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收到借款單位歸還借款會計分錄
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ Victoria勝利 發(fā)表的提問:
老師,事業(yè)單位收到項目款財務(wù)會計:借:銀行存款2000 貸:其他應(yīng)付款2000;那么預(yù)算會計要做會計分錄么?
你好,預(yù)算會計 借 資金結(jié)存 貸 財政預(yù)算補助收入
91樓
2022-11-15 07:38:52
全部回復(fù)
Victoria勝利:回復(fù)紫藤老師 只要收到的款項都要做盡預(yù)算會計分錄里面么?
2022-11-15 08:08:24
紫藤老師:回復(fù)Victoria勝利一般收到的款項都要做盡預(yù)算會計分錄里面
2022-11-15 08:32:53
Victoria勝利:回復(fù)紫藤老師 好的,謝謝老師
2022-11-15 08:46:56
紫藤老師:回復(fù)Victoria勝利不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
2022-11-15 09:02:59
Victoria勝利:回復(fù)紫藤老師 老師,各科室收到的錢屬于專項資金么?
2022-11-15 09:15:12
紫藤老師:回復(fù)Victoria勝利你可以在摘要寫清楚科室名稱即可
2022-11-15 09:41:51
Victoria勝利:回復(fù)紫藤老師 做預(yù)算分錄里面的明細有功能科目,所以想咨詢一下
2022-11-15 09:56:58
紫藤老師:回復(fù)Victoria勝利你可以在機構(gòu)設(shè)置,A科室,B科室
2022-11-15 10:11:17
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.11w
引用 @ 猶豫的龍貓 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位抵押職工工資貸款,付職工工資時借款方式付的怎么走會計分錄?
發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——個人所得稅 其他應(yīng)付款——代扣個人交交的五險一金 財政補助收入(實發(fā)數(shù)) 計算費用時: 借:事業(yè)支出 貸:應(yīng)付職工薪酬
92樓
2022-11-15 07:48:17
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 海英 發(fā)表的提問:
老師,公司為員工交納社保,做分錄時 計提單位部分借:管理費用一單位社保 貸:應(yīng)付職工薪酬一單位社保 交款時:借:應(yīng)付職工薪酬一單位社保 借:其他應(yīng)收款一個人 貸:銀行存款 享受西部政策,單位和個人交的社保全部退回,打到公司帳上,然后,公司交的歸公司,個人交的歸個人,請問退回的分錄怎么做分錄?
同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖
93樓
2022-11-15 08:10:55
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 俏皮的萬寶路 發(fā)表的提問:
我單位向其他單位借款,然后用借款受第三方委托支付第三方應(yīng)付款的會計分錄
出一個委托書 借銀行存款貸其他應(yīng)付款合同上的借款企業(yè)
94樓
2022-11-15 08:40:26
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 開心的外套 發(fā)表的提問:
個人向單位借款預(yù)算會計分錄咋做
你好 個人向單位借款預(yù)算會計 借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
95樓
2022-11-15 08:51:59
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 甜甜的笑笑 發(fā)表的提問:
單位收到的利息入帳會計分錄借銀行存款貸財務(wù)費用對吧老師
您好,不對的,應(yīng)該是,借;銀行存款,借:財務(wù)費用-利息收入,負數(shù)。
96樓
2022-11-16 07:41:01
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 發(fā)表的提問:
,單位員工的借款,必須年底前歸還,下年初再借?
你好,可以的
97樓
2022-11-16 07:57:11
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 發(fā)表的提問:
收到借款的分錄
你好,你單位借別人的嗎?借銀存貸其他應(yīng)付款
98樓
2022-11-16 08:17:05
全部回復(fù)
薇:回復(fù)郭老師 單位里的一個老板借給分包公司的工程款,
2022-11-16 08:37:37
薇:回復(fù)郭老師 以后要問分包公司老板收回來的,并要其支付利息的,分錄怎么做?
2022-11-16 08:54:52
郭老師:回復(fù)你好,你是那個分包公司嗎?不是不用你做賬,分包公司和個人的業(yè)務(wù)
2022-11-16 09:17:36
薇:回復(fù)郭老師 從我們公司賬上劃到分包公司老板個人賬上的,我們是總
2022-11-16 09:34:42
郭老師:回復(fù)你好,第一個分錄
2022-11-16 09:46:50
薇:回復(fù)郭老師 請問另一個問題,材料發(fā)票是應(yīng)附在付款憑證后面的吧,結(jié)轉(zhuǎn)成本是附在轉(zhuǎn)賬憑證后面?怎樣統(tǒng)一,附在轉(zhuǎn)后發(fā)票單據(jù)上敲什么章?謝謝!
2022-11-16 10:15:24
郭老師:回復(fù)你好,材料發(fā)票放到入庫憑證后面,付款憑證應(yīng)銀行回單,結(jié)轉(zhuǎn)成本的自己做個計算過程,發(fā)票上面不蓋你單位的章,收到發(fā)票都是對方蓋了對方的發(fā)票專用章的
2022-11-16 10:44:44
薇:回復(fù)郭老師 會計是說:借銀存,貸:應(yīng)收,到收回借款時,做相反分錄就抵沖了,這樣做合乎要求嗎?雖然賬是沖掉了,但性質(zhì)不一樣吧,
2022-11-16 11:06:12
郭老師:回復(fù)你好,借款最好記其他應(yīng)付款(你單位借別單位的)借銀存貸其他應(yīng)付款
2022-11-16 11:31:24
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 佳佳 發(fā)表的提問:
問一下,員工借款,還款后給收據(jù),要簽收嘛?,哪里簽收?
