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事業(yè)單位計提培訓(xùn)費(fèi)的會計分錄
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 沖沖沖呀 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位的會計分錄是什么老師
事業(yè)單位的會計分錄,發(fā)生的一般的支出 借業(yè)務(wù)活動費(fèi) 貸財政補(bǔ)助收入 借事業(yè)支出 貸財政補(bǔ)助預(yù)算收入
76樓
2022-12-08 08:05:47
全部回復(fù)
沖沖沖呀:回復(fù)紫藤老師 意思是事業(yè)單位支出這筆款也是這樣寫分錄嗎?
2022-12-08 08:26:10
沖沖沖呀:回復(fù)紫藤老師 老師,現(xiàn)在是由事業(yè)單位支出了這筆預(yù)付工程款,會計分錄:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,可以嗎?老師,現(xiàn)在是由事業(yè)單位支出了這筆預(yù)付工程款,會計分錄:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,可以嗎?
2022-12-08 08:50:53
紫藤老師:回復(fù)沖沖沖呀可以的,事業(yè)單位支出了這筆預(yù)付工程款,會計分錄:借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
2022-12-08 09:03:47
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 溫文爾雅 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位收繳黨費(fèi)怎么做會計分錄
收黨費(fèi),繳黨費(fèi)怎么做會計分錄
77樓
2022-12-08 08:27:25
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)溫文爾雅借;銀行存款 貸;應(yīng)交上級款項 借;應(yīng)交上級款項 貸;銀行存款
2022-12-08 08:57:50
陳靜老師
職稱:,中級會計師
4.97
解題: 1.25w
引用 @ 超帥的戰(zhàn)斗機(jī) 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位資產(chǎn)報廢會計分錄怎么做呢,沒有處置收益
你好,借:固定基金 貸:固定資產(chǎn) 收回殘值變價收入 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款等(因為有的事業(yè)單位這部分處置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“專用基金—修購基金”(適用于變價收入可自用于以后購建固定資產(chǎn)) 具體情況看你所在地區(qū)或單位類型對固定資產(chǎn)的處置要求,可以查閱你單位相關(guān)文件來決定。
78樓
2022-12-08 08:34:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 淡若靜初 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位,手工帳,收到一筆培訓(xùn)費(fèi)???4000元,應(yīng)繳國、地稅款1992元,會計分錄怎么做?借:銀行存款 34000 貸:事業(yè)收入 30008 應(yīng)繳增值稅 1992
你好,是這樣做賬務(wù)處理的
79樓
2022-12-09 06:29:01
全部回復(fù)
淡若靜初:回復(fù)鄒老師 事業(yè)單位,手工帳,收到項目專款,沒有單獨設(shè)立帳戶,直接轉(zhuǎn)帳到單位帳戶,現(xiàn)在有部分費(fèi)用要從這筆項目??钪С?。相關(guān)費(fèi)用會計分錄應(yīng)記:借:事業(yè)支出-項目支出-XX費(fèi) 貸:銀行存款?
2022-12-09 06:57:35
鄒老師:回復(fù)淡若靜初你好,是的,是這樣做支出的賬務(wù)處理
2022-12-09 07:20:37
張小老師
職稱:中級會計師,初級會計師
5.00
解題: 0.01w
引用 @ 波波 發(fā)表的提問:
圖一這樣的事業(yè)單位,1.單位自己招收的學(xué)員經(jīng)培訓(xùn)完成后向財政申請的培訓(xùn)費(fèi)撥款是計入財政撥款收入科目?2.單位對一些企業(yè)公司進(jìn)行培訓(xùn)而收取企業(yè)單位的培訓(xùn)費(fèi)(沒有向財政申請撥款,有些單位需要開發(fā)票,有些不需要,這些收入都是要納稅的)是計入事業(yè)收入科目?3.那什么樣收入算經(jīng)營收入呢?
你好, 1.申請的財政撥款是財政撥款收入。 事業(yè)單位的經(jīng)營收入,是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 事業(yè)單位的事業(yè)收入,是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。按規(guī)定應(yīng)上繳財政預(yù)算的資金和應(yīng)繳財政專戶的預(yù)算外資金,不計入事業(yè)收入;從財政專戶核撥的預(yù)算外資金和部分經(jīng)財政部門核對不上繳財政專戶管理的預(yù)算外資金,計入事業(yè)收入。
80樓
2022-12-09 06:43:48
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 容兒 發(fā)表的提問:
老師,事業(yè)單位的會計分錄怎么會是這樣做,想不通?
