老師:回復?徐微微可以按銀行設置二級科目
2023-03-12 04:32:12
?徐微微:回復辜老師 謝謝老師
2023-03-12 04:52:02
辜老師:回復?徐微微好的,客氣,幫到你就好
2023-03-12 05:18:45
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 永樂雪兒 發(fā)表的提問:
136355852A企業(yè)委托銀行向B企業(yè)發(fā)放貸款會計分錄:借 委托貸款 B 貸銀行存款對嗎 A企業(yè)支付個銀行的委托手續(xù)費分錄:借 財務費用 貸銀行存款
您好,對的。
12樓
2023-03-12 04:18:56
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 懂你~ 發(fā)表的提問:
公司向銀行借款,會計分錄是借:銀行存款 貸短期借款或長期借款嗎?
您好!是的,就是這樣做分錄
13樓
2023-03-12 05:33:04
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 神奇小飛俠 發(fā)表的提問:
銀行結(jié)息的會計分錄是借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入?還是借:銀行存款,貸:財務費用-利息收入?
你好,結(jié)息 借:銀行存款 借:財務費用-利息收入(紅字) 因為財務軟件做賬時,支出類科目在貸方的,結(jié)轉(zhuǎn)利潤不能自動轉(zhuǎn)的,所以一般都記在紅字借方。如果是手工帳的,可以記在貸方的。 如果覺得我的答復還滿意,請給我五星級的評價,謝謝。
14樓
2023-03-12 06:55:44
全部回復
神奇小飛俠:回復徐阿富老師 單位定期存款支取,本來240000元,利息140元,借:銀行存款-00xx 240140,貸:銀行存款-11xx 240000,營業(yè)外收入140元?會計分錄這樣做么?
2023-03-12 07:09:04
徐阿富老師:回復神奇小飛俠你好,這個營業(yè)外收入應該做投資收益更妥當。
2023-03-12 07:32:16
神奇小飛俠:回復徐阿富老師 金蝶KIS做賬,兩個借方?jīng)]有貸方?
2023-03-12 07:46:55
徐阿富老師:回復神奇小飛俠你好,是借方紅字,費用不能做貸方去,不然結(jié)轉(zhuǎn)損益賺不了,資產(chǎn)負債表會不平的。
2023-03-12 08:01:32
神奇小飛俠:回復徐阿富老師 嗯嗯,一般不是都一借一貸,沒有貸方可以是么?
2023-03-12 08:11:43
徐阿富老師:回復神奇小飛俠可以的,借方紅字就是貸方
2023-03-12 08:26:29
神奇小飛俠:回復徐阿富老師 那么憑證打印出來是怎么樣的呢
2023-03-12 08:47:44
徐阿富老師:回復神奇小飛俠打印出來有負數(shù)的,不用擔心,我說的肯定對,哈哈。為我五星評價,謝謝。
2023-03-12 09:03:23
Jane老師
職稱:中級會計師
4.94
解題: 0.03w
引用 @ 學堂用戶nqwm8p 發(fā)表的提問:
財務會計分錄 借:銀行存款 貸,應付賬款 預算會計的分錄該怎么些
您好! 借:資金結(jié)存 貸:應付賬款
15樓
2023-03-12 07:47:09
全部回復

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×