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重陽節(jié)慰問費用怎么做會計分錄
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venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 馥馥馥兒 發(fā)表的提問:
用工會會費發(fā)端午節(jié)福利,分錄怎么做
你好! 借管理費用…福利費 貸銀行存款
76樓
2022-11-02 07:54:23
全部回復
馥馥馥兒:回復venus老師 我不明白之前會計的是管理費用-工會經費。銀行存款。這個是為什么
2022-11-02 08:08:49
venus老師:回復馥馥馥兒我也不明白,工會經費也是放在銀行存款里,有些企業(yè)會有專門工會經費賬戶
2022-11-02 08:29:28
馥馥馥兒:回復venus老師 就是說就算是工會付款也是銀行存款上付款賬戶的區(qū)別對嗎?
2022-11-02 08:51:19
venus老師:回復馥馥馥兒對的同學,你的理解是正確的
2022-11-02 09:20:35
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ ID 發(fā)表的提問:
春節(jié)單位給我們合作的單位春節(jié)慰問金怎么做賬?
你好,計入業(yè)務招待費。
77樓
2022-11-02 08:23:02
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徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 橙子???? 發(fā)表的提問:
中秋過節(jié)費會計分錄怎么做,發(fā)紅包的
你好,借應付職工薪酬――福利費 貸庫存現(xiàn)金等,然后借管理費用――福利費 貸應付職工薪酬――福利費
78樓
2022-11-02 08:52:00
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橙子????:回復徐阿富老師 能不能直接借管理費用貸庫存現(xiàn)金?
2022-11-02 09:20:07
徐阿富老師:回復橙子????你好,這樣是不規(guī)范的,問我肯定是說不可以的
2022-11-02 09:42:15
橙子????:回復徐阿富老師 那做員工的工資也是要這樣做是嗎?
2022-11-02 10:11:26
橙子????:回復徐阿富老師 不是當月發(fā)當月的可以直接管理費用嗎?
2022-11-02 10:22:02
徐阿富老師:回復橙子????你好,工資也一樣,我這不是說了,這樣是不規(guī)范的,問我肯定是說不可以的
2022-11-02 10:41:16
宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 經。 發(fā)表的提問:
給公司員工家屬的慰問費怎么入賬?分錄怎么做?
借:管理費用 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金
79樓
2022-11-03 08:02:19
全部回復
經。:回復宸宸老師 這個費用可以稅前扣除嗎?
2022-11-03 08:29:41
宸宸老師:回復經。您好,這個費用可以稅前扣除的,并且不需要交個人所得稅
2022-11-03 08:47:14
經。:回復宸宸老師 那這個費用有稅前扣除有限額嗎?
2022-11-03 09:03:46
宸宸老師:回復經。您好,沒有限額的,放心好了
2022-11-03 09:16:35
經。:回復宸宸老師 是老板的家屬重病住院給的慰問金,那入賬的時候提供什么單據(jù)或者證明?
2022-11-03 09:46:16
宸宸老師:回復經。您好,自己做一張表格,領導簽字或者領受家屬簽字即可。說明原因
2022-11-03 10:10:47
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 海之藍 發(fā)表的提問:
請問,公司開現(xiàn)金支票給員工慰問金,員工拿支票去銀行取,會計分錄怎么做?出納現(xiàn)金賬沒有做,主辦會計分錄?
你好 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
80樓
2022-11-03 08:30:26
全部回復
海之藍:回復月月老師 出納系統(tǒng)沒有做提現(xiàn)這筆怎么辦,另外這些集團工會支出借,管理費用\工會貸,銀行存款?
2022-11-03 09:07:10
月月老師:回復海之藍你好。員工拿支票去銀行取的過程就是提現(xiàn)+福利費的過程。
2022-11-03 09:36:33
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 癡情的寒風 發(fā)表的提問:
預收陽光公司貨款200000元怎么做會計分錄
您好 借:銀行存款 貸:預收賬款——陽光公司
81樓
2022-11-03 08:36:58
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易 老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.96
解題: 11.29w
引用 @ summerkao 發(fā)表的提問:
老師,某學校教育工會委員會(快賬建立賬套---事業(yè)單位) 支付中秋節(jié)端午節(jié)慰問品,要怎么編制分錄,一,二級科目是什么
借:事業(yè)支出-福利費支出 貸,資金結存。
82樓
2022-11-06 08:42:17
全部回復
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ An 發(fā)表的提問:
老師,請問下,非營利性民辦學校,發(fā)放退休教師慰問金怎么做會計分錄
你好,借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
83樓
2022-11-06 09:08:59
全部回復
An:回復紫藤老師 老師,是學校呢,也這樣做?這不是企業(yè)會計分錄的嗎?我是非營利性的呢
2022-11-06 09:27:24
紫藤老師:回復An也是這樣的,也是屬于福利費
2022-11-06 09:43:25
An:回復紫藤老師 我看之前會計做的是: 借:業(yè)務活動成本—人員費用—其他福利 貸:現(xiàn)金 請問這樣做對嗎老師?
2022-11-06 09:57:17
紫藤老師:回復An這樣也是可以的,總之計入福利費
2022-11-06 10:20:30
An:回復紫藤老師 老師,如果是發(fā)放教師獎金呢?會計分錄是?
2022-11-06 10:32:29
紫藤老師:回復An借:業(yè)務活動成本—人員費用-獎金 貸 銀行存款
2022-11-06 10:50:51
An:回復紫藤老師 老師,業(yè)務活動成本和業(yè)務活動支出是一個意思嗎
2022-11-06 11:04:11
紫藤老師:回復An業(yè)務活動成本和業(yè)務活動支出是一個意思
2022-11-06 11:26:15
文文老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.98
解題: 13.86w
引用 @ 馥馥馥兒 發(fā)表的提問:
用工會會費發(fā)端午節(jié)福利,分錄怎么做?之前會計做的是管理費用-工會經費,銀行存款?
