你好,是的,比如原材料后面用于職工福利。
請問我公司9-11月的出口產(chǎn)品,因某些原因,稅局不讓免抵退,要求改成免稅,那原來這些產(chǎn)品的進項抵扣要做進項轉出,我原來購進原材料時是借:原材料/委托加工物資,借:進項稅額,貸:應付帳款,現(xiàn)在做進項轉出的話,會計分錄要怎么做?
老師,進項稅額轉出的原因是不是進項稅額不能抵扣啊
“進項稅額轉出”的意思是原本可以抵扣的進項,轉出后不能抵扣了,是這個意思嗎?
采購木頭過來加工家居可以抵扣進項稅額嗎 ,如果能抵扣,是什么原因,然后抵扣多少
老師請問一下 企業(yè)因存貨盤虧、損毀、報廢等原因不得從銷項稅金中抵扣的進項稅金 可以稅前抵扣 這句話為什么是正確的 進項都不能抵扣了為什么還能稅前扣除
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
購進貨物時: 借:原材料/庫存商品 100 應交稅費—應交增值稅 13 貸:銀行存款113 用于員工福利: 計提分錄?? 借: 貸: 發(fā)放員工福利: 借:應付職工薪酬 113 貸:原材料/庫存商品 100 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出 13 這樣做分錄對嗎? 計提的時候,怎么做?
計提的時候是借管理費用,福利費,貸應付職工薪酬。
其他分錄對嗎?
對啊,其他的是沒問題的。
第一個,庫存商品增加的分錄,計提的分錄是這樣嗎?感覺不對…… 借:庫存商品 貸:應付賬款 應交稅費—應交增值稅—進項稅額
第一個購進貨物時: 借:原材料/庫存商品 100 應交稅費—應交增值稅-進項 13 貸:銀行存款113
購進貨物前,需要計提嗎?要的話,怎么做分錄?
你好,這個不需要計提,只需要做進項的憑證,就是上面說的這個。
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的人。