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會計賬簿結賬方法圖示
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閻老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ sasa 發(fā)表的提問:
會計賬簿差錯更正方法
1、劃線更正法 在結賬前發(fā)現(xiàn)賬簿記錄有文字或數(shù)字錯誤,而記賬憑證沒有錯誤,采用劃線更正法。更正時,可在錯誤的文字或數(shù)字上劃一條紅線,在紅線的上方填寫正確的文字或數(shù)字,并由記賬及相關人員在更正處蓋章。對于錯誤的數(shù)字,應全部劃紅線更正,不得只更正其中的錯誤數(shù)字。 2、紅字更正法 記賬后在當年內(nèi)發(fā)現(xiàn)記賬憑證所記的會計科目錯誤,或者會計科目無誤而所記金額大于應記金額,從而引起記賬錯誤,采用紅字更正法。 記賬憑證會計科目錯誤時,用紅字填寫一張與原始憑證完全相同的記賬憑證,以示注銷原記賬憑證,然后用藍字填寫一張正確的記賬憑證,并據(jù)以記賬;記賬憑證會計科目無誤而所記金額大于應記金額時,按多記的金額用紅字編制一張與原記賬憑證應借、應貸科目完全相同的記賬憑證,以沖銷多記的金額,并據(jù)以記賬。 3、補充登記法 記賬后發(fā)現(xiàn)記賬憑證填寫的會計科目無誤,只是所記金額小于應記金額時,采用補充登記法。按少記的金額用藍字編制一張與原記賬憑證應借、應貸科目完全相同的記賬憑證,以補充少記的金額,并據(jù)以記賬。
1樓
2023-03-11 10:56:52
全部回復
劉永康
職稱:中級會計師,稅務師
4.94
解題: 0.02w
引用 @ GFF 發(fā)表的提問:
請教老師??!會計賬簿中的賬戶與賬戶之間是對應的關系嗎?如果是對應關系,那既有應借、應貸方向,還有金額,這就構成了分錄,是否可以說:會計賬簿中一定有會計分錄呢? 如果是對應賬戶,請問上述的各種會計賬簿中為何又只有貸方金額沒有貸方科目呢?(如圖,我問了一位老師后看了很久,結果自動結束了,圖片中還有那位老師的回復?。?/div>
借貸對應在各個科目,形成各自的明細賬,簡單的來說,財務報表的基礎是賬,賬的基礎是會計分錄,不知道你能不能理解
2樓
2023-03-11 11:53:57
全部回復
GFF:回復劉永康 那,請問老師是否可以這樣理解呢?剛入門學會計的如果要求規(guī)范些,就應該認定會計賬簿上面是沒有會計分錄的,只是根據(jù)記賬憑證上的分錄等數(shù)據(jù)而填制成的會計賬簿呢!
2023-03-11 12:18:19
劉永康:回復GFF憑證→賬→報表這樣的過程,所有的數(shù)據(jù)基礎就是會計分錄,會計分錄匯總成賬簿,進而形成財務報表
2023-03-11 12:29:36
GFF:回復劉永康 感謝老師的回答!
2023-03-11 12:40:37
GFF:回復劉永康 老師,我還能向你請教一個問題嗎?原始憑證是否可以代表一項經(jīng)濟業(yè)務已付款完成,或者是已收到款項了呢!
2023-03-11 12:54:05
劉永康:回復GFF憑證的基礎,就是憑證后面附的資料和單據(jù)了
2023-03-11 13:07:07
GFF:回復劉永康 請問您說的是記賬憑證的基礎嗎?,然后其所附的是原始憑證,對嗎?我在平時看到的原始憑證比較少,一般從銀行取款收到的回單,我認為那是原始憑證,證明我已收到款,但是不知道能不能認為所有的原始憑證都代表經(jīng)濟業(yè)務已經(jīng)完成了,在其定義中還說了,原始憑證是在經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生或者完成取得或填制的,用以記錄或證明經(jīng)濟業(yè)務的發(fā)生或完成情況的原始憑據(jù)。這個發(fā)生不太明白究竟是什么意思!能舉一個例子嗎!
2023-03-11 13:23:44
劉永康:回復GFF回單也是原始憑證的一種
2023-03-11 13:45:48
GFF:回復劉永康 謝謝老師!
