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購入時(shí)總價(jià)法會計(jì)分錄
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小云老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 比爾 發(fā)表的提問:
折價(jià)購入債券的會計(jì)分錄
借:債權(quán)投資-面值 貸:銀行存款 債權(quán)投資-利息調(diào)整
16樓
2023-03-12 08:01:46
全部回復(fù)
雷蕾老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 0.22w
引用 @ 八月 發(fā)表的提問:
最后(1)和(2)小題,收款企業(yè)在總價(jià)法和凈價(jià)法下如何做會計(jì)賬戶處理,兩種方法的會計(jì)分錄怎么寫
(1)總價(jià)法下:如果享受了折扣 那么: 借:主營業(yè)務(wù)收入 折扣金額 貸:應(yīng)收賬款 折扣金額 (2)凈價(jià)法下,如果沒享受到折扣,或者享受的折扣比較少(凈價(jià)法本來按照2%折扣計(jì)算,如果是只享受了1%,那么差額調(diào)整主營業(yè)務(wù)收入) 那么: 借:應(yīng)收賬款 折扣差額 貸:主營業(yè)務(wù)收入 折扣差額 你理解一下哈,不能理解可再追問。
17樓
2023-03-12 09:15:06
全部回復(fù)
八月:回復(fù)雷蕾老師 凈價(jià)法下面都折扣差額怎么算的
2023-03-12 10:02:39
八月:回復(fù)雷蕾老師 是用原價(jià)減去原價(jià)乘1%嗎
2023-03-12 10:17:02
八月:回復(fù)雷蕾老師 這兩種方法的會計(jì)分錄是不是都要分沒折扣,有折扣來寫
2023-03-12 10:47:00
雷蕾老師:回復(fù)八月是的,要區(qū)分,凈價(jià)法是把所有的折扣都扣除了。所以一開始確認(rèn)應(yīng)收賬款金額的時(shí)候,就把2%扣除了,假如客戶也是按照2%享受折扣的,那么一切就剛剛好,直接收款就行了。 如果客戶只享受了1%,那這個(gè)時(shí)候差額就要拿來調(diào)整增加收入了。差額就是按照原價(jià)*2%-原價(jià)*1%。
2023-03-12 11:00:43
八月:回復(fù)雷蕾老師 總價(jià)法下沒有享受折扣分錄是不是也要做,就是總價(jià)法和凈價(jià)法都要分為原價(jià)、折扣1%、折扣2%做這3種分錄,總共合起來6個(gè)分錄
2023-03-12 11:20:17
雷蕾老師:回復(fù)八月總價(jià)法下沒有享受折扣,就是剛剛好啊,把錢收回來的時(shí)候,直接應(yīng)收賬款全額沖了。沒有調(diào)整的分錄。
2023-03-12 11:48:19
八月:回復(fù)雷蕾老師 好的,謝謝老師了
2023-03-12 12:12:26
八月:回復(fù)雷蕾老師 老師我這一題有沒有錯(cuò),為什么我預(yù)付賬款期末的金額不為零,我是不是后面的金額有錯(cuò)
2023-03-12 12:28:04
雷蕾老師:回復(fù)八月第一步,實(shí)際付款金額小于預(yù)付賬款金額,那多付的部分就收回來,或者抵下次貨款,如果收回來,那就是借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 差額
2023-03-12 12:46:32
雷蕾老師:回復(fù)八月第二種情形,要這樣做: 借:原材料 60000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 7800 貸:預(yù)付賬款 67800 借:預(yù)付賬款 9800 貸:銀行存款 9800 這樣就平了。 第三和第一類似,就是老師跟你說的收回貨款的差額。
2023-03-12 13:00:56
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.61w
引用 @ Journey 發(fā)表的提問:
小規(guī)模企業(yè)8月份購入打印機(jī)一臺增值稅普票價(jià)稅合計(jì)4799元,稅率16%,會計(jì)分錄的時(shí)候價(jià)稅要分開錄 ,求會計(jì)分錄,謝謝
您好!小規(guī)模不能抵扣不用分開錄啊
18樓
2023-03-12 10:26:23
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 有些幸福不是我的 發(fā)表的提問:
請問老總內(nèi)購按成本價(jià)記賬,怎么做會計(jì)分錄
你好 正常的做賬 做銷售和結(jié)轉(zhuǎn)成本處理即可
19樓
2023-03-12 11:40:56
全部回復(fù)
有些幸福不是我的:回復(fù)meizi老師 老總沒有給錢,欠的成本價(jià),記其它應(yīng)收賬款了里嗎
2023-03-12 12:00:28
meizi老師:回復(fù)有些幸福不是我的嗯是的 掛其他應(yīng)收款做收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023-03-12 12:25:30
bamboo老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 曉傅 發(fā)表的提問:
法人墊資采購設(shè)備,怎么做會計(jì)分錄
您好 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)付款-法人
20樓
2023-03-12 12:59:39
全部回復(fù)
曉傅:回復(fù)bamboo老師 貨到票到怎么做呢
2023-03-12 13:26:26
bamboo老師:回復(fù)曉傅貨到票到就上面那樣寫分錄啊
2023-03-12 13:55:23
曉傅:回復(fù)bamboo老師 不是應(yīng)該是應(yīng)付賬款和其他應(yīng)收款沖銷?
2023-03-12 14:14:20
bamboo老師:回復(fù)曉傅您法人轉(zhuǎn)賬的時(shí)候把回單給您入賬了?
2023-03-12 14:25:46
曉傅:回復(fù)bamboo老師 給了
2023-03-12 14:53:25
bamboo老師:回復(fù)曉傅是法人先墊支付款 還是先收到設(shè)備 發(fā)票法人后付款
2023-03-12 15:07:09
曉傅:回復(fù)bamboo老師 先收到設(shè)備發(fā)票法人后付款
2023-03-12 15:20:25
bamboo老師:回復(fù)曉傅借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-法人
2023-03-12 15:40:00
曉傅:回復(fù)bamboo老師 如果是法人先墊資的呢
2023-03-12 16:08:42
bamboo老師:回復(fù)曉傅如果法人把付款憑證給了單位 借:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款) 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:固定資產(chǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款(預(yù)付賬款)
2023-03-12 16:32:04

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