仍然可以如此做 借:管理費用-工會經費 貸:銀行存款
84樓
2022-11-06 09:37:00
全部回復
馥馥馥兒:回復文文老師 新準則不是要求過度應付職工薪酬嗎
2022-11-06 09:55:47
文文老師:回復馥馥馥兒借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 借:應付職工薪酬-工會經費 貸:銀行存款
2022-11-06 10:14:47
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 回憶勸我忘 發(fā)表的提問:
發(fā)給在職員工現(xiàn)金慰問金如何做會計分錄
借:管理費用等 -福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
85樓
2022-11-07 07:04:54
全部回復
venus老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 5.1w
引用 @ 沖沖沖呀 發(fā)表的提問:
工會收到總工會下?lián)艿淖≡何繂柦?,怎么做分錄?該款支付給住院職工時怎么做分錄?。
借:銀行存款 貸:其他應付款——員工 支付時, 借:其他應付款——員工 貸:銀行存款
86樓
2022-11-07 07:20:26
全部回復
沖沖沖呀:回復venus老師 老師好,工會賬套。不是企業(yè)做賬
2022-11-07 07:48:09
venus老師:回復沖沖沖呀你好,借銀行存款,貸營業(yè)外收入,借應付職工薪--工會經費,貸銀行存款
2022-11-07 08:01:41
沖沖沖呀:回復venus老師 不是的,這企業(yè)賬老師,我做的工會賬不一樣
2022-11-07 08:11:51
venus老師:回復沖沖沖呀一樣的同學,會計科目就是這樣做的,我這邊能夠提供的幫助就這樣
2022-11-07 08:24:27
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ Silent·· 發(fā)表的提問:
支付員工慰問金 怎么做分錄
你好,借;營業(yè)外支出 貸;庫存現(xiàn)金等科目
87樓
2022-11-07 07:42:44
全部回復
Silent··:回復鄒老師 老師 演藝公司 購買舞臺道具跟樂器要怎么做分錄
2022-11-07 08:10:21
鄒老師:回復Silent··你好 借;長期待攤費用 貸;銀行存款等科目
2022-11-07 08:32:21
Silent··:回復鄒老師 計入長期待攤費用 是當月還是次月就要計提
2022-11-07 08:45:16
鄒老師:回復Silent··你好,從次月開始攤銷
2022-11-07 09:06:12
Silent··:回復鄒老師 老師 購入一臺電腦 借固定資產 貸銀行存款 次日發(fā)生退回 原因賬戶名不符 怎么做分錄
2022-11-07 09:27:38
鄒老師:回復Silent··你好,是款項退回,還是電腦退回了?
2022-11-07 09:42:08
Silent··:回復鄒老師 9月30號用銀行轉賬給貨商支付電腦款 10月1號發(fā)生退回 因為少輸了一個名字 錢轉不過去 等到10月2號 又用銀行轉賬轉過去了 現(xiàn)在拿到銀行回執(zhí)單 必須把這每筆都做分錄嗎 那分錄怎么寫
2022-11-07 09:57:59
鄒老師:回復Silent··你好,退回 借;銀行存款 貸;應付賬款 支付 借;應付賬款 貸;銀行存款
2022-11-07 10:09:14
Silent··:回復鄒老師 老師 關鍵我9月30號已經做完帳了 借固定資產 貸銀行存款
2022-11-07 10:24:24
鄒老師:回復Silent··你好,退回就做付款相反分錄,但是貸方不能是固定資產,應當通過應付賬款核算
2022-11-07 10:50:23
Silent··:回復鄒老師 老師 還有個問題 商店里面水電費是不是計入銷售費用 然后自制糕點的糕坊的天然氣和水電費是不是計入生產成本
2022-11-07 11:04:53
鄒老師:回復Silent··你好,通過制造費用核算,然后結轉到生產成本
2022-11-07 11:25:01
Silent··:回復鄒老師
2022-11-07 11:45:05
Silent··:回復鄒老師 我可以直接通過標注1 就是生產成本制造費用科目嗎 還是必須得通過2
2022-11-07 12:10:43
鄒老師:回復Silent··你好,先通過制造費用2核算,然后分配計入1的制造費用核算
2022-11-07 12:28:02
Silent··:回復鄒老師 就一家 也得需要分配嗎?
2022-11-07 12:57:49
鄒老師:回復Silent··你好,只有一種產品生產?
2022-11-07 13:23:05
Silent··:回復鄒老師 對的 老師 就生產一種 那能直接計入這個生產成本 制造費用嗎
2022-11-07 13:50:11
鄒老師:回復Silent··你好,只有一種,就直接計入生產成本——某某產品的
2022-11-07 14:17:20
汪晨老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 淡然 發(fā)表的提問:
疫情防控慰問的會計分錄
你好,你購買的用于職工,借 管理費用-勞保用品 貸 銀行存款
88樓
2022-11-07 07:55:15
全部回復
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 小倩 發(fā)表的提問:
老師好,付員工的工會慰問費用。怎么做賬?
你好,借:管理費用 貸:銀行存款
89樓
2022-11-07 08:24:59
全部回復
QQ老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 9.02w
引用 @ 九三 發(fā)表的提問:
春節(jié)發(fā)了6500的福利費,怎么做會計分錄?
你好!計入應付職工薪酬 福利費科目下核算,會影響個人所得稅
90樓
2022-11-08 07:58:05
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