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應(yīng)付未付的工資怎么做會計(jì)分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 皆如愿 發(fā)表的提問:
公司上月未付工資 但幫員工交了社保 這個(gè)會計(jì)分錄怎么做?
借應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
16樓
2022-11-06 09:40:38
全部回復(fù)
皆如愿:回復(fù)鄒老師 公司只交了部分人的社保 但工資一直未發(fā) 會計(jì)分錄怎么做 請幫忙詳細(xì)列出借貸的科目好嗎?謝謝
2022-11-06 09:58:07
鄒老師:回復(fù)皆如愿借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 工資沒有發(fā)放做計(jì)提的就是了
2022-11-06 10:08:25
徐阿富老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 嘟嚕嘟嚕 發(fā)表的提問:
預(yù)付工資怎么做賬?會計(jì)分錄怎么做?
可以借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
17樓
2022-11-06 10:32:16
全部回復(fù)
嘟嚕嘟嚕:回復(fù)徐阿富老師 到發(fā)工資的時(shí)候,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 抵消工資?
2022-11-06 10:48:42
徐阿富老師:回復(fù)嘟嚕嘟嚕你好,是的沒錯(cuò),就是這樣
2022-11-06 11:15:49
立紅老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 愛笑的蝸牛 發(fā)表的提問:
老師工資外賬之前的會計(jì)未計(jì)提這次一次性付工資時(shí)才發(fā)現(xiàn)這個(gè)會計(jì)分錄該怎么做
同學(xué)你好,將發(fā)放的工資補(bǔ)提 借,管理費(fèi)用等 貸,應(yīng)付職工薪酬一工資
18樓
2022-11-06 11:33:24
全部回復(fù)
愛笑的蝸牛:回復(fù)立紅老師 老師還有個(gè)問題,那之前6個(gè)月都直接放在這個(gè)月嗎
2022-11-06 11:57:26
立紅老師:回復(fù)愛笑的蝸牛同學(xué)你好,上一年要計(jì)入以前年度損益調(diào)整;今年可以直接計(jì)入這個(gè)月的費(fèi)用;
2022-11-06 12:24:53
愛笑的蝸牛:回復(fù)立紅老師 是去年6-12月的工資,1月的時(shí)候發(fā)放的
2022-11-06 12:39:28
愛笑的蝸牛:回復(fù)立紅老師 這樣的話我的分錄應(yīng)該怎樣完成呢
2022-11-06 13:01:23
立紅老師:回復(fù)愛笑的蝸牛同學(xué)你好 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,利潤分配一未分配利潤? 貸,以前年度損益調(diào)整;
2022-11-06 13:25:47
愛笑的蝸牛:回復(fù)立紅老師 好的謝謝老師
2022-11-06 13:50:30
立紅老師:回復(fù)愛笑的蝸牛不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;
2022-11-06 14:03:54
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 櫻花淚 發(fā)表的提問:
支付的殘疾人就業(yè)保障金 未做計(jì)提準(zhǔn)備 支付時(shí)應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀存
19樓
2022-11-06 12:28:39
全部回復(fù)
小趙老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
4.97
解題: 0.05w
引用 @ 搬磚工 發(fā)表的提問:
應(yīng)付職工薪酬會計(jì)分錄怎么做
計(jì)提,借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—工資等。支付,借;應(yīng)付職工薪酬—工資等 , 貸;銀行存款等科目
20樓
2022-11-06 13:20:59
全部回復(fù)
軼塵老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ ????J.ing???????? 發(fā)表的提問:
計(jì)提工資的時(shí)候做的會計(jì)分錄錯(cuò)了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬,請問這個(gè)要怎么做更正?
沖減借方的應(yīng)付職工薪酬 貸記成本費(fèi)用
21樓
2022-11-06 17:26:51
全部回復(fù)
????J.ing????????:回復(fù)軼塵老師 怎么做會計(jì)分錄?
2022-11-06 17:38:44
軼塵老師:回復(fù)????J.ing????????沖減借方的應(yīng)付職工薪酬 貸記成本費(fèi)用 這就是分錄啊
2022-11-06 17:52:47
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 發(fā)表的提問:
支付上月工資的會計(jì)分錄怎么做??????
。借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款。
22樓
2022-11-06 17:41:47
全部回復(fù)
郭老師
職稱:初級會計(jì)師
4.99
解題: 71.7w
引用 @ 木棉 發(fā)表的提問:
老師好,6月末計(jì)提未發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:其他應(yīng)付款-其他,7月初月發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付職工工資 貸:銀行存款,發(fā)放工資的分錄寫錯(cuò)了,10月做賬正確的會計(jì)應(yīng)該怎么寫?謝謝!
借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬工資。
23樓
2022-11-06 17:51:02
全部回復(fù)
木棉:回復(fù)郭老師 好的,謝謝老師!
2022-11-06 18:07:34
郭老師:回復(fù)木棉不用客氣,工作愉快。
2022-11-06 18:37:26
姜老師
職稱:高級會計(jì)師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 藍(lán)忘機(jī) 發(fā)表的提問:
我想請教下:在新的政府會計(jì)制度下,個(gè)人繳納的工會經(jīng)費(fèi)這么做預(yù)算分錄?比如,4月份應(yīng)付工資1000元,扣個(gè)人應(yīng)繳納的工會經(jīng)費(fèi)100元,實(shí)發(fā)工資900元 財(cái)務(wù)會計(jì)分錄:借應(yīng)付工資薪酬1000:貸其它應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi):100,貸銀行存款900.。預(yù)算會計(jì)分錄要怎么做?
