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接到銀行通知存款利息會計分錄
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職稱:中級會計師
5.00
解題: 0.01w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
6月份接銀行通知,本季度銀行存款利息為1750元,其中4月份已計提500元,5月份計提600元,
算應(yīng)收利息
76樓
2022-11-17 11:29:58
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回復愛笑的流沙借:銀行存款1750 貸:應(yīng)收利息1750 借:應(yīng)收利息650(1750-500-600) 貸:財務(wù)費用650
2022-11-17 11:56:48
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 老遲到的冷風 發(fā)表的提問:
我公司收到銀行存款利息10萬,這個會計分錄怎么處理?
你好 借;銀行存款 , 貸;財務(wù)費用——利息收入 (或借方負數(shù))
77樓
2022-11-17 11:51:59
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bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 簡單的可樂 發(fā)表的提問:
會計分錄 公司以銀行存款支付銀行短期利息15000元
您好 借:財務(wù)費用 15000 貸:銀行存款 15000
78樓
2022-11-20 10:47:11
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家權(quán)老師
職稱:稅務(wù)師
4.97
解題: 18.94w
引用 @ 夏楠 發(fā)表的提問:
你好老師,之前我們銀行的利息我做的會計分錄 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用利息收入 到月尾了本年利潤和這個利息收入的會計分錄怎么做?
借:財務(wù)費用利息收入 貸:本年利潤
79樓
2022-11-20 11:12:12
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夏楠:回復家權(quán)老師 我看這上面是本年利潤是借,財務(wù)費用是貸
2022-11-20 11:32:37
家權(quán)老師:回復夏楠借:銀行存款 借:財務(wù)費用利息收入 負數(shù) 借:本年利潤 貸:財務(wù)費用利息收入? 負數(shù)
2022-11-20 11:50:17
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 典雅的棒球 發(fā)表的提問:
老師您好!銀行存款利息收入怎么做會計分錄?是借:銀行存款,貸:財務(wù)費用利息收入嗎?
您好 借:財務(wù)費用-利息收入 借方紅字 借:銀行存款 借方藍字
80樓
2022-11-20 11:41:12
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典雅的棒球:回復bamboo老師 都是借方嗎?
2022-11-20 11:59:02
bamboo老師:回復典雅的棒球對的 都是寫在借方
2022-11-20 12:22:31
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.68w
引用 @ 天生我材必有用噠 發(fā)表的提問:
取得銀行存款利息收入時,會計分錄怎么寫,比如2021年9月20收到銀行結(jié)息52元
你好 借銀行存款52 貸財務(wù)費用-利息收入52
81樓
2022-11-20 11:52:00
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王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 難過的微笑 發(fā)表的提問:
銀行的利息做會計分錄可以這樣做嗎?借銀行存款,借財務(wù)費用-利息
您好,分錄,借,銀行存款,借,財務(wù)費用-利息收入,負數(shù)。
82樓
2022-11-21 10:19:10
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老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 司薇媞,smile 發(fā)表的提問:
收到銀行存款利息的會計科目該如何錄入
你好 借記銀行存款 借記財務(wù)費用 負數(shù)
83樓
2022-11-21 10:30:51
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司薇媞,smile:回復老江老師 那月末結(jié)轉(zhuǎn)時財務(wù)費用的利息該如何處理
2022-11-21 10:59:35
老江老師:回復司薇媞,smile轉(zhuǎn)到本利潤的貸方
2022-11-21 11:25:38
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 曾經(jīng)的手鏈 發(fā)表的提問:
銀行存款利息通知單,上列存款利息已如數(shù)入你單位往來賬。
您好 借 財務(wù)費用 借方紅字 借 銀行存款 借方藍字
84樓
2022-11-21 10:51:59
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軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 做最好的me 發(fā)表的提問:
老師好!銀行卡短信費如何做會計分錄,銀行卡存款利息又如何做會計分錄
財務(wù)費用-手續(xù)費 財務(wù)費用-利息收入
85樓
2022-11-22 09:13:24
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李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @  博弈 發(fā)表的提問:
2013年1月2日 業(yè)務(wù):財會部收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的利息清單,內(nèi)列短期借款利息8266.67元;同日又收到存款利息收入清單1265.58元,直接劃入公司存款賬戶。 為什么分錄是:借:應(yīng)付利息 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:財務(wù)費用 收到利息沖減得是財務(wù)費用,難道支付利息,不用通過財務(wù)費用來核算嗎
