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行政單位存貨會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
政府與非營利組織會計行政單位購進(jìn)存貨的分錄
借;存貨 貸;銀行存款等科目
1樓
2023-03-11 15:12:00
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 水龍頭 發(fā)表的提問:
行政單位會計 單位人員借款,從預(yù)算內(nèi)資金借給他1000,過后他拿回原始單據(jù)沖銷800,交回現(xiàn)金200。求完整財務(wù)和預(yù)算會計分錄。
從預(yù)算內(nèi)資金借給他1000,借 其他應(yīng)收款 1000貸 銀行存款1000 拿回原始單據(jù)沖銷800,交回現(xiàn)金200 借 事業(yè)支出 800 庫存現(xiàn)金200 貸 其他應(yīng)收款1000
2樓
2023-03-11 16:29:36
全部回復(fù)
水龍頭:回復(fù)紫藤老師 老師,預(yù)算會計分錄怎么做?
2023-03-11 17:16:26
紫藤老師:回復(fù)水龍頭你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預(yù)算會計
2023-03-11 17:29:27
水龍頭:回復(fù)紫藤老師 錢都出去了,不是支出嗎?
2023-03-11 17:41:12
紫藤老師:回復(fù)水龍頭借 其他應(yīng)收款 1000貸 銀行存款1000 借 事業(yè)支出 800 庫存現(xiàn)金200 貸 其他應(yīng)收款1000
2023-03-11 18:08:38
水龍頭:回復(fù)紫藤老師 借 其他應(yīng)收款 1000貸 銀行存款1000 借 事業(yè)支出 800 庫存現(xiàn)金200 貸 其他應(yīng)收款1000 老師,你發(fā)過來這個是財務(wù)會計分錄。這筆業(yè)務(wù)從借錢到?jīng)_銷都沒有預(yù)算會計分錄的嗎?
2023-03-11 18:35:50
紫藤老師:回復(fù)水龍頭這筆業(yè)務(wù)從借錢到?jīng)_銷都沒有預(yù)算會計分錄
2023-03-11 18:47:26
水龍頭:回復(fù)紫藤老師 為什么?即使借的時候不算支出,他拿800的材料來報銷應(yīng)該也算支出了吧?要不錢哪去了?
2023-03-11 19:07:06
紫藤老師:回復(fù)水龍頭借 事業(yè)支出 800 貸 其他應(yīng)收款800
2023-03-11 19:24:47
紫藤老師:回復(fù)水龍頭其他應(yīng)收款的預(yù)算會計沒有對應(yīng)的科目
2023-03-11 19:43:14
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 冉春艷 發(fā)表的提問:
老師,您好!我是行政單位會計,單位收到銀行因賬號錯誤退回零余額賬戶付出的款項,會計分錄要怎么做,退回的款項下月還要匯出。
借,零余額賬戶用款額度 貸,其他應(yīng)付款 支付時相反分錄
3樓
2023-03-11 17:35:29
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 積極的可樂 發(fā)表的提問:
新的行政單位會計制度下,年初收到一筆財政應(yīng)返還額度到零余額賬戶,要做一筆相應(yīng)的預(yù)算會計分錄,怎么做?
借:資金結(jié)存~財政應(yīng)返還額度 貸:財政撥款預(yù)算收入
4樓
2023-03-11 18:30:13
全部回復(fù)
易 老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ 學(xué)堂用戶btk98u 發(fā)表的提問:
你好老師,行政單位公車報廢怎么出會計分錄
你好,借 業(yè)務(wù)活動費(fèi) 累計折舊 貸 固定資產(chǎn)
5樓
2023-03-11 19:35:57
全部回復(fù)
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 害怕的發(fā)夾 發(fā)表的提問:
行政單位發(fā)的公務(wù)員個人考核優(yōu)秀獎的會計分錄
你好,和發(fā)工資一樣的分錄就可以了。
6樓
2023-03-11 20:33:34
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 霸氣的世界 發(fā)表的提問:
行政單位上繳存量資金 會計分錄是?
財務(wù)會計: 借:累計盈余—累計盈余 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—?dú)w集上繳—基本支出—日常公用經(jīng)費(fèi) 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—?dú)w集上繳—項目支出—A項目 貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 年末轉(zhuǎn)賬: 預(yù)算會計: 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn)—基本支出—日常公用經(jīng)費(fèi) 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—累計結(jié)轉(zhuǎn)—項目支出—項目A 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—?dú)w集上繳—基本支出—日常公用經(jīng)費(fèi) 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—?dú)w集上繳—項目支出—A項目
7樓
2023-03-11 21:24:02
全部回復(fù)
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.11w
引用 @ 學(xué)堂用戶bx8xv8 發(fā)表的提問:
我想請教一下,行政單位會計賬年末結(jié)賬分錄怎么做
這個財務(wù)會計這邊將相關(guān)的收入類費(fèi)用類轉(zhuǎn)到這個累計盈余,預(yù)算會計這一邊將相關(guān)的收入類支出類轉(zhuǎn)到這個財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。
8樓
2023-03-11 22:36:36
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 虛擬的灰狼 發(fā)表的提問:
跨年度行政單位會計科目記錯,現(xiàn)在要調(diào)賬,應(yīng)該怎么做分錄?
