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應(yīng)收賬款尾數(shù)要怎么做會計分錄
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 香蕉河馬 發(fā)表的提問:
收到應(yīng)收賬款時,預(yù)算會計怎么處理,會計分錄怎么做?
你好,不需要做預(yù)算會計, 往來款沒有對應(yīng)的與預(yù)算會計科目的
76樓
2022-11-29 07:40:29
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ cindy 發(fā)表的提問:
有購進(jìn)一批材料(材料已到),本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄?
你好,本月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 下個月,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料 借;原材料 貸;預(yù)付賬款
77樓
2022-11-29 08:04:59
全部回復(fù)
點~玲老師
職稱:中級會計師
4.93
解題: 0.26w
引用 @ ,。,,, 發(fā)表的提問:
付給供應(yīng)商的尾款?有一兩塊的尾數(shù)沒有付,你確定以后這個錢不會付了?ヽ( ̄д ̄;)ノ這個該怎么做分錄呢?
可以直接沖減財務(wù)費用 借:應(yīng)付賬款 借:財務(wù)費用(負(fù)數(shù))
78樓
2022-12-08 06:44:19
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 還單身的小刺猬 發(fā)表的提問:
采用預(yù)收賬款方式銷售商品的時候,最后收到的尾款大于實際應(yīng)該收的尾款的情況怎么做會計處理
您好 請問您發(fā)票有沒有開具
79樓
2022-12-08 07:05:49
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ AA會計學(xué)堂-希老師 發(fā)表的提問:
在不?老師 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 營業(yè)外收入 0.31 調(diào)整2019年6月5#憑證少付工資尾數(shù) 其他應(yīng)付款 進(jìn)益澳門 -0.31 8、9、10月份少付了工資尾數(shù),在11月怎么做會計分錄? 這個問題 庫存現(xiàn)金支付員工工資 小數(shù)部分未支付 在11月要做什么分錄調(diào)整為支付的小數(shù)部分工資
借,應(yīng)付職工薪酬 貸,X費用~工資
80樓
2022-12-08 07:33:19
全部回復(fù)
AA會計學(xué)堂-希老師:回復(fù)陳詩晗老師 這樣可以不 ? 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入
2022-12-08 07:45:27
陳詩晗老師:回復(fù)AA會計學(xué)堂-希老師原則不通過營業(yè)外收入處理,這樣處理也不影響財務(wù)成果
2022-12-08 07:55:29
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ '' じ小奮斗ゝ 發(fā)表的提問:
前面掛, 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 年尾做暫估入賬的分錄怎么做
你好,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
81樓
2022-12-08 08:00:04
全部回復(fù)
'' じ小奮斗ゝ:回復(fù)鄒老師 前面有主營業(yè)務(wù)收入,后面這樣,消不了,凈利潤還是前面的主營業(yè)務(wù)收入的金額
2022-12-08 08:27:36
鄒老師:回復(fù)'' じ小奮斗ゝ你好,你指的暫估入庫不是做材料或者商品的暫估入庫?而是需要沖銷收入嗎?
2022-12-08 08:37:46
'' じ小奮斗ゝ:回復(fù)鄒老師 是的,是要沖收入的暫估成本的分錄
2022-12-08 08:58:36
鄒老師:回復(fù)'' じ小奮斗ゝ你好,沖銷收入分錄是 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款
2022-12-08 09:24:21
'' じ小奮斗ゝ:回復(fù)鄒老師 借 主營業(yè)務(wù)成本–暫估 貸 銀行存款 可以嗎
2022-12-08 09:47:44
鄒老師:回復(fù)'' じ小奮斗ゝ你好,你到底是需要沖銷之前的收入,還是需要暫估成本?
2022-12-08 10:11:03
'' じ小奮斗ゝ:回復(fù)鄒老師 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 沖這個里面的主營業(yè)務(wù)收入
2022-12-08 10:24:20
鄒老師:回復(fù)'' じ小奮斗ゝ你好,沖銷收入就是這樣做分錄啊 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅 貸;應(yīng)收賬款
2022-12-08 10:38:18
馬老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 淺淺 發(fā)表的提問:
掛賬是不是做在應(yīng)收賬款那里呀?會計分錄要怎么做呢?
具體是什么的掛賬?
82樓
2022-12-08 08:29:59
全部回復(fù)
淺淺:回復(fù)馬老師 我們是酒店,單位或旅行社來住宿或是消費了,沒付款要求掛賬,這個分錄要怎么做?
2022-12-08 08:43:49
馬老師:回復(fù)淺淺借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費增值稅銷項稅
2022-12-08 09:10:13
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
預(yù)提工程尾款會計分錄怎么寫
借:在建工程貸:應(yīng)付賬款就可以
83樓
2022-12-09 06:29:40
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 動聽的電話 發(fā)表的提問:
主營業(yè)務(wù)收入的定金記預(yù)收賬款,后面要是收回了尾款,怎么做分錄呢
確認(rèn)收入的時候,借,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 收回款時,借,銀行存款,貸,應(yīng)收賬款
84樓
2022-12-09 06:45:11
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 蔡蔡 發(fā)表的提問:
應(yīng)收賬款被客戶抹掉尾數(shù)怎么沖賬呢?
