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在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)會計分錄
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玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 小全a 發(fā)表的提問:
這個固定資產(chǎn)的成本為什么是614900 為什么結(jié)轉(zhuǎn)在建工程是614900 這里還有其他什么分錄未寫嗎
你好這個 你把在建工程借方加一起就是轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的金額 和題目對一下 不一樣就是有誤
16樓
2022-10-21 08:38:33
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 楊楊媽媽 發(fā)表的提問:
老師好,請問在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時都需要哪些資料?
工程驗收記錄、工程結(jié)算單(竣工結(jié)算單)、各部門檢查認定報告。需要強制檢測安全性的固定資產(chǎn)(如壓力管道、配電設備等)還必須取得相關主管部門的檢查認定報告。以上單據(jù)齊全,就可以將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)。
17樓
2022-10-21 09:59:02
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ Apple Young 發(fā)表的提問:
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的做賬分錄
借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程
18樓
2022-10-21 10:52:43
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 0°C 發(fā)表的提問:
酒店裝修記在建工程,結(jié)束后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時,是固定資產(chǎn)-在建工程,還是固定資產(chǎn)-裝修?
你好,是自建酒店,還是租入酒店裝修?
19樓
2022-10-21 12:21:18
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0°C:回復鄒老師 自己購買房產(chǎn)
2022-10-21 12:50:47
鄒老師:回復0°C你好,完工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算的
2022-10-21 13:07:07
0°C:回復鄒老師 后面明細是在建工程還是裝修?
2022-10-21 13:34:26
鄒老師:回復0°C你好,明細就是固定資產(chǎn)名稱,不是裝修,也不是在建工程的
2022-10-21 13:59:13
0°C:回復鄒老師 固定資產(chǎn)后邊不用有明細?比如固定資產(chǎn)-電腦,我可以列入固定資產(chǎn)-房產(chǎn)嗎?因為有固定資產(chǎn)-房產(chǎn)核算
2022-10-21 14:29:05
鄒老師:回復0°C你好,需要有明細,明細就是固定資產(chǎn)名稱,比如電腦,房產(chǎn),某某設備這樣
2022-10-21 14:41:52
0°C:回復鄒老師 還是我應該入固定資產(chǎn)-在建工程?
2022-10-21 15:10:54
鄒老師:回復0°C你好,購進計入在建工程——房產(chǎn)或房屋,裝修也是計入這個明細,完工轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)——房產(chǎn)或房屋
2022-10-21 15:31:52
0°C:回復鄒老師 哦,購入時我計入的固定資產(chǎn)
2022-10-21 15:58:02
0°C:回復鄒老師 裝修記的在建工程
2022-10-21 16:23:15
鄒老師:回復0°C你好,購入的需要裝修的應當計入在建工程,而不是計入固定資產(chǎn),裝修完成才轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)核算的
2022-10-21 16:38:57
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 縹緲的西牛 發(fā)表的提問:
在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么做分錄?
你好,在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程?
20樓
2022-10-21 13:20:59
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縹緲的西牛:回復鄒老師 然后不用其它的操作了,要新增固定資產(chǎn)卡片是吧?
2022-10-21 13:48:58
鄒老師:回復縹緲的西牛你好,需要新增固定資產(chǎn)卡片,按期計提折舊就是了?
2022-10-21 14:14:36
縹緲的西牛:回復鄒老師 計提折舊的費用也是要算進每個月的業(yè)務費用的是嗎?
2022-10-21 14:37:52
鄒老師:回復縹緲的西牛你好,是的,是這樣的
2022-10-21 15:06:27
縹緲的西牛:回復鄒老師 事業(yè)單位都是財政撥款,所以就是每個月事業(yè)支出收入平衡,因為有固定資產(chǎn)計提折舊也會造成本期盈余負數(shù),是嗎?
2022-10-21 15:20:16
鄒老師:回復縹緲的西牛你好,如果只有折舊,沒有其他業(yè)務,會導致本期盈余負數(shù)的?