預(yù)算會計(jì)借:事業(yè)支出 1000 貸:資金結(jié)存1000
24樓
2022-11-06 18:14:59
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 王路路 發(fā)表的提問:
未付廠家的款,怎么做會計(jì)分錄,
你好 借;原材料等科目 貸;應(yīng)付賬款
25樓
2022-11-07 16:23:06
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 藺佳 發(fā)表的提問:
支付銷售臨工工資的會計(jì)分錄怎么做
你好,借:銷售費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
26樓
2022-11-07 16:46:36
全部回復(fù)
藺佳:回復(fù)莊老師 但是只有工資領(lǐng)用表,臨工沒開票,也沒報(bào)個(gè)稅哦,可以這樣做么?
2022-11-07 17:14:51
莊老師:回復(fù)藺佳你好,臨時(shí)工要代沒勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,否則以后所得稅匯清不能抵稅
2022-11-07 17:34:45
藺佳:回復(fù)莊老師 那沒有怎么弄呀,小微企業(yè)私人的
2022-11-07 17:51:54
莊老師:回復(fù)藺佳你好,要他們到稅務(wù)局代開發(fā)票
2022-11-07 18:14:47
藺佳:回復(fù)莊老師 我能直接把臨工工計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本里么?因?yàn)檫@塊屬于人工成本
2022-11-07 18:42:50
莊老師:回復(fù)藺佳可以的,臨時(shí)工要代沒勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,以后所得稅匯清不能抵稅
2022-11-07 19:03:32
徐阿富老師
職稱:中級會計(jì)師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 發(fā)表的提問:
在建賬套時(shí)沒有錄入“現(xiàn)金、其他應(yīng)付款、應(yīng)付工資、未分配利潤科目的期初余額,現(xiàn)在如何做會計(jì)分錄?
你好,可以按照明細(xì)科目做一張憑證,摘要寫建賬期初數(shù)錄入。
27樓
2022-11-07 16:51:58
全部回復(fù)
回復(fù)徐阿富老師 找不到對方科目
2022-11-07 17:11:17
徐阿富老師:回復(fù)你好,不用對方科目,所有的明細(xì)都做一張憑證里面,借貸平的。
2022-11-07 17:35:12
回復(fù)徐阿富老師 有”現(xiàn)金科目、其他應(yīng)付款科目、應(yīng)付工資科目、未分配利潤科目“怎么做?
2022-11-07 17:51:47
徐阿富老師:回復(fù)你好,按照你期初的明細(xì)帳做,一筆筆做下來,剛好平的,也就把期初數(shù)搞定了。
2022-11-07 18:02:12
玲老師
職稱:會計(jì)師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 發(fā)表的提問:
支付工程隊(duì)工人工資的會計(jì)分錄怎么做
這個(gè)工程隊(duì)人員是單位的職工嗎 ?
28樓
2022-11-08 16:04:20
全部回復(fù)
????Yeah~????佳朵朵:回復(fù)玲老師 我們公司把活包給工程隊(duì)干,現(xiàn)在工程結(jié)束了,要支付工程隊(duì)工人工資
2022-11-08 16:23:18
玲老師:回復(fù)????Yeah~????佳朵朵發(fā)生時(shí) 借工程施工合同成本貸其他應(yīng)付款 借款時(shí) 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2022-11-08 16:41:30
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 張鏵尹 發(fā)表的提問:
加工費(fèi),已付款,發(fā)票未到,怎么做會計(jì)分錄呀
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
29樓
2022-11-08 16:25:59
全部回復(fù)
張鏵尹:回復(fù)鄒老師 發(fā)票在7月份回來,那在5月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
2022-11-08 16:48:29
鄒老師:回復(fù)張鏵尹你好,你可以先做暫估入庫處理 借;制造費(fèi)用 貸;應(yīng)付賬款 借;生產(chǎn)成本 貸;制造費(fèi)用
2022-11-08 17:03:38
張鏵尹:回復(fù)鄒老師 借:制造費(fèi)用(就是加工費(fèi)的費(fèi)用是嗎)
2022-11-08 17:25:20
鄒老師:回復(fù)張鏵尹你好,是的,加工費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用,如果是外發(fā)加工,計(jì)入委托加工物資
2022-11-08 17:39:31
張鏵尹:回復(fù)鄒老師 是外發(fā)加工,只了款,發(fā)票沒到之前,借:預(yù)付,貸:銀行存款,但是在發(fā)票還沒有到之前就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么結(jié)成本呀?
2022-11-08 17:52:01
鄒老師:回復(fù)張鏵尹暫估借;委托加工物資 貸;應(yīng)付賬款 借;庫存商品 貸;委托加工物資 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2022-11-08 18:06:04
李愛文老師
職稱:會計(jì)師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 燕子飛飛飛 發(fā)表的提問:
付給包工頭的工程款會計(jì)分錄怎么做,工程未完成結(jié)算
借:在建工程 貸:銀行存款 有發(fā)票的情況下
30樓
2022-11-08 16:36:59
全部回復(fù)

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