2023-03-11 13:57:35
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 六色魯比克 發(fā)表的提問:
會計憑證與賬簿的更正方法有哪些?謝謝
更正的方法,如果說是張博的話,是用劃線更正華。還有就是紅字更正法,補充登記法。
3樓
2023-03-11 12:51:22
全部回復
六色魯比克:回復陳詩晗老師 三種方法具體介紹一下.適用的情形
2023-03-11 13:19:08
陳詩晗老師:回復六色魯比克劃線更正法,就是說在賬薄里面用紅色的筆,把這個錯誤的給他換掉,再用藍色的筆寫上正確的就可以。紅字更正法就是指憑證做錯里用紅色的筆,也就是做一筆負數(shù)的分錄。補充登記法,就是你之前的金額做少了,再做一筆分錄,把差額給他補上去。
2023-03-11 13:47:07
文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 財管必過 發(fā)表的提問:
老師你好,用軟件做賬的小公司,現(xiàn)在有會計事務所來檢查,會計賬簿,這個會計賬簿是否包含憑證? 如圖第二點
會計賬簿不包含會計憑證
4樓
2023-03-11 14:16:47
全部回復
財管必過:回復文文老師 那老師,我就沒必要把憑證也交出去了吧?
2023-03-11 14:34:04
文文老師:回復財管必過是的。沒必要把憑證也交出去了
2023-03-11 14:57:17
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
會計賬簿放家違法嗎?
會計賬簿放家違法嗎?
5樓
2023-03-11 15:23:29
全部回復
李老師:回復愛笑的流沙不算哦
2023-03-11 15:44:45
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ Keulraesik 發(fā)表的提問:
您好,老師,如圖 計錯賬簿了,把借方的開發(fā)成本—電費計到了開發(fā)支出——間接費用(行政管理)沖紅怎么填寫會計憑證(貸方還沒登記賬簿)???
你好 沒結賬的話 這個可以直接劃掉
6樓
2023-03-11 16:16:40
全部回復
Keulraesik:回復答疑蘇老師 關鍵是這是倒數(shù)第二筆記錯賬了,請問怎么處理?
2023-03-11 16:35:48
答疑蘇老師:回復Keulraesik你好 沒月結的話 可以劃掉的
2023-03-11 17:00:17
Keulraesik:回復答疑蘇老師 您是說把記錯的這比跟下面正確的都劃掉??
2023-03-11 17:16:52
答疑蘇老師:回復Keulraesik你好 不是的 就把記錯的這筆劃掉就可以了
2023-03-11 17:31:07
Keulraesik:回復答疑蘇老師 是不是得照著借方寫——借:開發(fā)支出500 貸:開發(fā)支出(500紅字)這么處理????摘要欄:記賬錯誤沖紅
2023-03-11 17:44:34
答疑蘇老師:回復Keulraesik你好 你記賬憑證也寫錯了嗎?
2023-03-11 17:56:24
Keulraesik:回復答疑蘇老師 記賬憑證沒錯,賬簿登記錯了 您看圖片,錯誤的這筆以后登記的都正確 后來才發(fā)現(xiàn)登記錯了 怎么處理?
2023-03-11 18:20:24
Keulraesik:回復答疑蘇老師 都是開發(fā)支出 想把電費單獨列出來,錯誤登記在了開發(fā)支出——間接費用(行政管理)
2023-03-11 18:50:01
答疑蘇老師:回復Keulraesik你好 就是把錯誤的這個劃掉就可以了
2023-03-11 19:16:48
陳老師Fairy
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,CMA
4.99
解題: 0.08w
引用 @ 海的聲音魚 發(fā)表的提問:
"任何單位都不得在法定會計賬簿之外私設會計賬簿"這個是什么意思
就是說公司不能有兩套賬,一套為了交稅用等對外提供的賬套,一套是公司實際的真是業(yè)務數(shù)據(jù)的賬套,以免有些公司對外用造假的財務數(shù)據(jù)
7樓
2023-03-11 17:25:02
全部回復
海的聲音魚:回復陳老師Fairy 不是很多公司都用內(nèi)外兩套賬嗎???
2023-03-11 17:43:06
陳老師Fairy:回復海的聲音魚內(nèi)賬是違法的,肯定是要隱蔽來做而不是明面上說出來哈
2023-03-11 17:58:31
潘潘老師
職稱:管理會計師 財稅師
4.96
解題: 0.39w
引用 @ vivian 發(fā)表的提問:
請問老師,之前會計16.17.18年都有兩三個年結賬簿,看余額表,每個都不 一樣,通過19.20.21的賬簿怎么判斷之前哪個年結賬簿是正確的,名字也都不大一樣,所以沒法用名字判斷,之前的年結賬簿的余額表和后一年的賬簿有什么關聯(lián)嗎
你好,你的唯一方法!用19年年初數(shù)對18年期末!以此類推!20年推19年這樣推!
8樓
2023-03-11 18:32:56
全部回復
潘潘老師:回復vivian每年的起初和上年期末數(shù)據(jù)有關聯(lián)要一直!下年要接上面數(shù)據(jù)!
