久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
預(yù)收房租已全額開票的會計處理
分享
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 迪恩 發(fā)表的提問:
關(guān)于預(yù)收季度房租(已開具發(fā)票)的會計分錄 及確認收入的問題
您好!你已經(jīng)開了發(fā)票的,要開發(fā)票的時候確認收入。
16樓
2022-11-08 06:08:20
全部回復(fù)
迪恩:回復(fù)宋生老師 可是會計是按權(quán)責發(fā)生制來確認收入啊 稅是一次性交納,收入收3個月,不是應(yīng)該按月結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎 老師
2022-11-08 06:36:17
宋生老師:回復(fù)迪恩您好!你先開票的,必須開票的時候確認收入。你成本可以暫估。
2022-11-08 06:56:33
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 李轉(zhuǎn)紅 大成方略 發(fā)表的提問:
老師請教一個問題,房租已付,發(fā)票已全額開具并收到,但是有下一年度的房租,怎么做分錄,待攤費用好像已經(jīng)沒有了,老師請教您怎么處理?
你好,可以做在預(yù)付賬款科目,以后攤銷
17樓
2022-11-08 07:28:33
全部回復(fù)
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 我是測試賬號2 發(fā)表的提問:
收入商品房預(yù)售房款,并已經(jīng)開具《銷售不動產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票(自開)》,款項性質(zhì)為”預(yù)收購房款“,會計處理上是做”預(yù)收帳款“還是做”營業(yè)收入“?
借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款
18樓
2022-11-08 08:27:10
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 會計學堂 發(fā)表的提問:
預(yù)收房屋租金款如何處理?會計分錄,稅費等?
借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 預(yù)收款不涉及稅費
19樓
2022-11-08 09:43:51
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 小魚兒 發(fā)表的提問:
房開企業(yè),預(yù)售階段給客戶開了全款發(fā)票,驗收時竣工面積有差怎么做會計處理?
那你這個面積有差額的話,你的金額是沒有差額的呀,你的金額不變的話,你相關(guān)的賬務(wù)處理他也沒有差異啊。
20樓
2022-11-08 10:41:59
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 尊敬的小天鵝 發(fā)表的提問:
出租固定資產(chǎn)沒有收到款,發(fā)票已開,當月部分確認收入,全額繳納增值稅,怎么做會計處理?急求教。
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交增值稅
21樓
2022-11-08 17:05:53
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 楊小咩 發(fā)表的提問:
去年的房租預(yù)付款在借方余額,一直沒收到發(fā)票,跟房東已經(jīng)解約無法收到發(fā)票,該怎么賬務(wù)處理呢
你好,無發(fā)票可以正常做賬,但不能稅前扣除
22樓
2022-11-08 17:25:52
全部回復(fù)
楊小咩:回復(fù)小云老師 但是租賃期是去年的,可以入到今年費用么?
2022-11-08 17:48:35
小云老師:回復(fù)楊小咩去年沒有暫估分攤嗎?沒有的話費用類科目用以前年度損益調(diào)整代替
2022-11-08 18:01:51
楊小咩:回復(fù)小云老師 沒有,那是借以前年度損益調(diào)整貸預(yù)付么?做報表時以前年度損益調(diào)整歸到哪里
2022-11-08 18:28:45
小云老師:回復(fù)楊小咩會轉(zhuǎn)到利潤分配里。
2022-11-08 18:50:54
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
以前年度的房租沒開發(fā)票,也沒攤銷,會計做的預(yù)付賬款,怎么處理
個人建議向出租方索取發(fā)票,這樣預(yù)付的賬款也可以沖銷了
23樓
2022-11-08 17:36:59
全部回復(fù)
老劉
職稱:,高級會計師,中級會計師
4.96
解題: 0.88w
引用 @ 陽光 發(fā)表的提問:
公司對外出租自有廠房,預(yù)收一年租金,且將全年租金已開具發(fā)票(208年6月至2019年5月)怎樣確認收入?怎樣做會計分錄
借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一銷項稅額 預(yù)收賬款
24樓
2022-11-09 16:21:29
全部回復(fù)
羅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
以前年度的房租沒開發(fā)票,也沒攤銷,會計做的預(yù)付賬款,怎么處理
通過一年年度損益科目調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款 ;借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整
25樓
2022-11-09 16:38:51
全部回復(fù)
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.68w
引用 @ 小會計 發(fā)表的提問:
老師,單位出租辦公室,預(yù)收客戶的全年租金。開具發(fā)票是應(yīng)該全額開具、收入要分月計入?賬務(wù)處理借:銀行 貸:預(yù)收 稅金怎樣體現(xiàn)?月度計入收入該用哪個科目?
你好,學員, 開具發(fā)票是應(yīng)該全額開具、收入要分月計入 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
26樓
2022-11-09 16:57:16
全部回復(fù)
小會計:回復(fù)冉老師 預(yù)收賬款科目不是計入含稅金額嗎?應(yīng)交稅金不是先用待轉(zhuǎn)銷項稅額再分月轉(zhuǎn)入銷項稅額?
2022-11-09 17:17:30
冉老師:回復(fù)小會計這個預(yù)收賬款是不含稅的,按照你發(fā)票入賬
2022-11-09 17:44:24
冉老師:回復(fù)小會計應(yīng)交稅金不是先用待轉(zhuǎn)銷項稅額再分月轉(zhuǎn)入銷項稅額? 不用的,因為已經(jīng)收到發(fā)票了
2022-11-09 18:04:42
小會計:回復(fù)冉老師 需要用合同負債核算嗎?
