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會計交接需要交接清楚哪些東西
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 我是另一個你 發(fā)表的提問:
我與前一個會計交接,請問需要交接哪些東西?需要查看前面會計賬務(wù)的正確么?
?你好;? ? 比如一般要注意 1、以前年度的所有憑證、所有賬本; 2、交接納稅申報表; 3、將銀行對賬單和賬目上進(jìn)行核對; 4、交接現(xiàn)金,并和現(xiàn)金賬進(jìn)行核對; 5、如果管理合同,還要交接所有合同,并核對金額; 6、交接發(fā)票,并核對數(shù)量; 7、財務(wù)章交接; 8、公司的進(jìn)出貨往來有關(guān)的賬本,有利于了解進(jìn)貸成本和渠道路財務(wù)章交接。 9、交代所有納稅申報方式。 注意幾點(diǎn): 1、所有交接必須做好交接單,交接時必須有第三人在場并簽字; 2、交接往來賬目時接收人員最好做好筆頭記錄; 3、交接時,交接人員需在交接單上簽字。(如日后他做的賬出現(xiàn)了問題的話,在法律的角度來講,還是由交接人負(fù)責(zé)。); 4、盡量在走之前的一個月內(nèi)把以前賬核對一次。如出現(xiàn)差錯最好及時解決。 ??
16樓
2022-10-31 00:50:12
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小小 發(fā)表的提問:
跟代理記賬公司交接會計工作要交接哪些東西
你好 比如一.將尚未處理完畢的業(yè)務(wù),處理完畢。一般將交接截至期放在月末,這就是說,將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。 二.整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等),并列示于交接清單上。 三.整理尚無法處理的業(yè)務(wù),列示于交接清單上,注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。 四.交待其他相關(guān)事宜,比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會計處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定,以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準(zhǔn)。
17樓
2022-10-31 02:17:22
全部回復(fù)
小小:回復(fù)meizi老師 代理記賬公司和代理記賬公司的交接內(nèi)容跟上面的一樣嗎?
2022-10-31 02:30:54
meizi老師:回復(fù)小小你好 也是需要按這些來交接給對方的 。到時你換代理公司的話 你可以直接讓新代理公司接受的財務(wù) 直接去辦理交接就行了。
2022-10-31 02:50:11
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 安小黑 發(fā)表的提問:
代理記賬的會計公司交接2019年憑證等資料。需要交接哪些東西?
你好 注意把未完事項列一個清單 交接給你 同時具體的交接的每個月的稅務(wù)申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務(wù)報表、企業(yè)所得上申報的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細(xì)賬,以及其他相關(guān)的事項,需要做交接清單,逐項進(jìn)行申報處理。做到賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符等
18樓
2022-10-31 03:18:57
全部回復(fù)
笑笑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師
4.99
解題: 0.72w
引用 @ 樺樺 發(fā)表的提問:
接交接酒店的會計需要知道要些什么東西?