借:事業(yè)支出     貸:銀行存款   借:固定資產(chǎn)     貸:非流動資產(chǎn)基金——固定資產(chǎn) 你好,這是我的賬務(wù)處理
81樓
2022-12-09 06:50:08
全部回復(fù)
容兒:回復(fù)鄒老師 為何要用兩個分錄呢?
2022-12-09 07:06:59
鄒老師:回復(fù)容兒這個就是事業(yè)單位購買固定資產(chǎn)分錄的特殊性 采取雙分錄模式
2022-12-09 07:35:42
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 憂傷的鋼筆 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位銀行轉(zhuǎn)款時發(fā)生退款如何做會計分錄
事業(yè)單位銀行轉(zhuǎn)款時發(fā)生退款,就把之前的分錄沖掉
82樓
2022-12-09 07:02:29
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ CHEN橙橙橙橙子 發(fā)表的提問:
單位沒有工會,單位職工中級職稱的培訓(xùn)費(fèi),怎么做分錄呢
計入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 走應(yīng)付職工薪酬科目過度
83樓
2022-12-09 07:19:59
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 愛傻 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位提取職工福利費(fèi)的會計分錄怎么做?
你好!借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
84樓
2022-12-11 07:38:20
全部回復(fù)
蔣飛老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 云淡風(fēng)輕 發(fā)表的提問:
單位執(zhí)行新事業(yè)單位制度,19年的時候多計提了費(fèi)用,現(xiàn)在2020年想沖回,請問分錄如何編制
你好! 借:應(yīng)付賬款 貸:累計盈余
85樓
2022-12-11 08:04:17
全部回復(fù)
云淡風(fēng)輕:回復(fù)蔣飛老師 請問老師,那科目:以前年度盈余調(diào)整能不能用呢?
2022-12-11 08:20:25
蔣飛老師:回復(fù)云淡風(fēng)輕你好, 可以的, 借:應(yīng)付賬款 貸:以前年度盈余調(diào)整 借:以前年度盈余調(diào)整 貸:累計盈余
2022-12-11 08:47:08
方老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
4.98
解題: 2.4w
引用 @ 薪然 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位贈送貧困學(xué)生學(xué)習(xí)用品的會計分錄
對外捐贈、無償調(diào)出存貨,轉(zhuǎn)入待處理資產(chǎn)時,按照存貨的賬面余額,借記“待處理資產(chǎn)損溢”科目,貸記本科目。 借待處理財產(chǎn)損溢貸存貨
86樓
2022-12-11 08:14:59
全部回復(fù)
薪然:回復(fù)方老師 謝謝@方老師:
2022-12-11 08:50:44
方老師:回復(fù)薪然不客氣,祝您生活愉快!
2022-12-11 09:10:47
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 要減肥的洋蔥 發(fā)表的提問:
請問老師,在財政授權(quán)支付的情況下,事業(yè)單位在計提工資時,預(yù)算會計怎么分錄?謝謝!
預(yù)算會計計提不作 處理,他是收付實現(xiàn)制。
87樓
2022-12-12 06:18:10
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 佛系女 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位月末 年末需要做什么會計分錄
期末結(jié)轉(zhuǎn) 財務(wù)會計 借,收入類 貸,費(fèi)用類 累計盈余 預(yù)算會計 借,支出類 貸,收入類 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
88樓
2022-12-12 06:36:20
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 風(fēng)趣的鉛筆 發(fā)表的提問:
事業(yè)單位的食堂飯菜花銷如何做會計分錄???
購入時,借;應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,計提時,借;事業(yè)支出-商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)。
89樓
2022-12-12 06:54:45
全部回復(fù)
俞老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 蘇曼- 發(fā)表的提問:
請問,自收自支的事業(yè)單位加計抵減的會計分錄怎么做?
事業(yè)單位交增值稅嗎?不交的話,不適用加計抵減才對?
90樓
2022-12-12 07:05:59
全部回復(fù)
蘇曼-:回復(fù)俞老師 我們有收入交增值稅呢?
2022-12-12 07:37:00
俞老師:回復(fù)蘇曼-1、會計準(zhǔn)則借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減 10萬元  貸:其他收益 10萬元 2、小企業(yè)會計準(zhǔn)則 借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計抵減 10萬元  貸:營業(yè)外收入 10萬元
2022-12-12 07:57:46

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