2022-10-21 15:31:38
縹緲的西牛:回復鄒老師 凈資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)為負數(shù),在事業(yè)單位里正常嗎?
2022-10-21 15:49:06
鄒老師:回復縹緲的西牛你好,是完全有可能的?
2022-10-21 16:12:51
縹緲的西牛:回復鄒老師 我核對了每個月的科目余額表,財政撥款支出收入平衡,財政預算支出收入也平衡,負的都是固定資產(chǎn)折舊費用
2022-10-21 16:42:24
鄒老師:回復縹緲的西牛(是針對這個問題還有什么疑問嗎)
2022-10-21 17:10:26
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 胡鷹糯 發(fā)表的提問:
初級會計師~會計實務~資產(chǎn)~固定資產(chǎn)在建工程物資的分錄(領用工程物資時)借 在建工程 貸 工程物資此時進項稅額可以抵扣,不用轉(zhuǎn)出。
你好,因為購入工程物資的時候已經(jīng)借 應交稅費(進項),現(xiàn)在領用的時候就不需要再借了 ,
21樓
2022-10-21 14:15:29
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胡鷹糯:回復紫藤老師 懂了,多謝啦多謝指教
2022-10-21 14:36:05
紫藤老師:回復胡鷹糯不客氣,如你對解答滿意可以五星好評哦
2022-10-21 14:56:53
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 冷靜的大船 發(fā)表的提問:
我公司是新籌建的工業(yè)企業(yè),現(xiàn)在基建裝修都好了,要準備生產(chǎn)了,我是不是要把放在在建工程的金額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)內(nèi)而且要開始折舊了?
如果不在發(fā)生裝修支出且工程已經(jīng)完工,就要把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)了,從下月開始計提折舊
22樓
2022-10-21 14:28:39
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 巧克力 發(fā)表的提問:
公司是一個剛成立的企業(yè),還有一些固定資產(chǎn)的發(fā)票還沒開過來,一定得發(fā)票過來,才能從在建工程里結(jié)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎
你好,如果是建造的,取得發(fā)票計入在建工程,工程完工了才可以轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)
23樓
2022-10-21 14:43:03
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巧克力:回復鄒老師 我指的是一些生產(chǎn)設備,設備到了再付款,但是沒來發(fā)票,我當時會計分錄直接做:借:在建工程,貸:銀行存款,看來做錯了,是嗎?
2022-10-21 15:11:35
鄒老師:回復巧克力你好,發(fā)票沒有來,付款了計入預付賬款核算 借;預付賬款 貸;銀行存款 取得設備發(fā)票 借;固定資產(chǎn) 貸;預付賬款
2022-10-21 15:23:39
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 46.67w
引用 @ 小梁 發(fā)表的提問:
老師,你好,我公司做了一項網(wǎng)絡工程項目,我做了在建工程,完工時我該結(jié)轉(zhuǎn)成什么?又不像固定資產(chǎn)阿
同學你好 這個轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
24樓
2022-10-21 15:04:03
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.68w
引用 @ 回憶勸我忘 發(fā)表的提問:
老師去年已經(jīng)完工的在建工程,沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面,折舊需要補提嘛,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的話附什么附件呢
你好,當時完工證明。
25樓
2022-10-21 15:17:59
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回憶勸我忘:回復郭老師 折舊需要補提不
2022-10-21 15:44:13
郭老師:回復回憶勸我忘你好,需要的折舊的憑證可以沒有。
2022-10-21 15:55:50
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ TsT&雪 發(fā)表的提問:
老師,上年在建工程還沒完工沒結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn),到了,今年發(fā)現(xiàn)錯了可以跨年沖掉上年的在建工程憑證嗎?
你好,可以在今年補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
26樓
2022-10-23 14:20:06
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TsT&雪:回復鄒老師 上年借在建工程 -辦公樓 貸銀行存款 沒有結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的沒有合理駿工資料,到了今年發(fā)現(xiàn)不是入辦公樓的,可以做借在建工程-辦公樓(負數(shù)) 貸銀行存款(負數(shù)),再做正確一筆分錄嗎
2022-10-23 14:34:11
鄒老師:回復TsT&雪你好,可以這樣處理的
2022-10-23 14:45:16
TsT&雪:回復鄒老師 好的
2022-10-23 15:13:47
鄒老師:回復TsT&雪祝你學習愉快,工作順利!
