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公司收到銀行存款利息會計分錄
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郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.3w
引用 @ 微信用戶 發(fā)表的提問:
收到銀行利息收入做分錄:借:銀行存款 3 貸:財務(wù)費用-利息收入3 為什么老會計這樣做分錄:借:銀行存款 3 貸:財務(wù)費用-利息收入-3呢?這個-3是在借方
你好,第二個分錄你寫錯了,應(yīng)該是借財務(wù)費用負數(shù)。
31樓
2022-10-23 13:25:48
全部回復(fù)
郭老師:回復(fù)微信用戶軟件做賬費用的發(fā)生額在借方,如果你放到貸方,影響你科目余額表和利潤表不一致。
2022-10-23 13:50:33
微信用戶:回復(fù)郭老師 它是這樣的,為什么是這樣啊,我們平時做的時候不是第一個分錄的嗎?
2022-10-23 14:10:30
郭老師:回復(fù)微信用戶你好,軟件做賬費用發(fā)生額在借方,這個理解嗎?
2022-10-23 14:23:21
郭老師:回復(fù)微信用戶所有的費用他增加都是在借方的,如果有貸方的用借方負數(shù)表示,如果你放到貸方,它會影響你科目余額表和利潤表不一致。
2022-10-23 14:33:30
微信用戶:回復(fù)郭老師 好的,謝謝老師
2022-10-23 14:58:32
郭老師:回復(fù)微信用戶不用客氣工作順利
2022-10-23 15:21:18
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.3w
引用 @ 雁子 發(fā)表的提問:
收到銀行利息分錄為:借銀行存款 借財務(wù)費用-利息(紅字),收到工會返回經(jīng)費分錄為:借銀行存款,借管理費用-工會經(jīng)費(紅字)對嗎?
你好,可以的,可以這么做的。如果你的工會經(jīng)費之前通過了應(yīng)付職工薪酬,你現(xiàn)在也得通過應(yīng)付職工薪酬。
32樓
2022-10-23 13:43:51
全部回復(fù)
雁子:回復(fù)郭老師 我之前支付工會經(jīng)費做的是:借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款;我現(xiàn)在收到經(jīng)費返回金了,應(yīng)該怎么做分錄?
2022-10-23 13:57:25
郭老師:回復(fù)雁子借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費用負數(shù)。
2022-10-23 14:16:46
雁子:回復(fù)郭老師 為什么這樣做?
2022-10-23 14:35:54
郭老師:回復(fù)雁子操之前怎么做的退回來怎么紅沖就可以啊。
2022-10-23 14:45:59
雁子:回復(fù)郭老師 所有收回的費用科目是不是都得是借方的負數(shù)?為什么這樣處理
2022-10-23 15:05:37
郭老師:回復(fù)雁子你好,費用發(fā)生額在借方,如果你是軟件做賬,你寫在借方,引起你的利潤表和科目余額表不一致。
2022-10-23 15:22:14
雁子:回復(fù)郭老師 就是說收到利息,收到工會返還金必須是借銀行存款,借 財務(wù)費用/管理費用(紅字)是吧?還有其他類似的業(yè)務(wù)類型嗎?
2022-10-23 15:42:06
郭老師:回復(fù)雁子好,涉及到費用的都是啊。
2022-10-23 15:57:16
郭老師:回復(fù)雁子比如銷售出去的貨物結(jié)轉(zhuǎn)了成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這個紅沖也是。
2022-10-23 16:13:28
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 靈兒 發(fā)表的提問:
老師,基本賬戶銀行存款利息,會計分錄“借:銀行存款,貸:其他收入-利息收入”正確嗎
借:銀行存款,借:財務(wù)費用—利息收入? 負數(shù)
33樓
2022-10-23 13:58:00
全部回復(fù)
靈兒:回復(fù)辜老師 不好意思,是非營利性組織賬套
2022-10-23 14:27:18
辜老師:回復(fù)靈兒不好意思,對非營利性組織賬務(wù)處理就不是很了解
2022-10-23 14:49:29
靈兒:回復(fù)辜老師 老師,單位是一個奶山羊養(yǎng)殖協(xié)會,要非營利性組織賬套,沒有“財務(wù)費用-利息收入”科目,可以放在“其他收入”科目貸方嗎?
