需要填寫。 一般納稅人在附表一相應(yīng)稅率欄次的 “開具增值稅專用發(fā)票” 列填正數(shù)發(fā)票信息,“開具紅字增值稅專用發(fā)票” 列填紅字發(fā)票信息,主表由系統(tǒng)自動匯總。小規(guī)模納稅人根據(jù)情況,若自行開具且季度銷售額不超標(biāo)準(zhǔn)等情況,一正一負(fù)沖減可能不體現(xiàn);若代開且有預(yù)繳稅款,一正一負(fù)沖減,要在沖紅所屬期處理預(yù)繳稅款相關(guān)事宜。申報(bào)若出現(xiàn)比對不一致,要聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
公司8月份升為一般納稅人,一直開的是服務(wù)類專票。11月開具專票金額606341.09,紅沖了小規(guī)模時期的免稅普通發(fā)票金額-37400和3%的專票金額-12748.43,現(xiàn)在申報(bào)11月增值稅申報(bào)表怎么填寫? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,開的是服務(wù)類發(fā)票怎么填寫呢 2附表三需要填寫嗎?不涉及差額征收,但是不填寫申報(bào)時候又提示要填寫,不然申報(bào)不上。
老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤,但是上月已經(jīng)抵扣了,然后我們就填寫了紅字信息表并上傳,讓對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣填寫增值稅申報(bào)表的時候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢?
老師 你好,我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份,“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖,填寫“增值稅申報(bào)表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢? (我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報(bào)表-開具其他發(fā)票”一欄,但是申報(bào)的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過)
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個大陸注冊的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因?yàn)橄鄬τ谥袊箨懙年P(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)