您好,一般的交接注意事項: 1、把賬目要交接清楚。包括憑證、賬簿、報表(含以前的納稅申報表)。 2、財務(wù)軟件的安裝盤、加密設(shè)備、操作說明、稅控機(jī)方面的附屬設(shè)備。 3、各種公共文件的打開密碼,計算表格(如工資表、成本計算表等)。 4、與會計工作有關(guān)的一些文件,包括內(nèi)部文件和外來文件,這些你都要用到。 5、做全盤賬的人,還要求掌握本單位所有供應(yīng)商的采購合同,以便有付款依據(jù)。 6、從側(cè)面了解他管了哪些事。他經(jīng)管的事的所有未盡事宜都要交接清楚。 所有交接都要寫交接清單,不能寫概括的、模糊的交接。 二、某一批產(chǎn)品的成本和利潤的問題: 你的想法是可以的。跟私企做賬,方式靈活,只要老板認(rèn)可就可以,沒有固定的模式和標(biāo)準(zhǔn)。 1、把賬目要交接清楚。包括憑證、賬簿、報表(含以前的納稅申報表)。 2、財務(wù)軟件的安裝盤、加密設(shè)備、操作說明、稅控機(jī)方面的附屬設(shè)備。 3、各種公共文件的打開密碼,計算表格(如工資表、成本計算表等)。 4、與會計工作有關(guān)的一些文件,包括內(nèi)部文件和外來文件,這些你都要用到。 http://www.oh100.com/a/201208/146954.html 5、做全盤賬的人,還要求掌握本單位所有供應(yīng)商的采購合同,以便有付款依據(jù)。6、從側(cè)面了解他管了哪些事。他經(jīng)管的事的所有未盡事宜都要交接清楚。 所有交接都要寫交接清單,不能寫概括的、模糊的交接。 第一.交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實(shí)是否相符。 第二.發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。 第三.有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。
19樓
2022-10-31 04:38:14
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 小幸運(yùn) 發(fā)表的提問:
剛?cè)ヒ粋€新的公司會計需要交接的東西有哪些
比如說啥子賬本啊,密碼啥的
20樓
2022-10-31 06:06:58
全部回復(fù)
鄒老師:回復(fù)小幸運(yùn)你好 做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 了解申報事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?/div>
2022-10-31 06:35:45
小幸運(yùn):回復(fù)鄒老師 老師我們公司以前一直沒有做過收入,突然稅務(wù)來查賬了怎么辦
2022-10-31 06:59:24
鄒老師:回復(fù)小幸運(yùn)你好,是因為什么原因查賬?長期0申報?
2022-10-31 07:16:15
小幸運(yùn):回復(fù)鄒老師 長期0申報
2022-10-31 07:41:03
鄒老師:回復(fù)小幸運(yùn)你好,你單位確實(shí)沒有任何收入?
2022-10-31 08:02:16
小幸運(yùn):回復(fù)鄒老師 是有的
2022-10-31 08:23:27
小幸運(yùn):回復(fù)鄒老師 外賬做的無票收入
2022-10-31 08:48:02
鄒老師:回復(fù)小幸運(yùn)你好,這種被稅局查到通常是需要做一定的收入補(bǔ)申報的,長期零申報是說不過去的
2022-10-31 09:12:24
小幸運(yùn):回復(fù)鄒老師 好的,謝謝
2022-10-31 09:27:34
鄒老師:回復(fù)小幸運(yùn)不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
2022-10-31 09:49:32
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 發(fā)表的提問:
主辦會計交接,一般是交接哪些工作和東西
您好,1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叀=Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實(shí)行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點(diǎn)收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項點(diǎn)收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點(diǎn)交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或“白條抵庫”現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實(shí)行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。 ②會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。 