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管理會計師的職業(yè)原則
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袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 發(fā)表的提問:
印花稅在企業(yè)會計準則下面是不是還是記在管理費用里面
計入稅金及附加
16樓
2023-03-12 02:15:38
全部回復
李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
在我國財務管理人員在職業(yè)道德上應遵循哪些基本原則
1.愛崗敬業(yè)。即會計人員應當熱愛本職工作,努力鉆研業(yè)務,使自己的知識和技能適應所從事工作的要求。愛崗敬業(yè)是做好一切工作的出發(fā)點。 2.熟悉法規(guī)。會計工作不只是單純的記帳、算帳、報帳工作,會計工作時時、事事、處處涉及到執(zhí)法守規(guī)方面的問題。會計人員應當熟悉財經(jīng)法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度,做到自己在處理各項經(jīng)濟業(yè)務時知法依法、知章循章,依法把關守口,同時還要進行法規(guī)的宣傳,提高法制觀念。 3.依法辦事。一方面,會計人員應當按照會計法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定的程序和要求進行會計工作,保證所提供的會計信息合法、真實、準確、及時、完整。另一方面,依法辦事要求會計人員必須樹立自己職業(yè)的形象和人格的尊嚴,敢于抵制歪風邪氣,同一切違法亂紀的行為作斗爭。 4.客觀公正。會計信息的正確與否,不僅關系到微觀決策,而且關系到宏觀決策。做好會計工作,不僅要有過硬的技術本領,也同樣需要實事求是的精神和客觀公正的態(tài)度。否則,就會把知識和技能用錯了地方,甚至參與弄虛作假或者通同作弊。 5.搞好服務。會計工作是經(jīng)濟管理工作的一部分,把這部分工作做好對所在單位的經(jīng)營管理至關重要。會計工作的這一特點,決定了會計人員應當熟悉本單位的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務管理情況,因此,會計人員應當積極運用所掌握的會計信息和會計方法,為改善單位的內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益服務。 6.保守秘密。
17樓
2023-03-12 03:45:20
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 夢里不知身是客 發(fā)表的提問:
7. 從企業(yè)的角度出發(fā)。財務管理體制的設定或變更應當遵循的設計原則包括( ) A.與現(xiàn)代企業(yè)制度的要求相適應的原則 B.明確財務管理的集中管理原則 C.與企業(yè)組織體制相對應的原則 D.明確企業(yè)對各所屬單位管理中的決策權、執(zhí)行權與監(jiān)督權三者的分立 參考答案:ACD 我的答案:ABCD 本題考核財務管理體制的設計原則。從企業(yè)的角度出發(fā),財務管理體制的設定或變更應當遵循的原則為:(1)與現(xiàn)代企業(yè)制度的要求相適應的原則;(2)明確企業(yè)對各所屬單位管理中的決策權、執(zhí)行權與監(jiān)督權三者分立的原則;(3)明確財務綜合管理和分層管理思想的原則;(4)與企業(yè)組織體制相 C?
你好,同學。 C是要考慮的。你在選擇和企業(yè)相適應的管理體制 時,股東就是其中一部分考慮因素
18樓
2023-03-12 04:49:48
全部回復
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 飛翔的秋秋 發(fā)表的提問:
小企業(yè)會計準則,公司員工的福利費,是記應付職工薪酬,還是管理費用
你好 計入借管理費用-福利費貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸銀行存款
19樓
2023-03-12 06:10:00
全部回復
飛翔的秋秋:回復meizi老師 還要做兩筆嗎?
2023-03-12 06:23:57
meizi老師:回復飛翔的秋秋嗯 是的 需要體現(xiàn)的
2023-03-12 06:36:45
飛翔的秋秋:回復meizi老師 公司的招待費是直接進管理費用就行了吧,就是員工的福利費,不能直接接管理費用,或者應付職工薪酬,是這個意思嗎
2023-03-12 06:47:13
飛翔的秋秋:回復meizi老師 之前的做的福利費都沒有計提,直接做了應付職工薪酬福利費,有問題嗎
2023-03-12 06:59:20
meizi老師:回復飛翔的秋秋你好 嗯是的 招待費直接做費用里面就行; 福利費是需要計提的 沒計提的話 你們成本費用就會影響你們報表的 而且你光做應付職工薪酬借方 你到時也平不了這個科目的
2023-03-12 07:13:57
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 明亮的外套 發(fā)表的提問:
我們是政府工程的代管理單位,我們是企業(yè),執(zhí)行企業(yè)會計準則,代替政府管理項目,歸集成本,最終辦理移交,資產(chǎn)不是我們的,我們只收取固定管理費,代建合同上簽訂的是我們要開設項目基建專戶,對項目建設資金實施會計核算和財務管理,當使用單位(政府部門)把錢打到以我們公司名義開立的基建專戶的時候,我改怎么記賬?平時歸集成本時又改怎么記賬?
你好!你們收到這個款項的時候,借銀行存款 貸其他應付款就可以了。 對不是你們負擔的成本部分,沖減其他應付款,對于你們自己的成本部分,計入主營業(yè)務成本
20樓
2023-03-12 07:22:40
全部回復
明亮的外套:回復宋生老師 我是代替他們記賬,需要歸集下比如辦公大樓、訓練地、食堂、宿舍等,這些子項的成本,資產(chǎn)不是我們的。這個改怎么記賬呢?對于我們自己收取的固定管理費那個,那部分賬,我是知道怎么記得。就是這個給人家記賬這個,不知道怎么記。那我按您說的:借:銀行存款 貸:其他應付款 按工程節(jié)點支付工程款時,改怎么記?借:在建工程 貸:?。最終在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
2023-03-12 08:00:03
宋生老師:回復明亮的外套你好!你們不是計入在建工程,因為最終這個資產(chǎn)也不是你們的。 你要做,計入借其他應付款—XX工程—xx費用 貸銀行存款
2023-03-12 08:21:48
明亮的外套:回復宋生老師 哦,那我在其他應付款下面設多個明細科目就可以了是不,比如其他應付款-辦公樓、其他應付款-宿舍、其他應付款-待攤費用,然后待攤費用再往辦公樓、食堂上結轉(zhuǎn)。最終移交時,賬務怎么移交給他們呢?
2023-03-12 08:48:53
宋生老師:回復明亮的外套你好!是的。就是這樣了。至于移交,這個看對方如何要求了。一般是做審計,把審計報告給對方就好
2023-03-12 09:04:23

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