您好 這樣做賬: 比如A公司的應(yīng)收賬款為1802.5,但實際收回的是1800,那會計分錄是:   借:銀行存款 1800    貸:應(yīng)收賬款——A公司 1800   2.5元,掛在賬上超過三年,確實收不回來,視為壞賬   借:資產(chǎn)減值損失 2.5    貸:壞賬準(zhǔn)備 2.5   月末:   借;本年利潤 2.5    貸:資產(chǎn)減值損失 2.5   發(fā)生壞賬時:   借:壞賬準(zhǔn)備 2.5    貸:應(yīng)收賬款 2.5
85樓
2022-12-09 06:56:50
全部回復(fù)
龍楓老師
職稱:注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員
4.99
解題: 1.55w
引用 @ wanghui 發(fā)表的提問:
預(yù)付賬款調(diào)整到應(yīng)收賬款會計分錄怎么做
你好,借 應(yīng)收賬款 貸 預(yù)收賬款
86樓
2022-12-09 07:14:59
全部回復(fù)
wanghui:回復(fù)龍楓老師 其他應(yīng)收款一樣是嗎
2022-12-09 07:43:40
龍楓老師:回復(fù)wanghui你好,也是一樣的呢啊
2022-12-09 07:59:28
wanghui:回復(fù)龍楓老師 謝謝了麻煩了
2022-12-09 08:15:26
龍楓老師:回復(fù)wanghui感謝提問,祝你工作愉快
2022-12-09 08:33:47
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 5fsshz 發(fā)表的提問:
應(yīng)收賬款有負(fù)數(shù)怎樣平賬?年底調(diào)尾數(shù)
你好; 金額是多少 ; 你應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù); 那么就是預(yù)收賬款了。 這個款多收的不退還給客戶了嗎
87樓
2022-12-11 07:27:37
全部回復(fù)
5fsshz:回復(fù)meizi老師 不退的,應(yīng)該怎么處理呢? 。。 另外,還有少給幾塊錢的,是借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款嗎?
2022-12-11 07:49:49
meizi老師:回復(fù)5fsshz你好; 不退的話; 做 預(yù)收賬款? 是做 借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入 ;? ?不是這樣走壞賬哦 ;? ?
2022-12-11 08:09:59
5fsshz:回復(fù)meizi老師 預(yù)收的,做借應(yīng)收賬款,貸營業(yè)外收入。對吧??? 少收的呢?就是客戶欠款的呢?借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收賬款嗎?
2022-12-11 08:34:18
meizi老師:回復(fù)5fsshz是的,這樣你應(yīng)收帳款科目才平衡,少收的壞賬:借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,確定:借壞賬準(zhǔn)備,貸應(yīng)收帳款
2022-12-11 08:47:58
宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 茴香 發(fā)表的提問:
應(yīng)收賬款確實無法收回應(yīng)該怎么做會計分錄
你好,計提壞賬 借信用減值損失 貸壞賬準(zhǔn)備 核銷:借壞賬準(zhǔn)備 貸應(yīng)收賬款。
88樓
2022-12-11 07:39:31
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 發(fā)表的提問:
銷售設(shè)備,之前對方預(yù)付款的會計分錄為,借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款~預(yù)收賬款 現(xiàn)在給對方開票了,會計分錄怎么做啊。之前的分錄是不是應(yīng)該做應(yīng)收賬款才對。要不要把前期的沖銷啊。如果要沖銷,沖銷分錄怎么做啊
你好,之前應(yīng)當(dāng)計入預(yù)收賬款核算,而不是應(yīng)付賬款 開具發(fā)票 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
89樓
2022-12-11 07:45:01
全部回復(fù)
熊:回復(fù)鄒老師 之前已經(jīng)在應(yīng)付賬款下增加了二級科目預(yù)收賬款,現(xiàn)在怎么調(diào)帳了?
2022-12-11 08:16:37
鄒老師:回復(fù)你好 借;應(yīng)付賬款~預(yù)收賬款 貸;預(yù)收賬款 然后做這個分錄 借;預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2022-12-11 08:44:16
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 細(xì)心的蜜蜂 發(fā)表的提問:
支付固定資產(chǎn)的尾款怎么做會計分錄,需要計提折舊嗎,還沒計提折舊呢
這個支付固定資產(chǎn)尾款計入在建工程,再轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),計提折舊
90樓
2022-12-11 08:04:28
全部回復(fù)
細(xì)心的蜜蜂:回復(fù)江老師 但這個已經(jīng)安裝完成投入使用了,發(fā)票也大了,尾款也支付了,就是不知道做分錄
2022-12-11 08:33:34
江老師:回復(fù)細(xì)心的蜜蜂一、收到發(fā)票 借:在建工程 貸:應(yīng)付賬款 二、按竣工結(jié)算單轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 三、次月開始計提折舊
2022-12-11 09:00:41

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