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預(yù)收房租已全額開票的會計處理
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 上官飛燕 發(fā)表的提問:
租房給公司開了一年的房租發(fā)票,但是只付了一個季度的房租,會計分錄怎么處理?
你好 借;長期待攤費用 貸;銀行存款 其他應(yīng)付款
61樓
2022-11-21 13:56:24
全部回復(fù)
上官飛燕:回復(fù)鄒老師 一年也要做到長期待攤費用嗎?
2022-11-21 14:11:26
鄒老師:回復(fù)上官飛燕你好,是的,是通過長期待攤費用核算的
2022-11-21 14:27:09
悠然老師01
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
4.99
解題: 2.81w
引用 @ 欣欣子 發(fā)表的提問:
請問20年以前會計房租每月沒有計提,但是付都是全年一次性付款的(借預(yù)付賬款貸銀行)20年12月一次性取得房租進(jìn)項發(fā)票,為了多抵扣,全抵了,但是當(dāng)年費用原會計覺得太多所了就留了一半在預(yù)付賬款,21年接手把原留在預(yù)付款里房租處理了(借,管理費房租費貸預(yù)付賬款),請問這個跨年這樣處理可以嗎 ?發(fā)票合計是150萬,20年做了75萬,接手把留下75萬做了21房租費了,
學(xué)員你好,金額比較大,你的處理不應(yīng)該計入21年費用,應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整
62樓
2022-11-21 14:13:09
全部回復(fù)
默雨老師
職稱:初級會計師
4.96
解題: 0.12w
引用 @ 海之藍(lán) 發(fā)表的提問:
收到房租時已經(jīng)開發(fā)票,現(xiàn)退2個月房屋租金給承租戶的會計分錄?
發(fā)票紅沖,分錄紅字沖原來的科目就可以了
63樓
2022-11-21 14:24:59
全部回復(fù)
海之藍(lán):回復(fù)默雨老師 一個月500元x2=1千元?
2022-11-21 14:52:25
默雨老師:回復(fù)海之藍(lán)什么意思?分錄就是紅沖就可以了
2022-11-21 15:18:35
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 學(xué)海無涯 發(fā)表的提問:
7月預(yù)提7-12月房租時賬務(wù)處理,8月收到7-12月房租發(fā)票時賬務(wù)處理,9月支付7-12月房租時賬務(wù)處理
7月份只能計提7月份的,按月做費用 7月份,借管理費用,貸其他應(yīng)付款 8月份紅沖7月份借管理費用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借管理費用(兩個月租金),進(jìn)項(發(fā)票稅額)貸其他應(yīng)付款 9月份支付借其他應(yīng)付款貸銀存(8月份其他應(yīng)付款貸方) 借其他應(yīng)收款貸銀存,借管理費用貸其他應(yīng)收款
64樓
2022-11-22 13:30:21
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 怡然的月餅 發(fā)表的提問:
先預(yù)收房租租金,次月開具發(fā)票,然后收入按月確認(rèn)的會計分錄
那租金屬于哪一個月的?是五月份的嗎。
65樓
2022-11-22 13:37:35
全部回復(fù)
郭老師:回復(fù)怡然的月餅如果是的話,借銀行存款貸預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 收到錢, 當(dāng)月都得交增值稅
2022-11-22 14:02:31
郭老師:回復(fù)怡然的月餅第二個月開了發(fā)票 借預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 貸預(yù)收賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項負(fù)數(shù) 借預(yù)收賬款 貸預(yù)收帳款、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項 確認(rèn)當(dāng)月的收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2022-11-22 14:25:54
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ 清秀的未來 發(fā)表的提問:
先預(yù)收房租租金,次月開具發(fā)票,然后收入按月確認(rèn)的會計分錄
