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原材料用于職工福利的會計處理
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 劉泠 發(fā)表的提問:
老師,現(xiàn)在職工福利費不是不用擠提了么, 之前集體的職工福利費如何處理 計提的
你好,支付掉就是了
76樓
2022-11-24 09:09:24
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 平凡 發(fā)表的提問:
老師,您好,員工福利如果計提,那么計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費,支付時:借應付職工薪酬-福利費 貸銀行存款,那如果支付的福利費大于計提的金額,那應付職工薪酬借方就有余額,要怎么處理呢?
你好? ?那你就得補計提才行的。 說明你支付大于了計提金額? 要補計提才行的? 。補?計提分錄是:借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-福利費
77樓
2022-11-24 09:25:07
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平凡:回復meizi老師 老師,那就不計提,分錄,借管理費用-福利費? 貸應付職工薪酬-福利費,年底匯算清繳時再來調(diào)整,可以吧,
2022-11-24 09:53:57
meizi老師:回復平凡?你好? ? 你正常補計提 ; 你不補計提 到時你的科目 借方會有余額的?
2022-11-24 10:15:51
平凡:回復meizi老師 好的,那是每月都結(jié)平計提和支付金額嗎?比如當月計提少了,就當月補計提?我以為可以直接支付福利費,借管理費用-福利費 貸銀行存款等,因為這樣可以就不用管超14%比例問題,年底我再調(diào)整報變。
2022-11-24 10:36:19
meizi老師:回復平凡你好? 正常的話 是的 。? 如果少計提或者多計提了及時補計提或者 沖計提 。 匯算在看? 是否超過標準 在做調(diào)整 。平常發(fā)生多少做多少金額? ?是的?
2022-11-24 10:54:21
平凡:回復meizi老師 好的,謝謝老師,辛苦了
2022-11-24 11:15:20
meizi老師:回復平凡沒事希望能幫到你? ?;滿意請給予評價?
2022-11-24 11:35:52
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 有魅力的鋼筆 發(fā)表的提問:
企業(yè)購進空調(diào)格用于職工福利 進項稅賬務處理
你好,可以把空調(diào)計入固定資產(chǎn)的或者直接計入費用,這樣就可以抵扣進項稅額了,就不要計入職工福利。
78樓
2022-11-24 09:51:59
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李老師2
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
4.54
解題: 2.04w
引用 @ jossonli 發(fā)表的提問:
公司從外面購福利:食品、生活用品2500元發(fā)給職工的會計處理
您好!借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利。然后支付的時候,借應付職工薪酬-非貨幣性福利 貸現(xiàn)金。
79樓
2022-11-25 08:47:42
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東老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 18.18w
引用 @ 聶向普 發(fā)表的提問:
購買職工食材是 借;管理費用-福利費,,貸應付職工薪酬-福利費嗎
沒錯兒,做賬的話是這么做的。
80樓
2022-11-25 09:10:46
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聶向普:回復東老師 不通過應付制造薪酬可以嗎
2022-11-25 09:35:25
東老師:回復聶向普最好還是通過應付職工薪酬。
2022-11-25 09:57:43
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 學堂用戶mj9g3z 發(fā)表的提問:
1、某企業(yè)2022年S月生產(chǎn)甲乙兩種產(chǎn)品,共同耗用原材料 A,費用 43120元。甲Z兩種品的產(chǎn)量分別是3475件和3240件,甲乙兩種產(chǎn)品的單位定額消耗量分別是8千克和5千克。以材料定額消耗量作為分配標準分配材料費用。作出會計處理。
你好 甲產(chǎn)品分配材料費用=43120*3475*8/(3475*8%2B3240*5) 乙產(chǎn)品分配材料費用=43120*3240*5/(3475*8%2B3240*5) 借:生產(chǎn)成本—甲產(chǎn)品 生產(chǎn)成本—乙產(chǎn)品 貸:原材料?
81樓
2022-11-25 09:30:56
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辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 六色魯比克 發(fā)表的提問:
自產(chǎn)或外購商品用于職工福利 最新版本的賬務處理
自產(chǎn)的產(chǎn)品,借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 外購商品,借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出
82樓
2022-11-25 09:36:59
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 愛吃小龍蝦的龍馬精神 發(fā)表的提問:
請問老師,年會費用是計入福利費的,這是屬于職工福利還是屬于福利性補貼支出呢?
這個不管做那個下面你填寫也是那個職工薪酬表,福利費下面,那沒有幾個,填寫地方,一般直接做福利費明細,不還分幾個,這個,這個職工福利
83樓
2022-11-27 08:29:22
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愛吃小龍蝦的龍馬精神:回復maize老師 意思就是屬于職工福利,是吧?