會計工作中進(jìn)行輪崗的工作比較多,我們在進(jìn)行專業(yè)學(xué)習(xí)的過程中,必須要了解出納人員的崗位職責(zé),特別出納人員或是會計工作交接時,必須要做到有監(jiān)督人員在場進(jìn)行移交。那么,會計工作交接中是否可以白條抵庫? 白條抵庫是企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金庫存管理的一種不法行為,就是支出現(xiàn)金時沒有什么發(fā)票,也沒有任何的收據(jù),更沒有正規(guī)則的付款憑證,通過一個欠條或是白紙來進(jìn)行充抵庫存的現(xiàn)金數(shù)量。這種做法屬于違法的行為之一,這種行業(yè)如果比較嚴(yán)重就會成為一種犯罪行為,白條抵庫這個詞是財務(wù)的一種用語,以不按照財務(wù)管理的制度的要求,以個人或是企業(yè)單位的名義進(jìn)行會計憑證等手續(xù)與單據(jù)進(jìn)行書寫,以此來頂替會計的庫存現(xiàn)金,或是庫存內(nèi)的實(shí)物等方面的行為。就是通過白條或是別的憑證以此為借出或是挪用現(xiàn)金,原材料、商品。   特別是在會計人員進(jìn)行工作交接時,必須要按照相應(yīng)的規(guī)定與程序來辦理相應(yīng)的交接工作,做好移交手續(xù)的準(zhǔn)備工作,并按移交清冊進(jìn)行交接,還要有會計的主管人員或是財務(wù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督交接,在辦理交接手續(xù)時,如果發(fā)現(xiàn)了白條抵庫的問題,還是仍然進(jìn)行交接工作,并在接管后再對這個白條進(jìn)行清查處理是不正確的做法。根據(jù)《會計法》的相關(guān)規(guī)定來看,會計人員在調(diào)動工作時,或是由于離職等原因,必須要與接管的工作人員辦理清交手續(xù),應(yīng)該讓移交人辦理查清工作以后再進(jìn)行處理。 注意事項 第一、交接表要寫清楚??唇唤颖砩系膬?nèi)容與事實(shí)是否相符。 第二、發(fā)票要看仔細(xì)。發(fā)票本數(shù)與事實(shí)相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符?,F(xiàn)實(shí)和實(shí)務(wù)往來是否相符。保管帳與實(shí)務(wù)是否相符。要清點(diǎn)倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點(diǎn)。 第三、有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。 總之會計交接一定要注意。否則后果自負(fù)。所以不要怕麻煩。涉及會計方方面面一定要核實(shí)。前任會計交接后沒有責(zé)任的。 會計工作交接完畢后,必須在移交清單上簽名或蓋章的人有 監(jiān)交人 移交人 接交人
21樓
2022-10-31 07:10:49
全部回復(fù)
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 若只如初見... 發(fā)表的提問:
新接的公司如何跟以前會計交接,需要交接些什么東西啊
核對好銀行存款,現(xiàn)金,往來款核對。
22樓
2022-10-31 07:22:15
全部回復(fù)
馬老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 小水滴 發(fā)表的提問:
出納交賬要注意哪些事項!要寫清楚哪些東西?
印章 網(wǎng)銀密碼 賬本 資金盤點(diǎn)表 網(wǎng)銀密碼等
23樓
2022-10-31 07:28:25
全部回復(fù)
小水滴:回復(fù)馬老師 老師有表格嗎!發(fā)一份給我我打印!謝謝
2022-10-31 07:55:19
馬老師:回復(fù)小水滴沒有的 我這里 你做一份 下面寫上監(jiān)交人 承接人 交接人 日期這些就可以
2022-10-31 08:12:21
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 會呼吸的蘆葦 發(fā)表的提問:
老師,和代賬公司交接需要交接哪些東西,謝謝
你好,主要是做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接
24樓
2022-10-31 07:36:58
全部回復(fù)
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ Yun@ 發(fā)表的提問:
新手咨詢,我要接一家公司的賬來做,這家公司原來是請的做賬公司,那么我在和會計公司交接時要交接什么東西,需要問清楚什么。還有注意事項有哪些。謝謝
申報密碼和申報軟件這個需要弄清楚,還有結(jié)轉(zhuǎn)成本這個需要弄清楚,你郵箱多少我發(fā)一個交接單你自己去看下吧
25樓
2022-11-01 15:55:26
全部回復(fù)
Yun@:回復(fù)maize老師 446715763@qq.com
2022-11-01 16:09:50
maize老師:回復(fù)Yun@已經(jīng)發(fā)了你去參考下看看
2022-11-01 16:35:49
Flower--老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師
0.00
解題: 0w
引用 @ ellie 發(fā)表的提問:
請問會計交接有哪些東西和哪些密碼?
