久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
應收賬款轉預收賬款的會計分錄
分享
岳老師
職稱:注冊會計師、注冊稅務師
4.97
解題: 1.35w
引用 @ 狂風傲雪 發(fā)表的提問:
按工程產值預估應收款,掛應收賬款怎么做會計分錄?
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入、應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)等
61樓
2022-11-17 13:21:02
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 加油 發(fā)表的提問:
計提應收賬款的會計分錄和沖回應收賬款的會計分錄怎么做
你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后借銀行存款 貸應收賬款。
62樓
2022-11-17 13:33:08
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 柳動蟬鳴 發(fā)表的提問:
計提應收賬款的會計分錄和沖回應收賬款的會計分錄怎么做
你好!借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 然后借銀行存款 貸應收賬款。
63樓
2022-11-17 13:58:31
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 萌想成真 發(fā)表的提問:
預收賬款的會計相關分錄怎么寫?
提前收款嗎?借銀存貸預收
64樓
2022-11-17 14:27:50
全部回復
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ ???? 發(fā)表的提問:
新的收入準則下 廣告公司將預收賬款確認收入 實際發(fā)生結轉收入成本 會計分錄 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費——代轉銷項稅額 這樣可以嗎
你好,用合同負債更準確
65樓
2022-11-17 14:36:59
全部回復
????:回復小云老師 如果要更改的話 是不是要把預收賬款的金額都結轉到合同負債上 應該怎么結轉 以后確認成本的話 是不是也要先確認合同成本 再結轉主營業(yè)務成本?。?/div>
2022-11-17 15:10:31
小云老師:回復????是的,只是預收改成合同負債,其他一樣的
2022-11-17 15:27:41
桂龍老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.84w
引用 @ 悅~ 發(fā)表的提問:
預收賬款和預付賬款會計核算,作分錄
稍等我做完發(fā)給你
66樓
2022-11-20 13:15:43
全部回復
桂龍老師:回復悅~同學你看一下吧。
2022-11-20 13:57:49
悅~:回復桂龍老師
2022-11-20 14:07:58
悅~:回復桂龍老師 這個呢,分錄
2022-11-20 14:22:29
桂龍老師:回復悅~同學,不同的問題建議你重新提問了。因為老師不一定全部都會,請理解。謝謝。
2022-11-20 14:38:28
張樂老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,稅務師,資產評估師
4.98
解題: 0.3w
引用 @ 九劍 發(fā)表的提問:
應收票據,預付賬款這些減值,計提壞賬準備分錄直接做?還是要先轉應收賬款?其他應收款
直接做就好。比如預付賬款。《會計準則講解(2010)》第三十一章“財務報表列報”第二部分講解一般企業(yè)資產負債表的列報格式和列報方法時,“預付款項”項目應根據“預付賬款”和“應付賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計數,減去“壞賬準備”科目中有關預付款項計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。
67樓
2022-11-20 13:35:15
全部回復
九劍:回復張樂老師 應收利息,應收股利這些也有壞賬準備嗎?
2022-11-20 13:55:21
張樂老師:回復九劍一般情況下,因為應收利息和應收股利從確認到收回的時間較短,一般壞賬可能性較小,一般是不計提準備的。
2022-11-20 14:15:07
九劍:回復張樂老師 應收票據壞賬準備要先轉入應收賬款嗎?
2022-11-20 14:34:26
張樂老師:回復九劍銀行承兌匯票一般壞賬可能性很小,無需計提壞賬準備。商業(yè)承兌匯票的信用風險與對應的應收賬款一致,應采用與計提應收賬款壞賬準備相同的方法計提壞賬準備。但因為應收票據期限最長6個月,在到期前即出現明顯無力償還的情形很少,一般操作都是在到期后未獲償還的情況下將應收商業(yè)承兌匯票轉為應收賬款,與同賬齡的應收賬款一并計提壞賬準備。
2022-11-20 14:50:37
九劍:回復張樂老師 轉入其他應收款可以嗎?
2022-11-20 15:10:08
張樂老師:回復九劍應當將應收票據轉入到應收賬款科目中。
2022-11-20 15:36:30
英老師
職稱:中級會計師
4.96
解題: 0.42w
引用 @ 會計學堂程祥老師 發(fā)表的提問:
我們的應付賬款抵應收賬款。應付賬款是200,應收賬款是146,剩下的54轉為預收,怎么做分錄啊
同學您好,應付賬款抵應收賬款的余額作為重組得利計入營業(yè)外收入
68樓
2022-11-20 14:02:24
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 陳洋 發(fā)表的提問:
預付賬款和預收賬款在付款和收款時的會計分錄?如果后來生意沒做成,退回款項了,又如何做分錄呢?
付款借;預付賬款 貸;銀行存款 收款借;銀行存款 貸;預收賬款 退回做收款相反分錄 借;預收賬款 貸;銀行存款
69樓
2022-11-20 14:10:04
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 樸實的短靴 發(fā)表的提問:
預收賬款會計分錄問題,借:銀行存款,貸:預收賬款,對嗎
你好,沒有開具發(fā)票預收款是這樣做分錄的
70樓
2022-11-20 14:37:00
全部回復
答疑蘇老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 3.62w
引用 @ F.T 發(fā)表的提問:
請問,我們有一個單位,即是客戶又是供應商,應付賬款剩余額在貸方,預收賬款余額也在貸方,能否將應付科目金額調整到預收科目金額里,會計分錄要怎么做呢?
你好 可以的 借 應付賬款 貸 預收賬款
71樓
2022-11-21 12:55:18
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 星星 發(fā)表的提問:
顧客購買商品預收顧客的錢的會計分錄借:銀行存款 貸:預收賬款 等到商品賣給客戶時會計分錄 借預收賬款 應付賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 這樣寫可以嗎
你好!對的,分錄就是這樣
72樓
2022-11-21 13:17:25
全部回復
星星:回復宋生老師 謝謝,老師
2022-11-21 13:42:20
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 路在腳下 發(fā)表的提問:
我上月開了一個兩萬的普票,顧客轉賬支票,金額一萬五,咋去掉應收賬款科目呀?5000顧客不付了,完整會計分錄咋寫?
你好,借銀存 營業(yè)外支出貸應收賬款
73樓
2022-11-21 13:36:59
全部回復
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ MANDY-XU 發(fā)表的提問:
已經計入銀行存款,但是為什么在業(yè)務12那里用的科目是 預收賬款—預收購物卡款30000,應收賬款—深圳萬象物業(yè)有限公司 12000在業(yè)務13這里,是銷售回款,會計分錄只做了對現金、銀聯、微信、支付寶這四項進行回款,銀行銀行存款的總金額并沒有包括購物卡3000元和卡劵的存款12000元的賬
你在吐槽提交問題,會有專人負責解決
74樓
2022-11-22 12:29:38
全部回復
小祝老師
職稱:初級會計師,中級會計師,經濟師
4.99
解題: 0.25w
引用 @ 豆豆0302 發(fā)表的提問:
老師您好,貿易公司收到客戶預付貨款,根據合同先款后貨,哪會計分錄借銀行存款貸預收賬款,后合同變更為先貨后款,會計分錄應為借應收賬款貸銀行存款對嗎?
你好,你前面分析的是對的,后面分析的不對,先貨后款就應該做借:應收賬款,貸:庫存商品,貸:應交增值稅。等收到款就是借:銀行存款,貸:應收賬款。
75樓
2022-11-22 12:36:18
全部回復

微信掃碼做題

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×