2022-10-23 15:01:28
辜老師:回復(fù)靈兒這個應(yīng)該是可以的額
2022-10-23 15:23:46
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ ?風(fēng)箏゛ 發(fā)表的提問:
本月計提銀行借款利息5000元,收到銀行存款利息1500元。怎么寫分錄
借:財務(wù)費用——利息支出 5000貸:應(yīng)付利息 5000 收到利息,借:銀行存款 5000 ,借:財務(wù)費用—利息收入 -5000
34樓
2022-10-24 13:10:26
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 善良的路燈 發(fā)表的提問:
企業(yè)收到銀行利息會計分錄制單合計接待怎么寫? 借:銀行存款 財務(wù)費用-利息收入(紅字) 合計:??
你好,這樣合計就是借方,貸方都是0的
35樓
2022-10-24 13:37:43
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 黃曉 發(fā)表的提問:
公司賬戶在銀行的存款,收到存款的利息如何做分錄呢?
借;銀行存款 貸;財務(wù)費用——利息收入
36樓
2022-10-24 13:57:59
全部回復(fù)
黃曉:回復(fù)鄒老師 1、如果是手工做賬 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用--利息收入 或 借:銀行存款 借:財務(wù)費用--利息收入 (紅字) 2、如果是財務(wù)軟件做賬 借:銀行存款 借:財務(wù)費用--利息收入 (紅字) 請問這是什么意思呢,老師?
2022-10-24 14:11:19
鄒老師:回復(fù)黃曉你好,因為有的軟件識別不了財務(wù)費用的貸方金額
2022-10-24 14:35:30
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.3w
引用 @ 學(xué)堂用戶dehpnp 發(fā)表的提問:
2016年元月末收到銀行存款利息2000元 會計分錄怎么做
借銀行存款、借財務(wù)費用、利息收入-2000
37樓
2022-10-25 12:33:02
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 美好的發(fā)夾 發(fā)表的提問:
銀行存款結(jié)息,做會計分錄可以這樣嗎,借:銀行存款,貸:財務(wù)費用-利息收入。
您好,可以的。但是利潤表取數(shù)的時候,要注意這筆分錄的計算結(jié)果的。
38樓
2022-10-25 12:59:45
全部回復(fù)
美好的發(fā)夾:回復(fù)王雁鳴老師 那為了利潤表取數(shù)補容易搞混瞎,該如何做會計分錄呢?
2022-10-25 13:21:43
王雁鳴老師:回復(fù)美好的發(fā)夾您好,分錄,借;銀行存款,借:財務(wù)費用-利息收入,負數(shù)。
2022-10-25 13:36:02
美好的發(fā)夾:回復(fù)王雁鳴老師 一邊正一邊負不是借貸不平衡了嗎
2022-10-25 13:49:30
王雁鳴老師:回復(fù)美好的發(fā)夾您好,兩邊都是0,是平衡的啊。
2022-10-25 14:00:21
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問:
我用金蝶做帳,然后今天帳一直不平衡,結(jié)不了帳,我想問一下您,咱們這是投資公司,收到客戶的投資款會計分錄是借: 銀行存款,貸:其他應(yīng)付款—客戶名字。我們把客戶的投資款投資到另一個公司分錄借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款。收到投資的利息分錄借:銀行存款貸:財務(wù)費用—利息收入。公司給個人投資者付利息分錄:借:財務(wù)費用—利息支出,貸:銀行存款。
您好 收到投資的利息分錄 借:銀行存款 借方藍字 借:財務(wù)費用—利息收入 借方紅字 這樣錄入后試試
39樓
2022-10-25 13:18:26
全部回復(fù)
5fsshz:回復(fù)bamboo老師 是這樣么是這樣么是這樣么
2022-10-25 13:49:54
bamboo老師:回復(fù)5fsshz是的 這樣寫分錄 然后看平衡不 可以結(jié)賬不
2022-10-25 14:03:31
5fsshz:回復(fù)bamboo老師 不行,會不會是我之,前帳都沒做,我是5月份才開始做賬,然后初始數(shù)據(jù)有銀行存款,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是我錄的
2022-10-25 14:20:00
bamboo老師:回復(fù)5fsshz期初錄入的時候 余額是平的嗎? 就是試算平衡么?