您好,會計交接需要注意事項,如下,移交清單有會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。 1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實(shí)際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時一些細(xì)的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。 5)因為剛到情況不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。 6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
26樓
2022-11-01 16:04:18
全部回復(fù)
Flower--老師:回復(fù)ellie密碼有:電子稅務(wù)局申報密碼,個稅申報密碼,稅盤密碼(如果設(shè)置了的話),認(rèn)證抵扣確認(rèn)密碼,財務(wù)軟件登錄密碼。
2022-11-01 16:31:52
ellie:回復(fù)Flower--老師 好的謝謝
2022-11-01 16:46:36
ellie:回復(fù)Flower--老師 是不是要交接稅控盤,ca鑰匙?
2022-11-01 16:57:22
Flower--老師:回復(fù)ellie是的,稅盤,CA正數(shù)這些都需要拿回來
2022-11-01 17:12:04
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.48w
引用 @ 奔奔 發(fā)表的提問:
接手會計,有那些東西要交接呢?
你好,主要是做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 了解申報事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn),當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?/div>
27樓
2022-11-01 16:24:55
全部回復(fù)
奔奔:回復(fù)鄒老師 還有稅盤的信息是不是也要改呀
2022-11-01 16:39:57
鄒老師:回復(fù)奔奔你好,單位信息有變更嗎
2022-11-01 17:02:19
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 米奇 發(fā)表的提問:
老師,外賬交接,要交接哪些東西的?
您好,外賬交接,要交接下列內(nèi)容。 月份表:  一、 公司開業(yè)以來的第一個月至接賬月份每一個月的“記賬憑證”   二、 公司開業(yè)以來的第一個月至接賬月份每一個月的“利 潤 表”   三、 公司開業(yè)以來的第一個月至接賬月份每一個月的“資產(chǎn)負(fù)債表”   四、 公司開業(yè)以來的第一個月至接賬月份每一個月的“國稅申報表”   五、 公司開業(yè)以來的第一個月至接賬月份每一個月的“地稅綜合申報表”   六、 公司開業(yè)以來的第一個月至接賬月份每一個月的“個人所得稅明細(xì)申報表”   季報表:  企業(yè)所得稅無論是“查賬征收”還是“核定征收”   公司開業(yè)以來的“第一個季度”至接賬“季度企業(yè)所得稅”報表  企業(yè)所得稅稅率是多少  年報表:  一、 賬務(wù)指標(biāo)報表  二、 印花稅申報表  三、 年報“企業(yè)所得稅清算匯繳”   四、 年檢“工商年檢表”   報稅系統(tǒng)軟件及報稅光盤、報稅卡、地稅報稅U 盤  以下是非常重要的  一、 國稅:①是IC卡申報的需要光盤、序列號、IC卡一張、中興通讀卡器一個 ?、谑荂A證書導(dǎo)入(小紅燈籠)交接時“需要密碼”   二、地稅:①用戶名的:交接時“需要 用戶名、密碼”  ?、跀?shù)字證書的:交接時需要按裝軟件:密碼 ?、郜F(xiàn)在正在使用的是證書的是插小U盤的交接時“需要小光盤一個、小U 盤一個、卡一個、需要密碼”   二、 個人所得稅明細(xì)申報: ?、龠M(jìn)入桌面系統(tǒng)用戶名、密碼 ?、趥€人所得稅全額全員明細(xì)申報的上傳的密碼   如有統(tǒng)計局申報的用戶名、密碼一定要知道   賬賬相符  一、 接賬時的現(xiàn)金余額  二、 接賬時銀行存款的余額  三、 往來:①應(yīng)收賬款的總賬科目要與二級科目(明細(xì)科目)相符  ②應(yīng)付賬款的總賬科目要與二級科目(明細(xì)科目)相符 ?、垲A(yù)收賬款的總賬科目要與二級科目(明細(xì)科目)相符  ④預(yù)付賬款的總賬科目要與二級科目(明細(xì)科目)相符 ?、萜渌麘?yīng)收款的總賬科目要與二級科目(明細(xì)科目)相符 ?、奁渌麘?yīng)付款的總長科目要與二級科目(明細(xì)科目)相符 ?