若不涉及損益表項目,直接調(diào)整在本期即可,報表列示時同時調(diào)整上年同期報表數(shù)據(jù);若涉及損益表項目,通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整
9樓
2023-03-11 23:37:23
全部回復(fù)
陳詩晗老師:回復(fù)虛擬的灰狼你是什么科目需要調(diào)整?
2023-03-12 00:35:50
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 伶俐的信封 發(fā)表的提問:
行政單位會計個稅滯納金如何做分錄?
你好! 借其他費(fèi)用 貸銀行存款 預(yù)算會計做分錄: 借其他支出 貸資金結(jié)存…貨幣資金
10樓
2023-03-12 01:03:09
全部回復(fù)
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 薄薄 發(fā)表的提問:
31. 屬于行政單位存貨核算范圍的物資有( )。 A. 材料 B. 燃料 C. 包裝物 D. 未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具
你好!答案是A B C D 本科目核算行政單位在開展業(yè)務(wù)活動及其他活動中為耗用而儲存的各種物資,包括材料、燃料、包裝物和低值易耗品及未達(dá)到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、用具、裝具等的實(shí)際成本。
11樓
2023-03-12 02:23:14
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 怕孤獨(dú)的大碗 發(fā)表的提問:
老師,您好,想問一下,行政單位會計,去年補(bǔ)提的2018年12月之前的累計折舊金額錯誤,今年再進(jìn)行補(bǔ)提,是直接把差額補(bǔ)提還是?那該怎么做分錄呢?科目又該怎么選呢?
你這個之前如果說錯誤的話,如果說這個錯誤是由于少具體導(dǎo)致的,那么你現(xiàn)在直接差額補(bǔ)計提就可以了。 借,以前年度盈余調(diào)整 貸,累計折舊
12樓
2023-03-12 03:14:36
全部回復(fù)
怕孤獨(dú)的大碗:回復(fù)陳詩晗老師 謝謝老師,那可以借記累計盈余嗎?因?yàn)槿ツ暄a(bǔ)提的時候用的就是累計盈余,還是說像這種情況必須借記以前年度盈余調(diào)整啊呢?請老師指教。
2023-03-12 03:48:29
陳詩晗老師:回復(fù)怕孤獨(dú)的大碗這個以前年度盈余調(diào)整,它是一個過渡性的科目,最后要將這個科目轉(zhuǎn)到累計盈余。
2023-03-12 04:05:51
怕孤獨(dú)的大碗:回復(fù)陳詩晗老師 好的好的,非常感謝老師。
2023-03-12 04:28:46
陳詩晗老師:回復(fù)怕孤獨(dú)的大碗不客氣,祝你工作愉快
2023-03-12 04:46:01
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 怕孤獨(dú)的大碗 發(fā)表的提問:
老師下午好好,行政單位會計,去年因會計分錄選錯科目造成賬目有錯誤,現(xiàn)在只能通過今年“以前年度盈余調(diào)整”來更正,我們下個月要審計去年的賬目,這種情況需要跟審計提前說明嗎?今年這項差錯已經(jīng)更正的話,審計還會將此項錯誤寫進(jìn)審計報告嗎?
你好,同學(xué)。在報表附注里說明就可以了的。 不會的。 你調(diào)整之后不會的。
13樓
2023-03-12 04:08:07
全部回復(fù)
怕孤獨(dú)的大碗:回復(fù)陳詩晗老師 好的老師,那是不是要將今年的調(diào)整過的憑證報表給審計人員呢?
2023-03-12 04:49:18
陳詩晗老師:回復(fù)怕孤獨(dú)的大碗是的,要的哈,你這是要交審計的
2023-03-12 05:03:42
怕孤獨(dú)的大碗:回復(fù)陳詩晗老師 好的,謝謝老師!
2023-03-12 05:27:53
陳詩晗老師:回復(fù)怕孤獨(dú)的大碗不客氣,祝你工作愉快。
2023-03-12 05:54:10
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ zhou1987 發(fā)表的提問:
行政單位 關(guān)于上繳往年財政結(jié)余的會計分錄怎么做呢?
上繳納后還會返給你嗎?
14樓
2023-03-12 05:16:46
全部回復(fù)
zhou1987:回復(fù)陳詩晗老師 不會的
2023-03-12 05:58:38
陳詩晗老師:回復(fù)zhou1987借,財政撥款結(jié)余 貸,應(yīng)交財政款 借,應(yīng)交財政款 貸,銀行存款
2023-03-12 06:11:49
zhou1987:回復(fù)陳詩晗老師 老師 這要是2016年的單據(jù)。 我現(xiàn)在做的是2019年的賬的話還需要錄入到今年的賬里面嗎? 比較糾結(jié)的是他這單位之前沒有做電子賬。有需要錄入嗎?
2023-03-12 06:24:08
陳詩晗老師:回復(fù)zhou1987需要,不管什么帳,你賬務(wù)處理是需要延續(xù)處理的
2023-03-12 06:34:42
張偉老師
職稱:會計師
4.91
解題: 0.74w
引用 @ Z&Z 發(fā)表的提問:
尋找行政單位會計群
你好,目前沒有這個群哦
15樓
2023-03-12 06:24:01
全部回復(fù)

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