2022-11-27 08:42:34
maize老師:回復愛吃小龍蝦的龍馬精神是的,你匯算清繳也只有一個地方填寫的, 二、職工福利費支出
2022-11-27 08:53:20
愛吃小龍蝦的龍馬精神:回復maize老師 好的,謝謝老師
2022-11-27 09:09:20
maize老師:回復愛吃小龍蝦的龍馬精神好的,我先回復別的學員了
2022-11-27 09:28:16
宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 未名之夢 發(fā)表的提問:
外購原材料用于不動產(chǎn)建造增值稅怎么做會計分錄,自產(chǎn)原材料用于不動產(chǎn)建造增值稅怎么處理?
您好,外購原材料 借 在建工程 貸 原材料 第二種,原材料是自產(chǎn)的嗎?您問的是外購的商品?
84樓
2022-11-27 08:42:44
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宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ ????ZP 發(fā)表的提問:
在建工程,領(lǐng)用自產(chǎn)的原材料,和外購的原材料用于在建工程,增值稅都分別怎么處理?
你好,無論是領(lǐng)用自產(chǎn)材料還是外購材料用于在建工程,都是按照如下處理 借:在建工程 貸:原材料 自產(chǎn)的肯定是沒有增值稅了,外購的,買來時候增值稅作為進項稅額,但是領(lǐng)用的時候這部分進項稅額不能計入進去,因為增值稅是價外稅,這部分進項稅額作為后期銷項稅額的抵減。
85樓
2022-11-27 08:49:34
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王老師1
職稱:會計從業(yè)資格
5.00
解題: 1w
引用 @ L. 發(fā)表的提問:
給員工購買的床,被子借方先記入周轉(zhuǎn)材料,貸應付職工薪酬福利費嗎?領(lǐng)用借應付職工薪酬福利費貸周轉(zhuǎn)材料嗎?
給員工購買床 借:周轉(zhuǎn)材料 貸:銀行存款 領(lǐng)用時: 借:管理費用\福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:周轉(zhuǎn)材料
86樓
2022-11-27 08:55:00
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L.:回復王老師1 哪里不對嗎?
2022-11-27 09:09:32
王老師1:回復L.這張憑證沒問題的,另外還需要 借:應付職工薪酬 貸:周轉(zhuǎn)材料
2022-11-27 09:35:42
L.:回復王老師1 應付職工薪酬福利費這里負數(shù)沒問題嗎?我以為哪里不對?
2022-11-27 09:47:50
王老師1:回復L.應付職工薪酬福利費是負債類科目,借正貸負,作為負債類科目,平時的科目余額就該是負數(shù)的。您看看貴司的財務軟件是不是這個邏輯
2022-11-27 10:16:02
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 英俊的鉛筆 發(fā)表的提問:
為了發(fā)放職工福利而外購產(chǎn)品的會計分錄和外購產(chǎn)品后用于發(fā)放職工福利的會計分錄有什么區(qū)別?
借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等 發(fā)放福利時 借:應付職工薪酬--福利費 貸:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:管理費用等--福利費 貸:應付職工薪酬---福利費
87樓
2022-11-28 07:10:02
全部回復
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 靜靜 發(fā)表的提問:
老師,我們單位設置了食堂,食堂每天采購的原料,我計入了 借:應付職工薪酬——福利費 貸:銀行存款。月末,我做了一個計提的分錄 借:制造費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費。可以這樣處理嗎?
這樣是計入了工人的福利費,工人的福利費是計入制造費用——福利費,這樣賬務處理是可以的。如果是管理人員的生活費,計入管理費用—— 福利費。
88樓
2022-11-28 07:19:37
全部回復
靜靜:回復江老師 老師,福利費可不可以直接計入制造費用——福利費,不通過應付職工薪酬——福利費核算?
2022-11-28 07:44:17
江老師:回復靜靜需要通過“應付職工薪酬——福利費”核算,“應付職工薪酬——福利費”屬于過渡性的科目
2022-11-28 08:04:38
洛洛老師
職稱:中級會計師
4.98
解題: 0.25w
引用 @ 月牙 發(fā)表的提問:
企業(yè)自產(chǎn)自銷的商品用于職工福利和外購的商品用于職工福利,有什么區(qū)別,2種的會計分錄分別要怎么寫
自產(chǎn)發(fā)給員工視同銷售,賬務 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 借:應付職工薪酬 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。 公司外購商品給員工福利進賬稅要轉(zhuǎn)出,賬務處理 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利 借:應付職工薪酬-福利 貸:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
89樓
2022-11-28 07:39:59
全部回復
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ 幸福 發(fā)表的提問:
老師我計提的職工福利費大于實際發(fā)生的費用,年底了我需要處理嗎?
你好,要沖回,現(xiàn)在都是實報實銷了
90樓
2022-11-29 06:48:05
全部回復
幸福:回復吳月柳 好的,謝謝
2022-11-29 07:04:16
吳月柳:回復幸福不客氣
2022-11-29 07:14:46

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