2022-10-25 14:31:59
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 典雅的棒球 發(fā)表的提問:
老師您好!銀行存款利息收入怎么做會計分錄?是借:銀行存款,貸:財務(wù)費用利息收入嗎?
您好 借:財務(wù)費用-利息收入 借方紅字 借:銀行存款 借方藍字
40樓
2022-10-25 13:32:51
全部回復(fù)
典雅的棒球:回復(fù)bamboo老師 都是借方嗎?
2022-10-25 13:52:45
bamboo老師:回復(fù)典雅的棒球對的 都是寫在借方
2022-10-25 14:20:00
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 竹子 發(fā)表的提問:
老師,民間非盈利組織收到銀行利息,會計分錄借:銀行存款貸:其他收入 可以嗎?
你好,學(xué)員,可以的,沒問題的
41樓
2022-10-25 13:57:59
全部回復(fù)
竹子:回復(fù)冉老師 老師,貸方一般是財務(wù)費用,但是用其他收入有什么影響嗎?
2022-10-25 14:10:36
冉老師:回復(fù)竹子你好,學(xué)員,這個一般是財務(wù)費用的,
2022-10-25 14:31:22
冉老師:回復(fù)竹子只是也有單位用其他收入,都可以的
2022-10-25 14:45:44
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.67w
引用 @ 天生我材必有用噠 發(fā)表的提問:
取得銀行存款利息收入時,會計分錄怎么寫,比如2021年9月20收到銀行結(jié)息52元
你好 借銀行存款52 貸財務(wù)費用-利息收入52
42樓
2022-10-26 10:59:40
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 任性的荔枝 發(fā)表的提問:
你好,老師我公司從銀行借款在放貸給其他公司收到的利息再用來償還銀行利息會計分錄。
那你首先就是借銀行存款貸短期借款。完了,借應(yīng)付利息貸銀行存款。
43樓
2022-10-26 11:07:53
全部回復(fù)
劉老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ Nancy 發(fā)表的提問:
公司對公賬戶收到銀行存款利息,請問怎么做分錄?
借銀 行存款 貸財務(wù)費用
44樓
2022-10-26 11:34:04
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 阿澈 發(fā)表的提問:
銀行結(jié)息會計分錄是:借:銀行存款 貸:財務(wù)費用—利息支出 還是借:銀行存款 貸:財務(wù)費用—利息收入 ,兩筆分錄哪筆對?
借;銀行存款 貸;財務(wù)費用——利息收入 (或借方負數(shù))
45樓
2022-10-26 12:00:18
全部回復(fù)
阿澈:回復(fù)鄒老師 但我們公司做賬是借:銀行存款 借方負數(shù):財務(wù)費用 —利息支出,這樣做是錯的嗎?
2022-10-26 12:23:06
鄒老師:回復(fù)阿澈你好,明細是利息收入
2022-10-26 12:38:11
阿澈:回復(fù)鄒老師 @鄒老師:我看別人做賬明細是利息支出,利息支出可以嗎?
2022-10-26 12:58:06
鄒老師:回復(fù)阿澈你好,不可以的,這個是取得的利息收入,應(yīng)當(dāng)計入利息收入明細的
2022-10-26 13:16:26
阿澈:回復(fù)鄒老師 @鄒老師:那她所有結(jié)息的分錄都計入利息支出(借方負數(shù))都是錯的嗎?不改有沒有什么影響?
2022-10-26 13:36:29
鄒老師:回復(fù)阿澈你好,是的,應(yīng)當(dāng)調(diào)整到財務(wù)費用——利息收入明細 不修改就屬于賬務(wù)處理錯誤
2022-10-26 14:01:31

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