、吖潭ㄙY產(chǎn)的總賬科目要與二級科目(明細(xì)科目)相符 ?、嗬塾嬚叟f的總賬科目要與二級科目(明細(xì)科目)相符   四、 待攤費(fèi)用:要知道待攤費(fèi)用是什么二級科目以后后期應(yīng)要攤銷的是什么金額  五、 庫存商品:要知道是那些商品名稱多少種單價、數(shù)量、  六、 應(yīng)交稅金:那些未交  七、 單位員工應(yīng)交社保、醫(yī)療、住房公積金的每一個員工的各基數(shù)  八、 每一個月單位發(fā)放工資 是本月計提本月發(fā)放還是本月計提下月發(fā)放的  九、 社保和醫(yī)療前期會計所做的科目是“其他應(yīng)付賬款”還是“其他應(yīng)收款”、  還是應(yīng)付職工薪酬一---應(yīng)付職工養(yǎng)老等(一定要與發(fā)放的工資借貸對上要相符)  十、特別是固定資產(chǎn)的累計折舊:折舊年限、折舊率、月折舊額、已折舊年限、未折舊年限  起始日期、終止日期  十一、銀行未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表  十二、單位的各種證件:組織機(jī)構(gòu)代碼證、法人工商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證副本、購買發(fā)票登記本、銀行辦理手續(xù)證件、購買發(fā)票用誰的身份證、  十三、國稅地址;專管員是誰。地稅地址:專管員是誰  十四、單位的銀行賬戶名稱、單位賬戶賬號、有幾個賬號、個人的存款賬號、一般做賬用的是那些賬號、  十五、如果單位是一般納稅人的企業(yè):進(jìn)項稅未認(rèn)證的是怎樣做賬的分錄是什么、有留存還沒有認(rèn)證的存放在那里。
28樓
2022-11-01 16:53:08
全部回復(fù)
鐘存老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格
4.98
解題: 3.91w
引用 @ ray02 發(fā)表的提問:
請問老師會計外賬交接是交接哪些東西和資料呢?
同學(xué)你好 一般交接 1.會計憑證、賬簿、 2.合同、協(xié)議 3.支票、匯票、發(fā)票等 4.印鑒、電子介質(zhì) 5.賬號和密碼 (工作中的各種系統(tǒng))
29樓
2022-11-01 17:14:59
全部回復(fù)
小洪老師
職稱:CMA,財務(wù)分析,cfa一級和二級
4.98
解題: 1.66w
引用 @ 6班 Ponyo 發(fā)表的提問:
從公司離職,稅務(wù)會計需要交接那些東西?
你好。1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實(shí)際能不能對得上。 2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的。 3)平時一些細(xì)的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊。 4)交接給你的東西要一一清點(diǎn),不要不好意思,該怎么樣就怎么樣。 5)因為剛到情況不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字。 6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。 7)從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤 。 8)會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 9)會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實(shí)物要實(shí)地盤點(diǎn),對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
30樓
2022-11-02 13:42:58
全部回復(fù)
6班 Ponyo:回復(fù)小洪老師 好的,謝謝老師,那辦稅人怎么移交
2022-11-02 14:00:35
小洪老師:回復(fù)6班 Ponyo你好,去稅務(wù)局自己取消實(shí)名認(rèn)證。然后稅務(wù)局那邊辦稅員改不改你名字,只能看原單位自覺性了。
2022-11-02 14:21:11
6班 Ponyo:回復(fù)小洪老師 這個需要帶公章嗎
2022-11-02 14:40:10
小洪老師:回復(fù)6班 Ponyo你好,實(shí)名認(rèn)證一般不需要
2022-11-02 14:54:52
6班 Ponyo:回復(fù)小洪老師 了解了,謝謝老師
2022-11-02 15:16:29
小洪老師:回復(fù)6班 Ponyo好的,同學(xué)不用客氣的。
2022-11-02 15:29:34

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