你好 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 然后次月開具發(fā)票 借 預(yù)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 再每月 借 預(yù)收賬款 貸 其他業(yè)務(wù)收入
66樓
2022-11-22 13:51:59
全部回復(fù)
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 細(xì)心的帆布鞋 發(fā)表的提問:
預(yù)收房款已開發(fā)票該做會計分錄嗎
你好,是的,需要做會計分錄的。
67樓
2022-11-23 10:06:23
全部回復(fù)
細(xì)心的帆布鞋:回復(fù)立紅老師 分錄還是:借:預(yù)收賬款-認(rèn)購金,貸:預(yù)收賬款-已開票購房款,嗎
2022-11-23 10:31:23
細(xì)心的帆布鞋:回復(fù)立紅老師 已開發(fā)票是未完工產(chǎn)品
2022-11-23 10:43:18
立紅老師:回復(fù)細(xì)心的帆布鞋你好,是的,是這樣的。
2022-11-23 11:01:36
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
一次支付跨年的房屋租賃費,發(fā)票已收,并有預(yù)付押金,分錄如何處理較好
你好,借;長期待攤費用 其他應(yīng)收款 貸銀行存款
68樓
2022-11-23 10:11:33
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 搬磚工 發(fā)表的提問:
老師,請問我們預(yù)付了半年的房租,收到房租專票,改怎么處理呢
借預(yù)付賬款貸銀行存款。借管理費用,進(jìn)項稅額貸預(yù)付賬款。預(yù)付賬款和管理費用是一個月的金額。
69樓
2022-11-23 10:36:59
全部回復(fù)
搬磚工:回復(fù)玲老師 進(jìn)項稅額直接就做到當(dāng)月嗎,需不需要分?jǐn)偰?/div>
2022-11-23 10:53:07
玲老師:回復(fù)搬磚工進(jìn)項稅額就做到收到發(fā)票這個月不用分?jǐn)偂?/div>
2022-11-23 11:15:03
搬磚工:回復(fù)玲老師 老師,如果進(jìn)項稅額不抵扣,該怎么做呢
2022-11-23 11:43:45
玲老師:回復(fù)搬磚工就全額計入管理費用唄。
2022-11-23 12:10:20
玲老師:回復(fù)搬磚工那以后也不能抵扣了,還是說你暫時不想抵扣?
2022-11-23 12:30:39
搬磚工:回復(fù)玲老師 不抵扣的話,就直接分?jǐn)偟矫總€月的房租里面哇
2022-11-23 12:44:43
玲老師:回復(fù)搬磚工就直接攤到管理費用里了。
2022-11-23 13:09:51
搬磚工:回復(fù)玲老師 好的老師,比如我們季度房租6000,專票不抵扣,可以直接做預(yù)付賬款6000 銀行存款6000,每個月房租就 管理費用2000沖預(yù)付賬款2000哇
2022-11-23 13:35:44
玲老師:回復(fù)搬磚工可以的,這樣處理可以的,可以。
2022-11-23 13:52:40
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 小玉白白 發(fā)表的提問:
5月份預(yù)付了50萬的房租,已經(jīng)做賬,也開始攤銷了,但是發(fā)票要7月份才能收到,收到發(fā)票時該怎么處理
你好,收到發(fā)票紅沖之前的攤銷 然后做發(fā)票的
70樓
2022-11-24 09:20:26
全部回復(fù)
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 怕黑的畫筆 發(fā)表的提問:
裝修公司,預(yù)收工程款,并已開發(fā)票,怎樣處理會計分錄?
您好,會計分錄,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項。
71樓
2022-11-24 09:33:58
全部回復(fù)
怕黑的畫筆:回復(fù)王雁鳴老師 工程還未完工,就要確定收入?
2022-11-24 10:24:40
王雁鳴老師:回復(fù)怕黑的畫筆您好,是的,開具了發(fā)票,就要確認(rèn)收入的。
2022-11-24 10:48:56
怕黑的畫筆:回復(fù)王雁鳴老師 成本怎樣計算?估算入賬?
2022-11-24 11:13:35
王雁鳴老師:回復(fù)怕黑的畫筆您好,是的,成本估算入賬處理。
2022-11-24 11:25:15
怕黑的畫筆:回復(fù)王雁鳴老師 可以說一下,估算入賬后,計算實際成本時怎樣做會計分錄?
2022-11-24 11:53:14
王雁鳴老師:回復(fù)怕黑的畫筆您好,估算入賬后,等計算實際成本時,再紅沖這個估算的成本就行了。
2022-11-24 12:18:33
怕黑的畫筆:回復(fù)王雁鳴老師 謝謝!
