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原材料用于職工福利的會計(jì)處理
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王雁鳴老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ BLUE 發(fā)表的提問:
職工福利費(fèi)也是職工福利支出,工會經(jīng)費(fèi)也是用于職工福利支出,有什么區(qū)別?
您好,側(cè)重點(diǎn)不同,職工福利是困難補(bǔ)助之類的,工會經(jīng)費(fèi)是職工活動之類的。
61樓
2022-11-20 13:21:34
全部回復(fù)
BLUE:回復(fù)王雁鳴老師 未設(shè)工會經(jīng)費(fèi),其支出也可以進(jìn)福利費(fèi)不,有票據(jù)。
2022-11-20 13:38:45
王雁鳴老師:回復(fù)BLUE您好,可以的。
2022-11-20 14:03:41
李老師
職稱:中級會計(jì)師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
光明公司將已購進(jìn)準(zhǔn)備用于產(chǎn)品生產(chǎn)的甲材料20000元轉(zhuǎn)作職工福利,甲材料的增值
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
62樓
2022-11-20 13:36:12
全部回復(fù)
紫藤老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 卉多貝希 發(fā)表的提問:
外購原材料用于在建工程,是視同銷售嗎?外購原材料用于集體福利,減稅,免稅,個人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,是嗎?
外購原材料用于在建工程,是視同銷售。外購原材料用于集體福利,減稅,免稅,個人消費(fèi),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
63樓
2022-11-20 13:59:44
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 於無聲處???? 發(fā)表的提問:
企業(yè)外購的商品用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理?
你好,購進(jìn)用于職工福利,進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的
64樓
2022-11-20 14:25:00
全部回復(fù)
於無聲處????:回復(fù)鄒老師 做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
2022-11-20 14:43:09
鄒老師:回復(fù)於無聲處????你好,是的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理的
2022-11-20 14:58:15
森林老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 2.61w
引用 @ 你聽 發(fā)表的提問:
辭退福利與離職福利的會計(jì)處理有什么不同?
離職后福利可以理解為企業(yè)在招聘時給員工承諾的退休或離職福利,辭退福利可以理解為企業(yè)為了解雇或者開除職工而給職工給予的補(bǔ)償,所以兩者沒有關(guān)系。
65樓
2022-11-21 12:06:51
全部回復(fù)
小云老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ 君福 發(fā)表的提問:
見過用于職工福利會計(jì)分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬一職工福利費(fèi) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 為什么這圖片分錄不同?
你好,一般按你寫的那些做的
66樓
2022-11-21 12:32:38
全部回復(fù)
小鎖老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
4.98
解題: 10.38w
引用 @ 學(xué)堂用戶wmmbre 發(fā)表的提問:
購進(jìn)原材料,用于集體福利了,用作進(jìn)項(xiàng)稅嘛?
您好這個是需要的哈啊
67樓
2022-11-21 12:58:05
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計(jì)師,中級會計(jì)師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 王力紅 發(fā)表的提問:
老師,以下三個怎么做分錄。 1. 企業(yè)將自產(chǎn)的、委托加工收回的貨物用于職工福利等的處理 2. 企業(yè)將外購的貨物用于職工福利等的處理 3.外購的貨物用于在建工程
1. 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 ,2 借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)貸,庫存現(xiàn)金等。 3 ,借在建工程,貸庫存商品,
68樓
2022-11-21 13:24:59
全部回復(fù)
maize老師:回復(fù)王力紅你這個2 這個勾選不抵扣就可以這個,要是一般納稅人,
2022-11-21 13:55:17
王力紅:回復(fù)maize老師 你說啥?什么勾選?可以詳細(xì)說明一下嗎
2022-11-21 14:16:00
maize老師:回復(fù)王力紅你這個勾選平臺 認(rèn)證發(fā)票,這個對應(yīng)不得抵扣你勾選不抵扣就可以,這個意思是放棄抵扣所以賬上不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2022-11-21 14:38:42
王力紅:回復(fù)maize老師 我沒有玩過實(shí)操。所以你寫一個進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄來吧
2022-11-21 14:50:58
maize老師:回復(fù)王力紅不好意思寫錯,是貸庫存商品,這個回復(fù)為準(zhǔn),借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)借,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額? ?貸,庫存商品,,轉(zhuǎn)出,借應(yīng)付職工薪酬 福利費(fèi),貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
2022-11-21 15:02:21
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 發(fā)表的提問:
開年會的費(fèi)用是計(jì)入福利費(fèi)嗎?借:管理費(fèi)用--福利 貸:應(yīng)付職工薪酬---福利
你好,是的,是這樣做賬務(wù)處理的
69樓
2022-11-22 12:30:35
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 寂寞的小白菜 發(fā)表的提問:
外購貨物用于集體福利的會計(jì)處理
你好,這里的外購物品,與單位的產(chǎn)品是同一類???
