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收入轉(zhuǎn)成本的會計分錄
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.36w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)收入。成本會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的會計分錄
借本年利潤貸主營業(yè)務成本 借主營業(yè)務收入貸本年利潤
1樓
2023-03-09 14:13:28
全部回復
聶向普:回復郭老師 期間費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤分錄
2023-03-09 14:41:50
郭老師:回復聶向普借本年利潤貸,銷售費用、管理費用、財務費用。
2023-03-09 15:06:02
聶向普:回復郭老師 老師,一般是成本、費用一起結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,還是這3個單獨結(jié)轉(zhuǎn)呢?
2023-03-09 15:21:07
郭老師:回復聶向普你好,可以在一塊也可以分開。
2023-03-09 15:36:09
小林老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 舒服的草莓 發(fā)表的提問:
保潔公司確認收入會計分錄。結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄
您好,人工部分,若是員工,借主營業(yè)務成本,貸應付職工薪酬
2樓
2023-03-09 15:36:44
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月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ katlyn 發(fā)表的提問:
銷售收入的會計分錄,結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄,貿(mào)易型的
你好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅金—增值稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
3樓
2023-03-09 17:06:21
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莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 徐丹丹 發(fā)表的提問:
建筑企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)收入的會計分錄
你好,建筑企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)收入這個是什么意思,
4樓
2023-03-09 18:30:06
全部回復
徐丹丹:回復莊老師 確認收入的時候怎么做分錄
2023-03-09 18:58:16
莊老師:回復徐丹丹你好,借應收賬款,貸工程結(jié)算,應交稅費--應交增值稅,按完工程度百分比確認,借主營業(yè)務成本,工程施工--合同毛利,貸主營業(yè)務收入
2023-03-09 19:11:31
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 悅耳的鞋墊 發(fā)表的提問:
私人醫(yī)院救護車收入的成本結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
你好,借;主營業(yè)務成本,貸;庫存現(xiàn)金,勞務成本等科目
5樓
2023-03-09 19:57:47
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 可靠的盼望 發(fā)表的提問:
主營業(yè)務成本是技術(shù)服務。因為沒有收入要先做入哪個會計分錄,=到有收入后轉(zhuǎn)成本,會計分錄要怎么做
您好!你先計入管理費用。
6樓
2023-03-09 21:27:23
全部回復
閻老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.99w
引用 @ 孟麗 發(fā)表的提問:
外貿(mào)公司的出口樣品,只確認銷售收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,是這樣的嗎?相應的會計分錄給列一下吧謝謝
外貿(mào)企業(yè)出口樣品,需要通過銷售費用科目核算。 費用增加計入借方核算,同時會導致貨幣資金減少,資產(chǎn)減少計入貸方核算。 外貿(mào)企業(yè)出口樣品的時候賬務處理是, 借:銷售費用, 貸:庫存商品。
7樓
2023-03-09 22:38:53
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孟麗:回復閻老師 首先,我方確認收入嗎?
2023-03-09 23:34:39
孟麗:回復閻老師 這樣做分錄對嗎
2023-03-09 23:56:39
閻老師:回復孟麗樣品不確認收入,直接確認銷售費用,其他分錄是對的。
2023-03-10 00:21:44
孟麗:回復閻老師 如果是出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢
2023-03-10 00:33:34
孟麗:回復閻老師 購買的商品無常提供給客戶做試驗,是不是應該視同銷售
2023-03-10 01:00:20
閻老師:回復孟麗報關(guān)出口不收匯,免稅不退稅,進項稅應轉(zhuǎn)出,計入期間費用,不用視同銷售。
2023-03-10 01:19:53
閻老師:回復孟麗出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷是銷售并且收款,本身就是銷售了
2023-03-10 01:36:24
孟麗:回復閻老師 這個是當樣品無償提供給客戶做試驗用,是不是做視同銷售
2023-03-10 01:51:34
閻老師:回復孟麗不是,樣品就是計入銷售費用
2023-03-10 02:11:16
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.11w
引用 @ 清爽的胡蘿卜 發(fā)表的提問:
銷售收入時,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,是分2個會計分錄寫,還是寫在同一個會計分尋?
寫在一個會計分就可以,同學
8樓
2023-03-09 23:49:19
全部回復
清爽的胡蘿卜:回復venus老師 1個月有20個多收入,要寫20個多成本?
