非盈利會計準(zhǔn)則,領(lǐng)導(dǎo)不能從公司賬戶隨意取錢,都是公司的

老師,我們單位之前沒有做過銀行的帳,現(xiàn)在我們打到對賬單了,銀行賬是沒有錢了,但是我們自己單位的賬上還有九萬多,現(xiàn)在要把這九萬多掛一個什么科目,才能讓我們的銀行賬,跟我們單位的帳是相對應(yīng)的,我們想的是掛營業(yè)外支出了,但是如果掛營業(yè)外支出的話,在做匯算清繳的時候需不需要把它在調(diào)整出來去交企業(yè)所得稅。
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費(fèi)用,銀行貸款下來后打給了個人,個人又轉(zhuǎn)給了我這個單位賬戶里面,付錢的時候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費(fèi)直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
老師,我們舉辦一個大會,參會人員掃公司的二維碼繳費(fèi),我打銀行回單的時候,大部分都是通過待清算商戶款項(xiàng)轉(zhuǎn)入對公賬戶的,只有一部分客戶是公對公轉(zhuǎn)入的,后臺把清算商戶里面的客戶全部梳理出來的,我們在開票的時候是開了所有公司的發(fā)票?,F(xiàn)在的問題是:根據(jù)梳理的客戶開了全部客戶的發(fā)票,但是銀行入賬是入在了清算商戶里面的,就不能開的發(fā)票一個公司對應(yīng)銀行轉(zhuǎn)入的款,我怎么做賬呢?
老師你好!我在非盈利民營醫(yī)院上班。單位有個銀行賬戶是專門刷Pos的收入。這個銀行賬戶2016年開的,一直沒有對過賬。賬面數(shù)只有一部分,領(lǐng)導(dǎo)需要錢的時候就自己取取?,F(xiàn)在,他把銀行對賬單拿過來了。這個賬我怎么處理
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


你得掛其他應(yīng)收款
現(xiàn)在主要是有銀行對賬單,我不知道該怎么處理
賬戶余額也對不上
這個就是按明細(xì)和時間來核對
那最后怎么處理這個跨年賬
讓領(lǐng)導(dǎo)還錢或者開發(fā)票來做報銷的
如果銀行賬與銀行數(shù)據(jù)對上了,怎么處理這個跨年賬
領(lǐng)導(dǎo)的往來款嗎?這個必須要開發(fā)票來做報銷沖減或者還錢