之前預(yù)繳稅款一般可在后續(xù)申報納稅時抵減重新開具正確發(fā)票后應(yīng)繳稅款(填寫在增值稅申報表相關(guān)欄次),也可向預(yù)繳地稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退稅(填寫退稅申請表并提供完稅憑證、發(fā)票等證明材料)。特殊情況按當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)規(guī)定處理,若涉及其他稅種,也依其相關(guān)規(guī)定操作,如有些可直接抵減,有些需單獨(dú)申請退稅或調(diào)整。
老師,之前開了專票已繳稅,現(xiàn)在說發(fā)票不要了,我紅沖后交的稅款怎么辦?
老師你好,外管證預(yù)繳稅款,發(fā)票是去年開的,但是還沒有預(yù)繳稅款怎么辦,而且之前那份外管證已經(jīng)核銷了,重新開了一份
老師,我們異地項(xiàng)目,上月已預(yù)交稅款,上月已經(jīng)的稅已經(jīng)申報完成,現(xiàn)在說我們發(fā)票開錯了,需紅沖,我們現(xiàn)在紅沖,之前預(yù)交的稅款,還能抵這月開出的稅票嗎?
湖北的,跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告開錯了,預(yù)交稅款已經(jīng)交了,現(xiàn)在需要重新開發(fā)票,重新做跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報告怎么弄,之前的報告要作廢嗎,
老師 承租方給我們轉(zhuǎn)了312500的租賃款 我們計算錯誤 開具的是315000的發(fā)票 稅款已經(jīng)繳納 跨年才發(fā)現(xiàn)錯誤發(fā)票 發(fā)票已紅沖 賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做
公司之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,工商辦理完畢后,還需要辦理稅務(wù)變更嗎?
研發(fā)水電費(fèi)怎么分?jǐn)?,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費(fèi)用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉(zhuǎn)讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)是由行政人事綜合部確定的嗎?應(yīng)該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
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