2022-10-23 15:27:58
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 1OO 發(fā)表的提問:
就是2月份有筆玻璃款,是在建工程里的,2月份完工就結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,但是3月份又來了張要調(diào)整的單子,說玻璃款少算了,增加了29854元,這個要如何調(diào)整呢?
借;在建工程 貸;固定資產(chǎn)(把固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到在建工程) 借;在建工程 29854 貸;印花存款等科目 借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程(上面兩筆分錄 的發(fā)生額)
27樓
2022-10-23 14:49:27
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1OO:回復鄒老師 @鄒老師:老師,我可以把2月份結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的憑證刪除嗎?
2022-10-23 15:08:45
鄒老師:回復1OO你好,如果你當月沒有結(jié)賬,是可以刪除
2022-10-23 15:26:51
1OO:回復鄒老師 @鄒老師:我問下,就是我們公司現(xiàn)在包了一個食堂,但是這里有另外3家公司,等于我們包了這個食堂,剩下3家公司都要到我們公司用餐,他們要交錢給我們。那請問,老師,外賬的話,我要怎么做呢?是就做我們公司員工吃飯,還是把剩下3家公司也做進來,收入就做其他業(yè)務收入。但是,要不要開發(fā)票呢?我們營業(yè)范圍沒有這個啊。怎么弄呢?
2022-10-23 15:45:44
鄒老師:回復1OO你好,自己公司員工吃飯作為費用,其他公司的做其他業(yè)務收入核算
2022-10-23 16:05:40
1OO:回復鄒老師 @鄒老師:我知道,但是這個其他業(yè)務收入需要開發(fā)票嗎?要不要交稅?
2022-10-23 16:33:51
鄒老師:回復1OO你好,是否開具發(fā)票不重要,關鍵是需要申報納稅
2022-10-23 16:54:24
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ zhongzhidui 發(fā)表的提問:
有些在建工程結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)的摘要用結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
你好,摘要可以就是工程完工
28樓
2022-10-23 15:18:00
全部回復
zhongzhidui:回復鄒老師 @鄒老師:結(jié)轉(zhuǎn)的憑證和原來的在建憑證放一起嗎
2022-10-23 15:50:58
鄒老師:回復zhongzhidui你好,可以單獨做一筆結(jié)轉(zhuǎn)
2022-10-23 16:01:25
zhongzhidui:回復鄒老師 @鄒老師:比如呢 在建的摘要是購買材料吧
2022-10-23 16:27:40
鄒老師:回復zhongzhidui你好,在建的是什么意思
2022-10-23 16:54:48
zhongzhidui:回復鄒老師 @鄒老師:施工費及建造費?
2022-10-23 17:13:52
鄒老師:回復zhongzhidui你好,可以是支付某某費用
2022-10-23 17:25:06
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 發(fā)表的提問:
在建工程我們先按暫估價結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)了,那這月的報表在建工程就是負數(shù)對嗎?
你好,沒有沖銷就不會的
29樓
2022-10-24 13:53:02
全部回復
婷:回復鄒老師 因為有很多發(fā)票還沒開回來
2022-10-24 14:16:51
鄒老師:回復不能把沒有回來的部分暫估沖銷了
2022-10-24 14:44:12
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Only 發(fā)表的提問:
在建工程一般是怎么結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的呢.沒做過這方面的賬.能不能發(fā)些案例看看呢
就是,完工后,借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
30樓
2022-10-24 14:21:38
全部回復
Only:回復辜老師 是不是把所有的在建工程匯總.然后結(jié)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)呢
2022-10-24 14:35:50
辜老師:回復Only吧已經(jīng)完工的工程匯總結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
2022-10-24 14:45:51

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