一般在領(lǐng)款人出簽字就可以了
99樓
2022-11-16 08:36:59
全部回復(fù)
佳佳:回復(fù)鄒老師 借款單上是領(lǐng)款人簽字,收據(jù)上沒有簽收的地方
2022-11-16 08:57:50
鄒老師:回復(fù)佳佳收據(jù)本身一般不需要簽收
2022-11-16 09:17:06
時老師
職稱:,初級會計師
5.00
解題: 0.07w
引用 @ 發(fā)表的提問:
50000短期借款到期,歸還本息50600(前已計提利息400元),這個會計分錄怎么做
借短期借款50000?應(yīng)付利息400??財務(wù)費用200?貸銀存50600
100樓
2022-11-17 07:36:44
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ H薇 發(fā)表的提問:
老師,有個政府會計問題:單位墊付一筆款項,隨后收到財政撥款歸還該款項,財務(wù)會計和預(yù)算會計分錄該怎么寫???
你好 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款
101樓
2022-11-17 07:43:28
全部回復(fù)
H薇:回復(fù)紫藤老師 老師,這個是財務(wù)會計分錄,那 預(yù)算會計分錄該怎么寫啊,財政撥款歸還該筆應(yīng)收賬款
2022-11-17 08:03:28
紫藤老師:回復(fù)H薇不需要做預(yù)算會計, 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會計科目的? ??
2022-11-17 08:17:57
H薇:回復(fù)紫藤老師 那用什么來體現(xiàn)財政撥款收入呢,是另外再做一筆財政收入增加嗎
2022-11-17 08:47:46
紫藤老師:回復(fù)H薇借資金結(jié)存 貸財政撥款預(yù)算收入
2022-11-17 09:16:37
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 一路格?;?/span> 發(fā)表的提問:
我單位為住建局,向其他行政單位借支100萬支付一些費用,財政這100萬年底才支付給我們,我們年底再還給借款單位,收到借款:借:銀行存款 100萬 貸:其他應(yīng)付款100萬 支付費用:借:費用 貸:銀行存款 這筆分錄做預(yù)算會計嗎
你好,這屬于財政預(yù)算資金,需要的
102樓
2022-11-17 07:57:03
全部回復(fù)
一路格?;ǎ?/span>回復(fù)陳詩晗老師 那這兩比分錄對應(yīng)的預(yù)算會計怎么做呢?
2022-11-17 08:24:33
陳詩晗老師:回復(fù)一路格?;?/span>支付時 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存 年底 借,資金結(jié)存 貸,財政撥款收入
2022-11-17 08:42:31
一路格?;ǎ?/span>回復(fù)陳詩晗老師 那借款這次不做預(yù)算會計嗎?如果不做,支付時做了預(yù)算會計,資金結(jié)存這個科目會為負數(shù)的
2022-11-17 09:00:05
陳詩晗老師:回復(fù)一路格?;?/span>支付和收到都做了的 這是2筆預(yù)算會計分錄
2022-11-17 09:13:59
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 敏兒 發(fā)表的提問:
老師:公司7-8借入一筆300萬元的長期借款;本金在3年內(nèi)分6期歸還,每半年還本金10萬;最后到期時歸還最后的本金250萬;利息每月20號上交;借款年利率6.9%;這個借入的借款分錄?利息需要每月計提嗎?計提分錄?繳納利息的分錄?半年到期歸還本金的分錄??謝謝
收到借款 借:銀行存款 300 貸:長期借款? 300 利息每月支付,直接是,借:財務(wù)費用,貸:銀行存款 歸還本金,借:長期借款10,貸:銀行存款? 10
103樓
2022-11-17 08:24:59
全部回復(fù)
敏兒:回復(fù)辜老師 老師:利息每月支付不用計提了嗎?直接做支付分錄??
2022-11-17 08:51:51
辜老師:回復(fù)敏兒可以不用計提,直接計入財務(wù)費用
2022-11-17 09:09:19
敏兒:回復(fù)辜老師 好的,謝謝老師
2022-11-17 09:28:37
辜老師:回復(fù)敏兒好的,客氣,幫到你就好
2022-11-17 09:41:30
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 詠—忘了 發(fā)表的提問:
請問收到股東給來的開辦費(不用歸還)應(yīng)如何做會計分錄?我可以這樣做分錄嗎? 收到時: 借:銀行存款 貨:其他應(yīng)付款-開辦費 支出時: 借:其他應(yīng)付款-開辦費 貨:銀行存款
這個做借銀行 貸實收資本,或者是借其他應(yīng)付款股東,
104樓
2022-11-20 07:45:31
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 對、 發(fā)表的提問:
我2月份計提社保的會計分錄為: 借:管理費用-單位社保 貸應(yīng)付職工薪酬 繳納社保的分錄為: 借 應(yīng)付職工薪酬(單位)借 其他應(yīng)付款-個人 貸銀行存款 3月份收到單位減免部分的款項 此事會計分錄為 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 那2月計提的還用紅沖嗎? 紅沖的話是不是直接貸:管理費用就行了
都可以的 兩個自己選擇
105樓
2022-11-20 08:14:53
全部回復(fù)
對、:回復(fù)郭老師 嗯嗯 都是對的 哪個更嚴謹一點呢
2022-11-20 08:38:06
郭老師:回復(fù)對、那個都沒有問題 一般習(xí)慣沖計提
2022-11-20 09:06:59

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