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將借款存入銀行怎么做會計分錄
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徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 婉兒 發(fā)表的提問:
老師,付款給供應(yīng)商做借應(yīng)付賬款貸銀行存款,收到貨物做入庫,借庫存商品貸??收到發(fā)票會計分錄??怎么做
你好,收到貨物發(fā)票沒到:借庫存商品(不含稅金額)貸應(yīng)付賬款(暫估) 發(fā)發(fā)票到了先沖紅暫估憑證,再按照發(fā)票借庫存商品 借應(yīng)交稅費(進(jìn)項)貸應(yīng)付賬款
61樓
2022-11-27 09:40:00
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 會計小白_ph991763 發(fā)表的提問:
公司向個人借錢會計分錄怎么做?借:其它應(yīng)付款 貨:銀行存款對嗎
你好 你的分錄是正確的!
62樓
2022-11-28 07:20:21
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
從銀行取得借款三萬美元存入銀行會計分錄
借;銀行存款 貸;短期借款或長期借款
63樓
2022-11-28 07:46:32
全部回復(fù)
東老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 會計小白_ph991763 發(fā)表的提問:
公司向個人借錢會計分錄怎么做?借:其它應(yīng)付款 貨:銀行存款對嗎
您好,您的科目做反了
64樓
2022-11-28 07:55:10
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
采用借貸記賬法,運用會計科目,練習(xí)編制會計分錄 向銀行借入3個月借款120000,存入銀行存款戶。
采用借貸記賬法,運用會計科目,練習(xí)編制會計分錄 向銀行借入3個月借款120000,存入銀行存款戶。
65樓
2022-11-28 08:20:42
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)愛笑的流沙借;銀行存款 120000 貸;短期借款 120000
2022-11-28 08:37:11
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ acc5.com 發(fā)表的提問:
銀行申請辦理銀行本票4680元,將款項交存銀行后,取得一張銀行本票。這會計分錄怎么做?
借:其他貨幣資金- 銀行本票存款 4680 貸:銀行存款 - 結(jié)算戶存款 4680
66樓
2022-11-28 08:29:58
全部回復(fù)
馬老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 純真的大地 發(fā)表的提問:
?請教老師,企業(yè)向股東借款存入銀行用于企業(yè)經(jīng)營會計分錄怎么做?
借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
67樓
2022-11-29 06:59:43
全部回復(fù)
純真的大地:回復(fù)馬老師 可以做短期借款嗎
2022-11-29 07:25:58
純真的大地:回復(fù)馬老師 我這個借款是打算在一年內(nèi)還,另外不付利息
2022-11-29 07:40:54
馬老師:回復(fù)純真的大地那你們給人家支付利息不
2022-11-29 08:01:49
何老師
職稱:,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 0.28w
引用 @ 李欣鎂 發(fā)表的提問:
2019年有一筆會計分錄應(yīng)該是借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 但是誤將這筆分錄弄成了借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-增值稅。 請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
你好, 分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整
68樓
2022-11-29 07:24:58
全部回復(fù)
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 邁著貓步的陽光 發(fā)表的提問:
賣廢鐵的錢怎么做會計分錄?借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款嗎?
借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
69樓
2022-11-29 07:46:33
全部回復(fù)
邁著貓步的陽光:回復(fù)張艷老師 廢品的錢我們公司都是做到其他應(yīng)收里,,第一步應(yīng)該是先掛到其他應(yīng)收里,這一筆會計分錄怎么做。第二步是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2022-11-29 08:13:47
張艷老師:回復(fù)邁著貓步的陽光沒有您那么做分錄處理的。
2022-11-29 08:43:24
邁著貓步的陽光:回復(fù)張艷老師 老師,哪應(yīng)該怎么做。我們經(jīng)理說做到其他業(yè)務(wù)收入
2022-11-29 09:09:38
張艷老師:回復(fù)邁著貓步的陽光可以計入其他業(yè)務(wù)收入科目核算的。
2022-11-29 09:20:25
邁著貓步的陽光:回復(fù)張艷老師 第一步應(yīng)該是先掛到其他業(yè)務(wù)收入里,這一筆會計分錄怎么做。第二步是 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
2022-11-29 09:35:16
張艷老師:回復(fù)邁著貓步的陽光要這樣做 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料--廢鐵等
2022-11-29 09:49:52
邁著貓步的陽光:回復(fù)張艷老師 老師,如果再過一下應(yīng)收 會計分錄是不是這樣的: 借:銀存 待:應(yīng)收 借:應(yīng)收 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:原材料--廢鐵等
2022-11-29 10:15:27
張艷老師:回復(fù)邁著貓步的陽光可以這樣通過應(yīng)收賬款科目過渡處理的。
2022-11-29 10:42:10
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 心若向陽,無畏悲傷 發(fā)表的提問:
怎么理解利息收入的會計分錄:借:銀行存款 借:財務(wù)費用(紅字)
你好,銀行存款增加計入借方,財務(wù)費用減少計入借方負(fù)數(shù)
70樓
2022-11-29 08:14:21
全部回復(fù)
心若向陽,無畏悲傷:回復(fù)鄒老師 借方負(fù)數(shù)就和放在貸方是一樣的?
