銷售優(yōu)惠金額應(yīng)放在 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 核算。因按收入準(zhǔn)則,銷售優(yōu)惠屬商業(yè)折扣,應(yīng)按扣除優(yōu)惠后的金額確定收入,且優(yōu)惠與籌資活動(dòng)無關(guān),不屬財(cái)務(wù)費(fèi)用核算范圍。如原價(jià) 10000 元商品優(yōu)惠 10%,確認(rèn)收入時(shí)借 “應(yīng)收賬款等” 9000,貸 “主營(yíng)業(yè)務(wù)收入” 9000(10000×(1 - 10%)),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則處理原則類似。
土增清算銷售管理財(cái)務(wù)費(fèi)用是不是放到這里面
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進(jìn)銷存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶少給的錢都放優(yōu)惠金額里了優(yōu)惠金額我統(tǒng)計(jì)放到銷售費(fèi)用里了
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按照訂單金額還是合同金額算呢?訂單金額和合同金額的差額,進(jìn)銷存軟件只有優(yōu)惠金額,客戶少給的錢都放優(yōu)惠金額里了優(yōu)惠金額我統(tǒng)計(jì)放到銷售費(fèi)用里了銷售運(yùn)費(fèi),手續(xù)費(fèi)之類的都放銷售費(fèi)用里
老師進(jìn)銷存管理軟件 不明白采購(gòu)里面搭贈(zèng)的商品我在采購(gòu)單里有填寫價(jià)值最下面是優(yōu)惠了全部抹零掉了 為什么這個(gè)金額在結(jié)轉(zhuǎn)之后顯示在銷售費(fèi)用里的優(yōu)惠 在消費(fèi)費(fèi)用里是負(fù)數(shù) 好像沖銷了銷售費(fèi)用 這個(gè)道理我不明白
銷售折扣應(yīng)該放在銷售費(fèi)用里面還是應(yīng)該放在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面?。?/p>
福利費(fèi)計(jì)入了管理費(fèi)用沒有計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好,跨境電商的收入,是需要根據(jù)報(bào)關(guān)單的金額,開具0稅率發(fā)票嗎?還是按照企業(yè)支付寶收到的金額提現(xiàn)做收入?
承兌貼息收入做憑證需要計(jì)稅嗎
老師好!我們是建筑公司一般納稅人,接了光伏設(shè)備運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目,要開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票?項(xiàng)目名稱可開建筑服務(wù)一維修服務(wù)嗎
老師,請(qǐng)問我們購(gòu)買國(guó)有土地,合同約定2023.07.20日之前交于乙方,使用權(quán)50年,我們是2023.09月交納的契稅和印花稅等, 請(qǐng)問我們計(jì)提無形資 產(chǎn)攤銷應(yīng)該從什么時(shí)間開始,到什么時(shí)候結(jié)束
快遞公司開過來的專票 可以用來勾選抵扣嗎
老師麻煩問一下,個(gè)體戶開專票,現(xiàn)在有優(yōu)惠都是開1%的發(fā)票,我可以給對(duì)方開3%的專票嗎,謝謝老師
請(qǐng)問下老師,股權(quán)變更怎么操作呢?有點(diǎn)頭暈了咨詢 就是有限公司老板占股百分之 60,老板兒子百分之 40,現(xiàn)在想老板直接占股 100
每月發(fā)放15000扣個(gè)稅稅率。
老師,就是前天B老板說讓我再找找別處上班。然后說我得交接工作,我昨天休息了,今天我來上班感覺今天啥事也沒做,他也沒找人跟我交接,他是咋想的呢@董孝彬老師,其他老師別接
不太懂,如果我銷售1000的東西優(yōu)惠50,這個(gè)怎么做分錄呢
同學(xué)你好 你開折扣發(fā)票嗎
沒有,內(nèi)賬
直接按折扣后的金額做就可以了
但是單子都開好了,不好改啊,我就把這個(gè)少許的優(yōu)惠放在銷售費(fèi)用里可以嗎
應(yīng)付賬款優(yōu)惠不是可以放在財(cái)務(wù)費(fèi)用里面的嗎,為啥銷售優(yōu)惠不能放啊
內(nèi)賬就是按折扣后的金額 如果按原價(jià)開的 那五十計(jì)入銷售費(fèi)用
那我應(yīng)付賬款抹零,是可以計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的吧
同學(xué)你好 這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用哦
銷售收入抹零計(jì)入銷售費(fèi)用,應(yīng)付賬款抹零也計(jì)入銷售費(fèi)用嗎
同學(xué)你好 內(nèi)賬也可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
賬務(wù)處理 沖紅原發(fā)票的分錄正確,新發(fā)票入賬的分錄也正確。 增值稅影響及處理 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)使本月增值稅增加,如有符合條件的其他進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以用來抵扣這筆因轉(zhuǎn)出而增加的增值稅。