70樓
2022-11-22 12:54:21
全部回復(fù)
寂寞的小白菜:回復(fù)鄒老師 不是同一類
2022-11-22 13:10:21
鄒老師:回復(fù)寂寞的小白菜你好,外購物品用于集體福利 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
2022-11-22 13:38:53
寂寞的小白菜:回復(fù)鄒老師 老師,如果是同一類貨物如何處理?
2022-11-22 13:53:52
鄒老師:回復(fù)寂寞的小白菜你好,如果是同一類貨物 ? ?借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?     貸:主營業(yè)務(wù)收入       應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:庫存商品   借:生產(chǎn)成本     管理費(fèi)用     銷售費(fèi)用等     貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?
2022-11-22 14:12:09
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ sz 發(fā)表的提問:
請問外購的貨物用于職工福利會計(jì)處理是這樣處理嗎? 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
您好!是這樣處理的。。。。。。。。
71樓
2022-11-22 13:14:59
全部回復(fù)
sz:回復(fù)宋生老師 謝謝您!
2022-11-22 13:45:25
宋生老師:回復(fù)sz不客氣。。。。。。。。。。。
2022-11-22 14:04:30
莊老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 嵐?jié)乔?/span> 發(fā)表的提問:
將預(yù)付卡發(fā)放給職工,用于職工福利。企業(yè)購買預(yù)付卡將其作為節(jié)日福利等發(fā)放給員工,這屬于非貨幣性福利的性質(zhì)支出。會計(jì)處理參考如下:借:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi)貸:預(yù)付賬款-預(yù)付卡充值應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅借:管理(銷售)費(fèi)用-職工福利費(fèi)貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi)我想問,如果預(yù)付卡充值金額是10000元,第一個分錄的金額怎么填
你好,借預(yù)付賬款一預(yù)付卡,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸銀行存款
72樓
2022-11-23 09:33:03
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 養(yǎng)貓專業(yè)戶 發(fā)表的提問:
老師,請問小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下福利費(fèi)怎么賬務(wù)處理??? 是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸銀行存款嗎?還是借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利/借應(yīng)付職工薪酬福利貸銀行存款?
你好!是后面這個分錄了,
73樓
2022-11-23 09:44:06
全部回復(fù)
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 老師如果一直都按照前面的分錄做的, 也都當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬了,能不能直接從科目余額表看一下一共支付了多少管理費(fèi)用福利費(fèi), 比如是5萬, 能不能再最后一個月補(bǔ)提一個:借應(yīng)付職工薪酬 -福利費(fèi) 5萬,貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)5萬?
2022-11-23 10:02:20
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶您好!你這樣做這個分錄,你仔細(xì)看下,跟沒做是不是一樣呵呵
2022-11-23 10:21:11
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 是的, 就是想要在應(yīng)付職工薪酬福利這邊過一個數(shù), 因?yàn)槊總€月都少了經(jīng)過這個科目的一個步驟。
2022-11-23 10:37:58
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶您好!算了,以后注意就行了。
2022-11-23 11:06:33
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 正常不是:借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬福利 借應(yīng)付職工薪酬福利 貸銀行存款 但是因?yàn)槊看味际侵苯?借管理費(fèi)用-福利 貸銀行存款 所以應(yīng)付職工薪酬的一進(jìn)一出都沒有 , 能不能一次性補(bǔ)上呢?
2022-11-23 11:35:11
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶你好!是的。但是實(shí)際上你按之前的做,也沒有實(shí)質(zhì)性的對成本,費(fèi)用,利潤都不會產(chǎn)生錯誤。所以改不改都沒什么關(guān)系。
2022-11-23 11:54:08
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 老師請問這個福利費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬-工資的14%是個界限是吧
2022-11-23 12:15:32
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶你好!是的。稅前扣除就是14%
2022-11-23 12:37:40
養(yǎng)貓專業(yè)戶:回復(fù)宋生老師 超過14%的部分明年匯算清繳時進(jìn)行調(diào)增
2022-11-23 12:59:04
宋生老師:回復(fù)養(yǎng)貓專業(yè)戶你好!是的。超過的部分要調(diào)增利潤
2022-11-23 13:18:41
bamboo老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 艷會 發(fā)表的提問:
辭退福利屬于應(yīng)付職工薪酬嗎?辭退福利計(jì)入管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬?
您好 辭退福利屬于應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-辭退福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-辭退福利
74樓
2022-11-23 10:06:59
全部回復(fù)
田老師
職稱:會計(jì)師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
企業(yè)福利部門領(lǐng)用外購原材料一批的會計(jì)分錄怎么做
借:應(yīng)付職工薪酬--福利 貸原材料-- 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(如果是一般納稅人)
75樓
2022-11-24 09:01:08
全部回復(fù)

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