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盤盈無形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 內(nèi)向的鈴鐺 發(fā)表的提問:
盤盈的無形資產(chǎn)怎么做分錄
你好 借;無形資產(chǎn) 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益 借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;管理費(fèi)用等科目
1樓
2023-03-11 15:53:20
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 指間沙 發(fā)表的提問:
我們資產(chǎn)清查批復(fù)下來,資產(chǎn)損失怎么做會(huì)計(jì)分錄?無形資產(chǎn)按名議價(jià)一元盤盈怎么做會(huì)計(jì)分錄?
借;資產(chǎn)減值損失 貸;無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
2樓
2023-03-11 16:57:09
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ wzj 發(fā)表的提問:
現(xiàn)金,固定資產(chǎn),無形資產(chǎn),存貨盤盈盤虧的會(huì)計(jì)處理
您好您可以參照下面圖片
3樓
2023-03-11 17:55:45
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 海之藍(lán) 發(fā)表的提問:
請問企業(yè)盤虧兩處房產(chǎn)15萬元(國資委無償劃撥),會(huì)計(jì)分錄?盤盈三處房產(chǎn)(國資委無償劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)盤盈?會(huì)計(jì)分錄?
借 固定資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤
4樓
2023-03-11 19:11:13
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 滿意的茉莉 發(fā)表的提問:
存貨盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄 固定資產(chǎn)盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄
同學(xué)你好 存貨盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄 盤虧 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,原材料等 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借,管理費(fèi)用 借,其他應(yīng)收款 借,營業(yè)外支出等 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損益 盤盈 借,原材料等 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,管理費(fèi)用 固定資產(chǎn)盤盈盤虧的會(huì)計(jì)分錄 盤虧 借,累計(jì)折舊 借,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 借,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸,固定資產(chǎn) 借,營業(yè)外支出 借,其他應(yīng)收款 貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢 盤盈 借,固定資產(chǎn) 貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整 貸,盈余公積 貸,利潤分配一未分配利潤 ;
5樓
2023-03-11 20:08:27
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 李亞如 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn),處置盤盈,盤虧,結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理,以及無形資產(chǎn)清理的相關(guān)分錄有嗎
你好? ? ?1. 你是固定資產(chǎn)處置是變賣還是報(bào)廢 ?? ? ?2? 你是 盤盈了固定資產(chǎn) 和盤虧了固定資產(chǎn)的分錄 ?? ?這樣好具體判斷科目的??
6樓
2023-03-11 21:25:20
全部回復(fù)
李亞如:回復(fù)meizi老師 固定資產(chǎn)變賣是計(jì)入到營業(yè)外收入嗎?
2023-03-11 21:51:02
李亞如:回復(fù)meizi老師 能就相關(guān)的都說一下嗎,這個(gè)有點(diǎn)暈了
2023-03-11 22:20:57
meizi老師:回復(fù)李亞如你好1.? 變賣做 ;借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? ?變賣收入借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理 余額到資產(chǎn)處置損益 2.? ?報(bào)廢 :借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)? 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理??
2023-03-11 22:44:56
李亞如:回復(fù)meizi老師 無形資產(chǎn)變賣和報(bào)廢的相關(guān)分錄?
2023-03-11 23:01:57
meizi老師:回復(fù)李亞如你好?? 企業(yè)處置變賣? 無形資產(chǎn)時(shí): 借:銀行存款 累計(jì)攤銷 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 資產(chǎn)處置損益? (在借方或者在貸方 ) 貸:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅? ? ? 2, 報(bào)廢 :? ? 借:銀行存款 累計(jì)攤銷 無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 營業(yè)外支出? 貸:無形資產(chǎn) 營業(yè)外收入??
2023-03-11 23:31:08
李亞如:回復(fù)meizi老師 固定資產(chǎn)變賣分錄麻煩老師看一下對不對
2023-03-11 23:55:17
李亞如:回復(fù)meizi老師 這樣寫對不對
2023-03-12 00:08:26
meizi老師:回復(fù)李亞如你好? ? 你這樣寫分錄不對。 你這個(gè) 80 是 不含稅金額? ?還是含稅金額 包括了稅費(fèi)部分的?
2023-03-12 00:24:36
李亞如:回復(fù)meizi老師 85萬是含稅的價(jià)格,那應(yīng)該怎么寫?
2023-03-12 00:49:42
meizi老師:回復(fù)李亞如你好? 借固定資產(chǎn)清理? 70? 累計(jì)折舊 30 貸 固定資產(chǎn)100? ?借銀行存款 85? 貸固定資產(chǎn)清理 80? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?5? ? 結(jié)轉(zhuǎn) :借固定資產(chǎn)清理10? ? 貸資產(chǎn)處置損益 10? ?我是分別給你寫的。 你理解下??