2022-11-24 12:31:56
王雁鳴老師:回復(fù)怕黑的畫筆您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。
2022-11-24 12:48:11
小默老師
職稱:中級會計師,高級會計師
4.98
解題: 1.27w
引用 @ 在求知路上 發(fā)表的提問:
老師下午好! 房開企業(yè),預(yù)售下一季度租金,發(fā)票已開,如何做賬務(wù)處理?謝謝!
你好,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
72樓
2022-11-24 09:49:42
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 學(xué)堂用戶_ph783463 發(fā)表的提問:
租賃的廠房部分轉(zhuǎn)租,支付房租、水電費時已計管理費用、制造費用,現(xiàn)在開具去年轉(zhuǎn)租的房租發(fā)票及代收水電費的發(fā)票 轉(zhuǎn)租和代收水電費的收入及成本如何做會計分錄?
借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
73樓
2022-11-24 10:18:50
全部回復(fù)
學(xué)堂用戶_ph783463:回復(fù)郭老師 不對吧,怎么貸銀行存款呢 我已經(jīng)說了是先轉(zhuǎn)租后開的票,去年的,去年的,去年的房租
2022-11-24 10:36:49
郭老師:回復(fù)學(xué)堂用戶_ph783463去年的水電費你做了哪個科目
2022-11-24 11:04:26
郭老師:回復(fù)學(xué)堂用戶_ph783463房屋的去年做了哪個科目
2022-11-24 11:17:00
學(xué)堂用戶_ph783463:回復(fù)郭老師 上面不是說了嗎,房租入了管理費用,水電費入了制造費用
2022-11-24 11:36:09
郭老師:回復(fù)學(xué)堂用戶_ph783463借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 你上面說的我以為你自己用的部分 如果去年匯算清繳抵扣了所得稅 今年只需要確認(rèn)收入
2022-11-24 11:56:39
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 崢嶸歲月 發(fā)表的提問:
老師,房租的會計處理和工資的會計處理
房租你們交是按年還是按月發(fā)票咋開具的?
74樓
2022-11-24 10:24:59
全部回復(fù)
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 房租不定期給,給滿對方給開票
2022-11-24 10:50:45
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 工資拖欠很多個月
2022-11-24 11:06:51
maize老師:回復(fù)崢嶸歲月按工資按月計提,沒有發(fā)就不做發(fā)的分錄,那先做借管理費用-租賃費,貸其他應(yīng)付款,等發(fā)票回來看和你之前做費用有沒差額沒有就吧發(fā)票貼后面,有就沖回之前入賬按發(fā)票做就可以。
2022-11-24 11:21:05
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 那租金費需要分?jǐn)倖?/div>
2022-11-24 11:45:19
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 工資就借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,發(fā)了再借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款,對嗎
2022-11-24 11:58:34
maize老師:回復(fù)崢嶸歲月按月先做租賃費,等發(fā)票回來再調(diào)整,工資按你做的做就可以。
2022-11-24 12:13:52
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 租賃費的會計分錄具體怎么樣?
2022-11-24 12:35:43
maize老師:回復(fù)崢嶸歲月借管理費用-租賃費 貸其他應(yīng)付款。
2022-11-24 13:04:07
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 房租沒有待攤費用這個科目是嗎?老師
2022-11-24 13:19:30
maize老師:回復(fù)崢嶸歲月待攤費用這個科目取消現(xiàn)在用預(yù)付賬款代替,但是你現(xiàn)在這個發(fā)票不知道咋開就不用預(yù)付賬款。
2022-11-24 13:48:04
崢嶸歲月:回復(fù)maize老師 那房租需要待攤計提嗎?
2022-11-24 14:03:38
maize老師:回復(fù)崢嶸歲月不用,那個是收到發(fā)票先做,你這個沒發(fā)票,按你們實際發(fā)生的費用先做借管理費用-租賃費。
2022-11-24 14:16:29
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 林方 發(fā)表的提問:
房租出租跨年處理,收到時:按收到的錢,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款(下一年收入數(shù)),主營業(yè)務(wù)收入(當(dāng)年確認(rèn)收入數(shù)),應(yīng)交稅費一增值稅(全部房租應(yīng)交增值稅數(shù)額)。下一年,借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,請問這樣處理對嗎?
您好,這樣做是對的,如果出租房不是主業(yè)的話,要用其他業(yè)務(wù)收入科目。
75樓
2022-11-25 09:42:04
全部回復(fù)

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