2022-11-09 18:19:21
冉老師:回復(fù)小會計這個是你們的主營業(yè)務(wù)的話,用合同負債,不是主營直接預(yù)收就可以的
2022-11-09 18:42:15
小會計:回復(fù)冉老師 如果與客戶簽訂了合同但沒有預(yù)交租金,單位開具了全部發(fā)票,做了應(yīng)收賬款,開具發(fā)票怎樣賬務(wù)該怎樣處理?怎樣分月確認收入?
2022-11-09 18:55:27
冉老師:回復(fù)小會計借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
2022-11-09 19:21:50
小會計:回復(fù)冉老師 老師說的我不太明白
2022-11-09 19:37:16
冉老師:回復(fù)小會計就是沒有收款,只有發(fā)票得情況下 借應(yīng)收賬款 帶應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 然后每個月 借應(yīng)收賬款 帶主營業(yè)務(wù)收入
2022-11-09 19:59:48
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 發(fā)表的提問:
按照權(quán)責發(fā)生制,預(yù)付房租、計提房租、收到發(fā)票各自的賬務(wù)處理是???
這個預(yù)付的時候做借借其他應(yīng)付款 貸銀行,按月份做借管理費用 貸其他應(yīng)付款,收到發(fā)票有差額就沖回借管理費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款負數(shù),按發(fā)票做賬
27樓
2022-11-09 17:24:59
全部回復(fù)
楓:回復(fù)maize老師
2022-11-09 17:57:32
maize老師:回復(fù)你們是按月收到房租發(fā)票吧,還是幾個月一起交后面收幾個月一起房租發(fā)票
2022-11-09 18:14:23
楓:回復(fù)maize老師 幾個月一起收到發(fā)票
2022-11-09 18:37:56
maize老師:回復(fù)你的意思是發(fā)票是一次開幾個月吧?
2022-11-09 19:01:05
楓:回復(fù)maize老師 是的
2022-11-09 19:19:55
maize老師:回復(fù)根據(jù)發(fā)票做借預(yù)付賬款-房租 貸其他應(yīng)付款-房東,你付款就做借其他應(yīng)付款-房東 貸銀行 按月做的是借管理費用 貸預(yù)付賬款-房租
2022-11-09 19:40:24
楓:回復(fù)maize老師 有點不懂,如果是按月收到每個月發(fā)票,又如何進行賬務(wù)處理?
2022-11-09 19:51:52
maize老師:回復(fù)借其他應(yīng)付款 貸銀行,按月份做借管理費用 貸其他應(yīng)付款,收到發(fā)票有差額就沖回借管理費用 負數(shù) 貸其他應(yīng)付款負數(shù),按發(fā)票做賬
2022-11-09 20:14:31
楓:回復(fù)maize老師 好的,謝謝
2022-11-09 20:41:44
maize老師:回復(fù)滿意請給五星好評,謝謝
2022-11-09 20:58:52
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 爛漫的冰淇淋 發(fā)表的提問:
我方為出租房 房租已收專票已開,對方已經(jīng)抵扣 現(xiàn)在不出租了 需要退還租金 已經(jīng)抵扣的發(fā)票怎么處理?
對方開具紅字發(fā)票信息表,你要開紅票給他們
28樓
2022-11-10 16:46:58
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ ゜堅強丶漸漸地變強゛ 發(fā)表的提問:
公司支付一年的房租(2019.03.01—2020.02.28),發(fā)票已經(jīng)收到。會計分錄怎么處理?待攤分錄怎么處理?
你好 支付房租,借;長期待攤費用 貸銀行存款 按月攤銷 借;管理費用等科目 貸;長期待攤費用
29樓
2022-11-10 16:54:36
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 淡然 發(fā)表的提問:
18年至19年的房租現(xiàn)在全額支付10萬,18年的房租金,已在12月底計提 借管理費用~房租6萬 應(yīng)付賬款~某公司6萬,現(xiàn)在全額支付房租,但是發(fā)票4月份才開,計分錄怎么寫?
支付的時候,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 發(fā)票到了的時候,沖減暫估的租金,然后按發(fā)票入賬,借:管理費用 貸:預(yù)付賬款
30樓
2022-11-10 17:00:54
全部回復(fù)
淡然:回復(fù)辜老師 老師,當時這個單位我用的是應(yīng)付賬款~某公司,現(xiàn)在需要再建個預(yù)付賬款科目嗎?
2022-11-10 17:41:39
辜老師:回復(fù)淡然如果你想啟用預(yù)付賬款,也可以用應(yīng)付賬款核算
2022-11-10 18:02:31
淡然:回復(fù)辜老師 老師,我不想新建科目,可以用應(yīng)付賬款嗎?借應(yīng)付賬款~某公司 貸銀行存款 4月份收到專用發(fā)票 沖銷以前暫估 借應(yīng)付賬款 貸管理費用 借管理費用 ~房租 借應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅 貸應(yīng)付賬款~某公司 你看這樣可以嗎?
2022-11-10 18:31:51
辜老師:回復(fù)淡然可以的,可以這樣賬務(wù)處理
2022-11-10 18:58:46

微信掃碼做題

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×