2023-03-11 19:04:19
vivian:回復潘潘老師 那就用余額表做比較就可以是吧
2023-03-11 19:28:11
潘潘老師:回復vivian是的同學!你只有一個一個去對比!
2023-03-11 19:44:53
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 時間煮雨 發(fā)表的提問:
會計方法是會計的基本方法,包括設置賬戶、復式記賬、填制和審核會計憑證、登記賬簿、成本計算、財產(chǎn)清查和編制會計報表。 這道題錯在哪?
會計核算是指以統(tǒng)一的貨幣單位為量度標準。連續(xù)、系統(tǒng)、完整地對會計對象進行計量、記錄、計算和核算的方法。它是會計方法中最基本、最主要的方法。是其他各種方法的基礎。在社會再生產(chǎn)過程中,將會產(chǎn)生大量的經(jīng)濟信息,將經(jīng)濟信息依照會計準則等規(guī)定進行確認、計量、記錄、計算、分析、匯總、加工處理,就會成為會計信息。這個信息轉換的過程就是會計核算,它又包括了一系列具體的方法,如:設置賬戶、復式記賬、填制和審核憑證、登記賬簿、成本計算、財產(chǎn)清查和編制財務報告等。 你所說的是會計核算,而不是方法
9樓
2023-03-11 19:35:04
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 敖鄒萍 發(fā)表的提問:
通用工會會計軟件年末結賬出現(xiàn)圖片上的提示請問要怎么處理?
同學你好 換個文件名
10樓
2023-03-11 20:46:04
全部回復
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
手工賬簿登記方法?
如何登記會計賬簿 一、明細帳 1、明細帳一般采用“活頁式”帳頁。主要有:三欄式、數(shù)量金額式和多欄式。 2、明細帳記帳依據(jù):按每月發(fā)生的業(yè)務,先后順序編制記帳憑證,根據(jù)“記帳憑證”登記明細帳。 3、明細帳使用的格式: (1)通常管理費用、營業(yè)費用等采用“多欄式”帳頁記帳;(2)固定資產(chǎn)明細帳、庫存商品明細帳等采用“數(shù)量金額式”帳頁記帳。 (3)應交稅金、其他應交款、其他應收款、營業(yè)收入、營業(yè)成本、經(jīng)營稅金及附加等采用“三欄式”帳頁記帳。 二、總帳 1、總帳一般采用“訂本式帳簿”。 2、總帳開設:是根據(jù)“一級會計科目”開設的。 3、總帳登記依據(jù):是根據(jù)每月“記帳憑證匯總表”登記的。 三、日記帳:現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳。 1、現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,使用“訂本式帳簿”,格式一般采用三欄式。 2、現(xiàn)金日記帳:是用來登記庫存現(xiàn)金每日的收入、支出和結存情況的帳簿。 3、銀行存款日記帳:是用來反映銀行存款增加、減少和結存情況的帳簿。 4、現(xiàn)金和銀行存款日記帳,都是根據(jù)每月的記帳憑證登記的。 本月合計畫單紅線,本年合計畫雙紅線,現(xiàn)金和銀行存款日記賬要日清月結,別的都是按月結。
11樓
2023-03-11 22:05:34
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
賬務處理程序是指賬簿組織,記賬程序和記賬方法有機結合的形式和步驟
請問你想問的問題具體是?
12樓
2023-03-11 23:26:40
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 陪你考證的初級班主任 發(fā)表的提問:
老師 多欄式會計賬簿 是先合計在結轉嗎
你好; 你們主要是什么 科目的 多欄式;這樣好判斷
13樓
2023-03-12 00:26:19
全部回復
陪你考證的初級班主任:回復meizi老師 管理費用 制造費用 生產(chǎn)成本差不多這些
2023-03-12 01:11:28
meizi老師:回復陪你考證的初級班主任?你好;??一般多檔式賬的每個月都月登記本月合計,本月合計下加一欄本年累計。登記完最后一筆業(yè)務后是先寫本月合計和本年累計,如果有必要進行結轉再再進行結轉。
2023-03-12 01:37:59
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問:
月末賬簿結賬的時候,哪些需要月結 哪些需要結出月計,哪些需要結出累計
你好,所有科目都是需要做本月合計,本年累計統(tǒng)計,然后把余額結轉到次月的
14樓
2023-03-12 01:27:32
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 溫婉的八寶粥 發(fā)表的提問:
沒有老會計帶,是不是看記賬憑證和賬簿,然后網(wǎng)上問不會的,就可以勝任會計?這種方法可行嗎?
您好!差不多可以了,但是確實是要多問。
15樓
2023-03-12 02:21:44
全部回復

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