2023-03-12 01:09:13
李亞如:回復(fù)meizi老師 我理一理思路
2023-03-12 01:29:42
meizi老師:回復(fù)李亞如嗯好的。 你先慢慢理一下?
2023-03-12 01:45:20
李亞如:回復(fù)meizi老師 同樣的數(shù)據(jù),換成無形資產(chǎn),是不是借銀行存款85(價(jià)稅合計(jì))累計(jì)折舊30貸無形資產(chǎn)100(原值)銷項(xiàng)稅5資產(chǎn)處置損益10
2023-03-12 01:55:48
李亞如:回復(fù)meizi老師 固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn),大體思路相同,只是固定資產(chǎn)需要結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目,而無形資產(chǎn)直接處置嗎
2023-03-12 02:22:37
meizi老師:回復(fù)李亞如你好? ? ? ? 是的。? 固定資產(chǎn)要走固定資產(chǎn)清理處理。 而無形資產(chǎn)處置 是直接走資產(chǎn)處置損益科目處理的??
2023-03-12 02:39:36
李亞如:回復(fù)meizi老師 好的,我理解了,謝謝老師。
2023-03-12 03:05:23
meizi老師:回復(fù)李亞如沒事的。? 希望能幫到你? 滿意請給予評價(jià)??
2023-03-12 03:26:31
沈家本老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,律師
4.99
解題: 0.6w
引用 @ 淡忘。 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)有沒有盤盈盤虧,要怎么理解。
您好,無形資產(chǎn)在理論上是也有盤盈跟盤虧的。對于無形資產(chǎn),企業(yè)盤盈盤虧的無形資產(chǎn)先計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目,待查明原因后,計(jì)入營業(yè)外支出(或營業(yè)外收入)、管理費(fèi)用等科目。 在現(xiàn)實(shí)生活當(dāng)中都有無形資產(chǎn)盤盈盤虧比較少見。
7樓
2023-03-11 22:37:54
全部回復(fù)
沈家本老師:回復(fù)淡忘。為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2023-03-11 23:04:56
maize老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄怎么寫?無形資產(chǎn)的攤銷,一直到無形資產(chǎn)用完的分錄怎么寫?
借無形資產(chǎn) 貸銀行,攤銷做借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
8樓
2023-03-11 23:34:54
全部回復(fù)
陽光:回復(fù)maize老師 那要是攤銷完了,還怎么做分錄?
2023-03-11 23:49:34
maize老師:回復(fù)陽光不做分錄,沒有處置不做
2023-03-12 00:05:55
陽光:回復(fù)maize老師 如果處置呢?怎么做分錄?
2023-03-12 00:20:14
maize老師:回復(fù)陽光借:銀行存款 累計(jì)攤銷 貸:無形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸方:營業(yè)外收入—非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 借方:營業(yè)外支出—非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失
2023-03-12 00:40:46
陽光:回復(fù)maize老師 你這個(gè)我還是不太理解,可以再詳細(xì)些介紹說明嗎?
2023-03-12 01:01:43
陽光:回復(fù)maize老師 你可以分開寫,然后詳細(xì)介紹下嗎?我理解
2023-03-12 01:18:02
maize老師:回復(fù)陽光就賣的時(shí)候就做借銀行 累計(jì)攤銷(之前做貸方全部結(jié)轉(zhuǎn)到借方) 貸無形資產(chǎn) 銷項(xiàng)稅額, 看最后這個(gè)差額, 不平用營業(yè)外支出或者是營業(yè)外收入填平
2023-03-12 01:29:23
陽光:回復(fù)maize老師 營業(yè)外支出或者營業(yè)外收入放在貸方嗎?
2023-03-12 01:54:42
陽光:回復(fù)maize老師 不好理解,伱分錄可以分開寫嗎?
2023-03-12 02:19:02
maize老師:回復(fù)陽光借銀行 累計(jì)攤銷(之前做貸方全部結(jié)轉(zhuǎn)到借方)營業(yè)外支出 貸無形資產(chǎn) 銷項(xiàng)稅額 或者是借銀行 累計(jì)攤銷(之前做貸方全部結(jié)轉(zhuǎn)到借方) 貸無形資產(chǎn) 銷項(xiàng)稅額 營業(yè)外收入
2023-03-12 02:29:58
陽光:回復(fù)maize老師 借無形資產(chǎn) 貸銀行,這個(gè)第一步應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
2023-03-12 02:45:24
maize老師:回復(fù)陽光你取得是專票才有進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-03-12 03:01:26
陽光:回復(fù)maize老師 借銀行 累計(jì)攤銷(之前做貸方全部結(jié)轉(zhuǎn)到借方)營業(yè)外支出 貸無形資產(chǎn) 銷項(xiàng)稅額 ——老師,您這個(gè)是營業(yè)外支出,為什么還有銷項(xiàng)稅額,不理解?不應(yīng)該有銷項(xiàng)稅額吧?
