借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅

老師小規(guī)模確認(rèn)收入怎么寫(xiě)分錄
老師,小規(guī)模確認(rèn)收入的分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模免稅后確認(rèn)收入時(shí)分錄怎么寫(xiě)呢
老師請(qǐng)問(wèn)今年小規(guī)模確認(rèn)收入的分錄怎么做的?
老師你好 ! 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在2022年4--12月的收入確認(rèn)時(shí),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,在做二月份的丁字賬的時(shí)候,本月庫(kù)存現(xiàn)金和實(shí)收資本并沒(méi)有記賬憑證,怎么還把一月份的庫(kù)存現(xiàn)金和實(shí)收資本過(guò)到二月份來(lái)呢?這塊我不太懂
客戶給我們轉(zhuǎn)了一筆款 本應(yīng)是我們的貨款 但是對(duì)方備注備用金了 可以嗎 現(xiàn)在叫對(duì)方說(shuō)退回重轉(zhuǎn) 他說(shuō)不影響沒(méi)事的
老師,社保怎么注銷(xiāo),有啥流程
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我用軟件做賬準(zhǔn)備從8月份開(kāi)始錄憑證,請(qǐng)問(wèn)期初數(shù)字的本年累計(jì)借方和本年累計(jì)貸方是不是填7月份的本年累計(jì)借方本和7月份的本年累計(jì)貸方呢?(樸老師)
老師,公司勞務(wù)人員的工資這個(gè)月忘記發(fā)了,過(guò)了納稅期限,是下個(gè)月發(fā)放申報(bào)還是這個(gè)月可以先發(fā)放,下個(gè)月調(diào)整個(gè)稅呢
銀行會(huì)把當(dāng)年未放出去的貸款怎么處理
某貿(mào)易公司采購(gòu)一批鋼材,合同寫(xiě)按實(shí)際數(shù)量結(jié)算。開(kāi)發(fā)票是按重量結(jié)算的。開(kāi)票金額比實(shí)際付款金額多了2000元,供應(yīng)商的失誤,但是他們不想重開(kāi)了,這個(gè)賬務(wù)怎么做
老師,我的產(chǎn)品型號(hào)全部在一個(gè)單元格同時(shí)它還有一個(gè)數(shù)量的區(qū)別,有沒(méi)有什么方法,快速求和,求支招
老師好,公司9月份銷(xiāo)售二手車(chē)5000元,借:銀行存款5000貸:營(yíng)業(yè)外收入5000/1.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅98.04,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以后需要更正之前季度申報(bào)表不
以前的阿里巴巴國(guó)際站收入,都是入公司的銀行一般戶,轉(zhuǎn)出來(lái),未做收入?,F(xiàn)在稅務(wù)要求,開(kāi)票做收入,收入要轉(zhuǎn)進(jìn)銀行基本戶?還是可以轉(zhuǎn)出一般戶里


三級(jí)是銷(xiāo)項(xiàng)稅額么
可以寫(xiě)成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么
一般納稅人才需要寫(xiě)三級(jí)科目銷(xiāo)項(xiàng)稅額
哦 可以寫(xiě)成應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么
小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí),三級(jí)科目一般不寫(xiě)成 “應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 這個(gè)科目是一般納稅人,需要繳納增值稅稅時(shí),做的一個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)用到的科目
之前的好幾年的賬務(wù)都是做未交怎么辦啊,老師
稅法對(duì)小型公司沒(méi)有強(qiáng)制性要求的這么自信,看您自己是否需要調(diào)整為正確科目!
稅法對(duì)小型公司沒(méi)有強(qiáng)制性要求的這么仔細(xì),看您自己是否需要調(diào)整為正確科目!
已經(jīng)報(bào)完稅了,怎么調(diào)整啊
是指賬務(wù)系統(tǒng)中,把應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅科目余額調(diào)至應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅,不影響一級(jí)科目最后余額
老師,結(jié)完賬交完稅,就沒(méi)有余額了
交完稅,期初余額結(jié)轉(zhuǎn)為0
老師,可以寫(xiě)下結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄么
繳納增值稅,借 應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款