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收到應(yīng)付賬款會(huì)計(jì)分錄
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徐阿富老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 圓圓 發(fā)表的提問(wèn):
請(qǐng)問(wèn)我先付款后,大概3-4天收到貨,然后月底開(kāi)票。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)?
你好,可以合并一起做賬,也可以分開(kāi)做賬。1,合并借庫(kù)存商品或原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
16樓
2023-03-12 04:41:31
全部回復(fù)
徐阿富老師:回復(fù)圓圓2,分開(kāi) 付款時(shí)借預(yù)付賬款或銀行付賬款 貸銀行存款 收到貨,借庫(kù)存商品或原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 發(fā)票到先沖紅暫估,借庫(kù)存商品或原材料負(fù)數(shù)金額 貸應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù)金額 然后按照發(fā)票 借 借庫(kù)存商品或原材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
2023-03-12 05:06:05
圓圓:回復(fù)徐阿富老師 實(shí)際操作中一般是分開(kāi)還是合并呢?
2023-03-12 05:20:04
徐阿富老師:回復(fù)圓圓你好,根據(jù)習(xí)慣,像這個(gè)一般可以合并做賬的,我是為了詳細(xì)給你答案才全部列出來(lái)的
2023-03-12 05:31:49
圓圓:回復(fù)徐阿富老師 是在打款的時(shí)候把記賬憑證做好,后面發(fā)票到了再補(bǔ)貼上去,還是等發(fā)票到了再一起做記賬憑證呢?
2023-03-12 06:00:59
徐阿富老師:回復(fù)圓圓你好,如果是電腦做賬,發(fā)票到可以修改的,如果是手工做賬,發(fā)票到再做賬
2023-03-12 06:19:35
郭老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 開(kāi)放的眼睛 發(fā)表的提問(wèn):
公司是付款方,收到中國(guó)建設(shè)銀行客戶專用回單,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
你好 支付的什么業(yè)務(wù)的
17樓
2023-03-12 05:35:38
全部回復(fù)
星河老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 整齊的老鼠 發(fā)表的提問(wèn):
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,應(yīng)收賬款期初掛上3000元,現(xiàn)在客戶退貨3500元,公司應(yīng)付賬款就是500元,這樣的話如何做會(huì)計(jì)分錄
同學(xué), 你好 借 庫(kù)存商品 3500 貸 應(yīng)收賬款 3000 應(yīng)付賬款 500
18樓
2023-03-12 07:03:52
全部回復(fù)
整齊的老鼠:回復(fù)星河老師 不用紅字沖銷嗎?
2023-03-12 07:21:42
整齊的老鼠:回復(fù)星河老師 我是借應(yīng)收賬款3000、貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3000、貸庫(kù)存商品3000、借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000都是紅字,然后借庫(kù)存商品500、應(yīng)付賬款500
2023-03-12 07:50:13
星河老師:回復(fù)整齊的老鼠同學(xué), 你好, 你的分錄正確,要紅字沖減已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本。
2023-03-12 08:08:24
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 桀驁不馴 發(fā)表的提問(wèn):
老師,我接賬的時(shí)候,看到賬面上有A公司,他在應(yīng)收賬款貸方余額60000,應(yīng)付賬款借方余額4200,我怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄把這筆賬都調(diào)到應(yīng)付賬款里
借;應(yīng)收賬款6000 貸;應(yīng)付賬款6000
19樓
2023-03-12 08:00:40
全部回復(fù)
武老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師
4.93
解題: 0.73w
引用 @ Justin 發(fā)表的提問(wèn):
醫(yī)院代收的應(yīng)付賬款和墊付的應(yīng)收賬款在收支時(shí)做不做平行記賬去年培訓(xùn)時(shí)老師好像說(shuō)應(yīng)付賬款收到不做,支出時(shí)要做 應(yīng)收賬款收到時(shí)要做,墊付時(shí)不做(預(yù)算會(huì)計(jì)分錄),是這樣嗎
是的,同學(xué),沒(méi)有什么問(wèn)題的
20樓
2023-03-12 08:55:00
全部回復(fù)
Justin:回復(fù)武老師 不管是不是往來(lái)賬都需要做嗎
2023-03-12 09:28:57
Justin:回復(fù)武老師 老師我說(shuō)的是做預(yù)算分錄同時(shí)也要做,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄肯定是要做的
2023-03-12 09:53:15
武老師:回復(fù)Justin是的,你有資金肯定需要
2023-03-12 10:12:54
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