2022-11-29 08:47:09
鄒老師:回復(fù)心若向陽,無畏悲傷你好,是的
2022-11-29 08:59:50
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 歲月靜好% 發(fā)表的提問:
汽車4店贖證付款時會計分錄時 借:其他貨幣資金-銀聯(lián) 貸:銀行存款 如果款項借清了,這時會計分錄怎么做。
做相反分錄就是了,同學(xué)
71樓
2022-11-29 08:24:59
全部回復(fù)
歲月靜好%:回復(fù)陳詩晗老師 有沒有會計學(xué)堂齊紅老師的qq號。
2022-11-29 08:37:06
陳詩晗老師:回復(fù)歲月靜好%不好意思,同學(xué)。沒有。
2022-11-29 09:06:52
歲月靜好%:回復(fù)陳詩晗老師 上交的公司管理費設(shè)置的二級科目叫啥名字,計提基數(shù)產(chǎn)值怎么計算對公司有利。
2022-11-29 09:30:33
陳詩晗老師:回復(fù)歲月靜好%借:管理費用-管理費 后面的問題,我不是很清楚。建議你重新提問
2022-11-29 09:42:23
家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 18.97w
引用 @ 優(yōu)雅的柚子 發(fā)表的提問:
請問個人和公司借款會計分錄是貸銀行存款借其他應(yīng)收款,如果是他人代為還款的話,會計分錄怎么做?還是借銀行存款貸其他應(yīng)收款,做好備注就可以嗎?
是的,他人代為還款得叫代付款的這個人寫個說明
72樓
2022-12-08 07:25:14
全部回復(fù)
優(yōu)雅的柚子:回復(fù)家權(quán)老師 直接在銀行回單上備注替某人還款可以不?
2022-12-08 07:40:52
家權(quán)老師:回復(fù)優(yōu)雅的柚子可以的,叫他簽個字就行
2022-12-08 08:06:44
李霞老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 3.27w
引用 @ 溫暖的螞蟻 發(fā)表的提問:
老師,請問收到銀行季度利息,應(yīng)該怎么做會計分錄好一些?是:借 銀行存款 100 貸 財務(wù)費用-利息收入 100 還是: 借 銀行存款 100 借 財務(wù)費用-利息收入 -100
一般我們是借財務(wù)費用, 貸應(yīng)收利息, 借應(yīng)收利息 貸銀行存款。
73樓
2022-12-08 07:49:47
全部回復(fù)
溫暖的螞蟻:回復(fù)李霞老師 還要計提嗎
2022-12-08 08:14:08
李霞老師:回復(fù)溫暖的螞蟻嗯,要提提的,這是一個標(biāo)準(zhǔn)的憑證,是要計提的。
2022-12-08 08:34:58
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 裴文龍 發(fā)表的提問:
老師:公司為取得銀行匯票3月8日將款項1萬元存入銀行,3月14日購入材料一批已驗收入庫,取得購貨發(fā)票金額共計9040元其中增值稅1040元3月18日已將余款退回銀行存款賬戶,請做出相關(guān)會計分錄。 將余款退回銀行存款賬戶要怎么做會計賬呀?
您好 借:其他貨幣資金 10000 貸:銀行存款 10000 借:原材料 8000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1040 借:銀行存款 10000-9040=960 貸:其他貨幣資金 10000
74樓
2022-12-08 08:16:46
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 含蓄的煎餅 發(fā)表的提問:
老師鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院購進(jìn)藥品時,會計分錄借:庫存商品,貸:銀行存款,那預(yù)算會計怎么做會計分錄
借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
75樓
2022-12-08 08:22:24
全部回復(fù)

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