2023-03-10 00:04:24
venus老師:回復清爽的胡蘿卜你可以合并收入和成本,但如果分項目是要這樣確認的
2023-03-10 00:32:30
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ guiyu 發(fā)表的提問:
電商會計分錄: 確認收貨記錄收入跟成本 結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是:借,主營業(yè)務成本 貸,庫存商品?
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本是這樣做分錄
9樓
2023-03-10 00:48:04
全部回復
guiyu:回復鄒老師 老師, 看視頻分錄貸方怎么是:發(fā)出商品 而不是庫存商品??
2023-03-10 00:59:29
鄒老師:回復guiyu你好,是不是之前先發(fā)出了商品,沒有做收入確認,計入發(fā)出商品借方,后面確認收入再結(jié)轉(zhuǎn)到發(fā)出商品貸方
2023-03-10 01:23:01
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王興平 發(fā)表的提問:
暫估入庫的會計分錄與成本的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄 下月沖回的會計分錄
借庫存商品 貸應付賬款暫估, 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品,發(fā)票回來做 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款暫估款,負數(shù),按發(fā)票做借庫存商品 貸應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本少做借以前年度損益調(diào)整 貸庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)成本多就做借庫存商品 貸以前年度損益調(diào)整
10樓
2023-03-10 02:08:51
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 菲童牛寶 發(fā)表的提問:
問下結(jié)轉(zhuǎn)成本我是按全部面積結(jié)轉(zhuǎn)的,但是確認收入時我只是收到一部分款而已 怎么做這個會計分錄
你好,按銷售的比例結(jié)轉(zhuǎn) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品或開發(fā)產(chǎn)品
11樓
2023-03-10 02:59:49
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.31w
引用 @ 小蜜蜂~ 發(fā)表的提問:
老師好,我公司是裝飾公司,經(jīng)常有有預付和預收 ,有預付才訂貨回,回貨后不入倉庫,而是直接送到客戶那里,安裝好后收尾款,這當中涉及的會計分錄有哪些呢,不會結(jié)轉(zhuǎn)成本和確認收入
結(jié)轉(zhuǎn)成本是你確認收入后結(jié)轉(zhuǎn)的,你按照開票來確認收入?
12樓
2023-03-10 04:27:41
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大強老師
職稱:注冊會計師
4.96
解題: 0.11w
引用 @ 靜心 發(fā)表的提問:
老師,裝飾公司接了一個家裝,共10萬裝修款,2018年4月份收了首付款6萬,8月份收了中期款3萬。2019年3月收了余款1萬。怎么確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本?會計分錄怎樣?
按照裝修的進度,或者項目結(jié)束一次性計入收入。借銀行貸預收,借預收貸主營業(yè)收入銷項稅
13樓
2023-03-10 05:48:19
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 晴天九宮格 發(fā)表的提問:
老師信息咨詢的收入相對的成本是咨詢?nèi)藛T的工資,確認收入是怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本那 比如月中時確認收入1400,月末確認收入2900,每月咨詢?nèi)藛T的工資是1800怎么做會計分錄呢老師
您好!借:主營業(yè)務成本1800 貸應付職工薪酬-工資 1800
14樓
2023-03-10 07:06:22
全部回復
晴天九宮格:回復宋生老師 老師第一次收到收入時1400,怎么謝會計分錄呢
2023-03-10 07:31:29
宋生老師:回復晴天九宮格您好!借:現(xiàn)金1400 貸主營業(yè)務收入 應繳稅費-應交增值稅
2023-03-10 07:51:29
晴天九宮格:回復宋生老師 老師無票收入也要寫應交稅金是嗎;借現(xiàn)金1400 貸主營業(yè)務收入1400應交稅費-應交增值稅42.是這樣嗎老師
2023-03-10 08:19:12
宋生老師:回復晴天九宮格您好!是的。 2,不是的。是借現(xiàn)金1400 貸主營業(yè)務收入1400/1.03 應交稅費-應交增值稅1400/1.03*0.03
2023-03-10 08:49:05
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 彩泥 發(fā)表的提問:
當期有收入,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計分錄怎么做?
你好,借主營業(yè)務成本,貸庫存商品,
15樓
2023-03-10 07:57:11
全部回復
彩泥:回復莊老師 建筑公司,有工程部工資,還有一個工程施工
2023-03-10 08:22:02
莊老師:回復彩泥你好,平時,借工程施工--合同成本,貸銀行存款,應付職工薪酬--工資,
2023-03-10 08:45:38
莊老師:回復彩泥按完工百分比確認收入和成本, 借主營業(yè)務成本,工程施工--合同毛利,貸主營業(yè)務收入,
2023-03-10 09:12:52

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