之前利息有一筆計提分錄 借財務(wù)費用 貸應(yīng)付利息 然后第二個問題 電算化軟件里面收到利息沖減財務(wù)費用要用紅字借財務(wù)費用
86樓
2022-11-22 09:36:17
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鷺云老師
職稱:中級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ 歐泡果奶?? 發(fā)表的提問:
ABC公司于2020年1月1日向開戶銀行存入定期存款160000,定期1年,年利率為2.4%。銀行于每季末月20日預提應(yīng)付利息,請代銀行分別做出每次計提利息的會計分錄和定期存款到期轉(zhuǎn)活期存款時的會計分錄。
您好!銀行會計分錄入下:1)每季度末計提利息分錄:借:利息支出-定期 960 貸:應(yīng)付利息-定期 960 2)定期存款到期轉(zhuǎn)活期會計分錄:借:定期存款 16000 應(yīng)付利息-定期 3840 貸:活期存款 163840 分析:每季度利息:160000*2.4%/4=960元,因為2.4%是年利率,1年有4個季度,所以一個季度利息需除以4;定期到期時轉(zhuǎn)活期,銀行的定期存款增加,在借方,活期存款減少,在貸方。
87樓
2022-11-22 10:02:38
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宸宸老師
職稱:注冊會計師
4.99
解題: 1.71w
引用 @ 刺猬 發(fā)表的提問:
提問,銀行存款收到的銀行息利 如何做會計分錄, 月末時要不要轉(zhuǎn)結(jié)本年利潤
您好 借:銀行存款 借方負數(shù):財務(wù)費用 財務(wù)費用是損益類科目,月末要結(jié)轉(zhuǎn)的
88樓
2022-11-22 10:10:08
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刺猬:回復宸宸老師 只有損益類科目 月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 其他科目要不要結(jié)轉(zhuǎn)了
2022-11-22 10:29:28
宸宸老師:回復刺猬你好,是的,其他不是損益類不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-11-22 10:51:30
刺猬:回復宸宸老師 我9月份公司開出普通發(fā)票,但9月份成本發(fā)票沒有收到, 十月15日才收到成本發(fā)票,請問 我9月份成本發(fā)票要不要把10月15日開具的成本發(fā)票做到九份會計分錄了,如果不能記錄9月份成本分錄里 那么 我9月份要交的企業(yè)所得稅 是不是2個點全都要交了
2022-11-22 11:18:23
宸宸老師:回復刺猬您好,如果是10月份的發(fā)票,當然不能做到9月份里面的。
2022-11-22 11:31:58
冉老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
4.98
解題: 7.68w
引用 @ 竹子 發(fā)表的提問:
老師,民間非盈利組織收到銀行利息,會計分錄借:銀行存款貸:其他收入 可以嗎?
你好,學員,可以的,沒問題的
89樓
2022-11-22 10:36:59
全部回復
竹子:回復冉老師 老師,貸方一般是財務(wù)費用,但是用其他收入有什么影響嗎?
2022-11-22 11:03:17
冉老師:回復竹子你好,學員,這個一般是財務(wù)費用的,
2022-11-22 11:15:38
冉老師:回復竹子只是也有單位用其他收入,都可以的
2022-11-22 11:32:39
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 29.85w
引用 @ 姐姐 發(fā)表的提問:
公司的銀行存款賬戶收到存款利息怎么做會計分錄呢,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
您好!借銀行存款 貸財務(wù)費用。 借財務(wù)費用 貸本年利潤
90樓
2022-11-23 07:43:48
全部回復
姐姐:回復宋生老師 財務(wù)費用余額在貸方啊,本來結(jié)轉(zhuǎn)不是應(yīng)該借本年利潤 貸財務(wù)費用么 比如說我們這個月收到存款利息是100元,具體分錄要怎么做呢,謝啦
2022-11-23 08:00:17
宋生老師:回復姐姐你好!借銀行存款100 貸財務(wù)費用100。 借財務(wù)費用100 貸本年利潤100
2022-11-23 08:25:09
姐姐:回復宋生老師 好的,謝謝
2022-11-23 08:42:40
宋生老師:回復姐姐您好!不客氣的。
2022-11-23 09:04:18
姐姐:回復宋生老師 老師,還有個問題,支付給客戶的返利應(yīng)該怎么做賬呢,分錄要怎么做,比如說我們先實收客戶一萬塊,之后再返利一千塊給到對方的業(yè)務(wù)員,這筆賬應(yīng)該怎么做
2022-11-23 09:29:32
宋生老師:回復姐姐您好!這樣是需要對方業(yè)務(wù)員給你們開發(fā)票,然后你們根據(jù)發(fā)票來付錢 另外這涉嫌利用職務(wù)之便獲取不正當利益。
2022-11-23 09:55:05
姐姐:回復宋生老師 如果這筆返利是返給對方公司呢?分錄要怎么做,屬于什么科目
2022-11-23 10:18:33
宋生老師:回復姐姐您好!如果是給對方,則要開紅字發(fā)票沖減。 先開紅字發(fā)票沖減之前藍字發(fā)票,然后再開正確的發(fā)票。
2022-11-23 10:46:45
姐姐:回復宋生老師 還有我們公司是小規(guī)模納稅人,發(fā)票是叫別人代開的,支付給他們的費用要怎么做分錄
2022-11-23 10:58:46
宋生老師:回復姐姐你好!你說的別人是稅局還是別的公司。如果是別的公司那代開本身就是違法的。你賬上面不能做這個
2022-11-23 11:22:24
姐姐:回復宋生老師 是別的代理記賬的公司,如果不能這樣做的話,那這筆支付出去的費用要怎么做呢
2022-11-23 11:51:02
宋生老師:回復姐姐您好!沒有發(fā)票的不做。你要做,也行,計入銷售費用或者管理費,匯算清繳的時候調(diào)整
2022-11-23 12:01:49
姐姐:回復宋生老師 好的,謝謝老師
2022-11-23 12:26:13
宋生老師:回復姐姐你好!不客氣的。
2022-11-23 12:49:54

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