2023-03-12 03:27:23
maize老師:回復(fù)陽光你出售就有銷項(xiàng)稅額,和你銷售商品是一樣道理
2023-03-12 03:49:03
陽光:回復(fù)maize老師 出售借方是營業(yè)外支出啊,是虧錢呵,怎么會(huì)有銷項(xiàng)稅額?
2023-03-12 04:13:09
陽光:回復(fù)maize老師 營業(yè)外收入可以理解有銷項(xiàng)稅額,營業(yè)外支出怎么會(huì)有銷項(xiàng)稅額?
2023-03-12 04:36:42
maize老師:回復(fù)陽光和你固定資產(chǎn)銷售是一樣的啊,你銷售出去開發(fā)票,不管現(xiàn)在是賣100還是1萬都有銷項(xiàng)稅額啊,
2023-03-12 05:04:21
陽光:回復(fù)maize老師 但是是虧錢???
2023-03-12 05:23:30
陽光:回復(fù)maize老師 虧錢不交稅吧?
2023-03-12 05:45:58
maize老師:回復(fù)陽光需要交,增值稅不看虧損
2023-03-12 06:06:08
陽光:回復(fù)maize老師 好的,只有企業(yè)所得稅虧了就不交是嗎?
2023-03-12 06:19:45
maize老師:回復(fù)陽光是的,你這個(gè)營業(yè)外支出可以稅前扣除
2023-03-12 06:37:36
李老師
職稱:注冊稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 0.73w
引用 @ Deb 發(fā)表的提問:
處置無形資產(chǎn)凈收益和盤盈的固定資產(chǎn)分屬什么科目
1 營業(yè)外收入 2以前年度損益調(diào)整
9樓
2023-03-12 00:54:57
全部回復(fù)
小林老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 無翼D飛翔 發(fā)表的提問:
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,固定資產(chǎn)盤盈會(huì)計(jì)分錄
您好,固定資產(chǎn)盤盈,借固定資產(chǎn),貸利潤分配~未分配利潤。
10樓
2023-03-12 02:15:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ fuuwhb 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)差錯(cuò)盤盈的會(huì)計(jì)分錄?
你好,借;固定資產(chǎn) 貸;以前年度損益調(diào)整
11樓
2023-03-12 03:43:21
全部回復(fù)
克江老師
職稱:,中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
4.96
解題: 0.33w
引用 @ 景琛 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)盤虧怎么做會(huì)計(jì)分錄,及固定資產(chǎn)盤盈怎么做分錄
盤虧固定資產(chǎn)時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) (2)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)銷時(shí): 借:營業(yè)外支出——固定資產(chǎn)盤虧 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理固定資產(chǎn)損溢 盤盈時(shí):1)借:固定資產(chǎn)            貸:以前年度損益調(diào)整     . (2)調(diào)整所得稅      借:以前年度損益調(diào)整          貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅      ?。?)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整      借:以前年度損益調(diào)整           貸:利潤分配——未分配利潤  
12樓
2023-03-12 04:36:07
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @  Nov. 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)增加會(huì)計(jì)分錄
借無形資產(chǎn) 貸其他應(yīng)付款
13樓
2023-03-12 06:02:57
全部回復(fù)
 Nov.:回復(fù)maize老師 為什么掛在其他應(yīng)付款里面呢,這不是一筆資產(chǎn)嗎?
2023-03-12 06:28:10
maize老師:回復(fù) Nov.這個(gè)要是沒有付款就做其他應(yīng)付款,不是主營所以做應(yīng)付賬款 ,要是主營需要做應(yīng)付賬款,你要是付款可以直接做貸銀行
2023-03-12 06:50:11
 Nov.:回復(fù)maize老師 老師,要是我這個(gè)其他應(yīng)付款不用付了,應(yīng)該調(diào)到啥子科目
2023-03-12 07:19:27
maize老師:回復(fù) Nov.做營業(yè)外收入這個(gè)需要
2023-03-12 07:29:37
 Nov.:回復(fù)maize老師 老師,你幫我看一下,我們5萬塊錢買了這家公司溢價(jià)沒有
2023-03-12 07:55:46
maize老師:回復(fù) Nov.我沒處理過這樣業(yè)務(wù),你在會(huì)計(jì)問問下處理過老師們哈,謝謝合作
2023-03-12 08:12:46
吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ Jane kong 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)分錄
借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷
14樓
2023-03-12 07:07:45
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ 勤勞的苗條 發(fā)表的提問:
無形資產(chǎn)攤銷會(huì)計(jì)分錄?
你好!借管理費(fèi)用 貸累計(jì)攤銷
15樓
2023-03-12 08:15:46
全部回復(fù)

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