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出售舊車輛的會(huì)計(jì)處理
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吳月柳
職稱:會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 平淡 發(fā)表的提問:
出售了一輛車,會(huì)計(jì)帳的也是先走報(bào)損嗎,也是按固定資產(chǎn)處理嗎
你好,需要按固定資產(chǎn)清理做賬務(wù),會(huì)計(jì)處理如下: (1)借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 若報(bào)廢處理固定資產(chǎn)損益為虧損 (2)借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(非正常使用情況下報(bào)廢的需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,正常使用而報(bào)廢的不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,比如被盜等情況均轉(zhuǎn)出,小規(guī)模此科目忽略) 若有收到殘料變價(jià)收入: 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 (3)若處理后為虧損,月末將固定資產(chǎn)清理科目余額結(jié)轉(zhuǎn)入 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 若處理后為收益,則月末將固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入: 借:固定資產(chǎn)清理 貸: 營業(yè)外收入
16樓
2023-03-10 06:38:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 馨曦 發(fā)表的提問:
問個(gè)問題,已提完折舊的車輛被出售了,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
你好 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;資產(chǎn)處置損益 貸;固定資產(chǎn)清理
17樓
2023-03-10 08:07:19
全部回復(fù)
馨曦:回復(fù)鄒老師 第三步為什么是資產(chǎn)處置損益呢?我在百度里查的這點(diǎn)好像不太一樣,老師可以給個(gè)詳細(xì)說明嗎?謝謝
2023-03-10 08:24:27
馨曦:回復(fù)鄒老師 麻煩老師解答一下,謝謝啦
2023-03-10 08:37:22
鄒老師:回復(fù)馨曦你好,新的規(guī)定需要計(jì)入資產(chǎn)處置損益,只是計(jì)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn),這個(gè)是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) ,這個(gè)是清理收入 借;資產(chǎn)處置損益 貸;固定資產(chǎn)清理,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益或凈支出
2023-03-10 08:55:04
馨曦:回復(fù)鄒老師 如果是沒有提完折舊的車輛被賣出,會(huì)計(jì)分錄又該如何做呢,請(qǐng)老師指教,謝謝!
2023-03-10 09:09:31
鄒老師:回復(fù)馨曦你好,就是上面的分錄啊
2023-03-10 09:34:12
馨曦:回復(fù)鄒老師 沒有提完折舊的車輛被賣出跟已提完折舊的車輛被出售了,分錄一樣的嗎?
2023-03-10 09:59:22
鄒老師:回復(fù)馨曦你好,分錄是一樣的 只是第一個(gè)分錄,如果你計(jì)提折舊金額等于初始固定資產(chǎn)入賬金額,就沒有固定資產(chǎn)清理 如果有殘值,那么是一樣的
2023-03-10 10:15:12
馨曦:回復(fù)鄒老師 問題是折舊未提完,就賣掉了
2023-03-10 10:36:29
馨曦:回復(fù)鄒老師 麻煩老師耐心解答一下(*^_^*)
2023-03-10 10:55:53
鄒老師:回復(fù)馨曦你好,這樣做分錄 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn),這個(gè)是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) ,這個(gè)是清理收入 借;資產(chǎn)處置損益 貸;固定資產(chǎn)清理,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益或凈支出
2023-03-10 11:23:15
馨曦:回復(fù)鄒老師 跟之前那個(gè)分錄一樣的嗎?
2023-03-10 11:45:14
鄒老師:回復(fù)馨曦你好,是的,分錄是一樣的 區(qū)別就是如果你計(jì)提折舊金額與之前入賬固定資產(chǎn)金額一致,第一個(gè)分錄就是,沒有固定資產(chǎn)清理了 借; 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn)
2023-03-10 11:58:57
馨曦:回復(fù)鄒老師 沒有計(jì)提完,金額怎么能一樣呢,有余額的
2023-03-10 12:20:25
鄒老師:回復(fù)馨曦你好,沒有計(jì)提完折舊,處置分錄就是 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn),這個(gè)是固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) ,這個(gè)是清理收入 借;資產(chǎn)處置損益 貸;固定資產(chǎn)清理,這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益或凈支出 如果計(jì)提完了折舊,第一個(gè)分錄就是 借;累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn)
2023-03-10 12:34:20
宋生老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 29.63w
引用 @ 空白 發(fā)表的提問:
車輛保險(xiǎn)的會(huì)計(jì)處理
您好!計(jì)入管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)。
18樓
2023-03-10 09:34:25
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 章丑丑3702 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)(車輛)已經(jīng)計(jì)提完折舊,出售取得現(xiàn)金收入12000,沒費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理。
你好 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益科目
19樓
2023-03-10 10:41:39
全部回復(fù)
章丑丑3702:回復(fù)meizi老師
2023-03-10 10:52:55
meizi老師:回復(fù)章丑丑3702你好 累計(jì)折舊不做嗎 你不做 到時(shí)你累計(jì)折舊貸方有余額的; 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借其他應(yīng)收款貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 你買固定資產(chǎn)要繳納稅費(fèi)的; 在把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目
2023-03-10 11:22:21
章丑丑3702:回復(fù)meizi老師 無余額的,假設(shè)固定資產(chǎn)10000,累計(jì)折舊10000,借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊10000 貸:固定資產(chǎn)10000,那固定資產(chǎn)清理填什么數(shù)?
2023-03-10 11:33:30
meizi老師:回復(fù)章丑丑3702借累計(jì)折舊10000 貸固定資產(chǎn)10000 借其他應(yīng)收款12000 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 在把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益科目
2023-03-10 11:52:35
章丑丑3702:回復(fù)meizi老師 明白了,謝謝老師。
2023-03-10 12:19:28
meizi老師:回復(fù)章丑丑3702不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
2023-03-10 12:46:14
maize老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 飽滿的日記本 發(fā)表的提問:
我單位處理車輛所得額21000,車輛原值131641元累計(jì)折舊12769.18,請(qǐng)教如何賬務(wù)處理
你用啥準(zhǔn)則,幾時(shí)買的車,買車的時(shí)候是一般納稅人還是小規(guī)模,你現(xiàn)在是一般納稅人還是小規(guī)模
20樓
2023-03-10 12:07:00
全部回復(fù)

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